Dobrý den,
rád bych požádal o radu v následující situaci
Formálně pracuji pro firmu `A`, tato firma má registraci v ČR a platí zde za mne odvody.
Firma `A` přeprodává moji práci firmě `B`, která má registraci v USA, v ČR firma `B` vůbec nepůsobí.
Plat z firmy `A` mne činí plátcem solidární daně, s firmou `B` nemám pracovní smlouvu a neplatí mi mzdu.
Otázka:
Firma `B` mi dala svoje akcie v RSU formě, jak bych tento příjem správně měl zdanit?
Přirozeně by mne napadlo jako příjem ze zaměstnání, tím pádem ve výsledku danit 23%.
Tím, že s firmou `B` nemám pracovní smlouvu se nejedná o příjem ze závislé činnosti a tím pádem budu danit buď dar (15%) nebo kapitálový příjem (15%?).
Má některá z uvedených variant `lepší` oporu v zákoně prosím?
Děkuji.
Dobrý den. Musí občan ČR, který podniká v Německu jako OSVČ ( živnost má registrovanou rovněž v Německu, daně a veškeré odvody platí v Německu, příjmy má jen z Německa, má pobyt hlášeny v ČR ale také v Německu a pobývá polovinu roku v ČR kde má rodinu a polovinu v Německu) platit daně i ČR ? Děkuji Pavel
Dobrý den,
vlastníme v Turecku apartmán a chtěli bychom ho začít pronajímat přes Airbnb. Kde budeme danit příjmy, u nás nebo v Turecku, a živnostenský list musí mít majitel apartmánu (manželka), nebo můžu mít já jako manžel ? Děkuji za odpověď
Dobrý den,
jsem FO podnikající v ČR, neplátce DPH. vůz v mém majetku, který budu používat výhradně pro účely podnikání (převážně v zahraničí) je registrovaný v zahraničí. Mohu na tento vůz uplatnit náklady zde v ČR, pokud ano - jakým způsobem a jak se řeší silniční daň? Lze uplatnit i dálniční známku a pronajaté parkovací místo zde v ČR?
Hádám, že kvůli doložitelnosti používání vozu pouze k účelu dosažení zisku bude nutné vést knihu jízd ?
Předem děkuji za odpověď!
Dobrý den,
chceme prodávat elektronickou službu (poskytnutí přístupu k aplikaci) do EU a 3. země. Sídlo máme v tuzemsku a vše je poskytované přes internet. Prodávat budeme pouze fyzickým osobám. DPH v Česku chápeme ovšem nevíme jak to bude v EU a ve 3. zemích.
1. otázka - V EU má každý stát jinou sazbu daně, která se promítne na fakturu, společně se státem EU ve které daná osoba žije, daně tedy odvedeme přes systém MOSS?
2. otázka - Ve 3. zemích je úprava každého státu jiná, tudíž musíme ke každé zemi přičíst její DPH a musíme do každé země zvlášť podávat daňové přiznání? Nebo ke službě přičteme tuzemské DPH které odvede v Česku a dál se nic neřeší? Příkladem prodávat chceme zákazníkům z USA, Velké Británie, Ugandy, Zimbabwe, Japonska a Číny. Služba bude elektronicky poskytovaná a nebudeme mít v žádném dalším státě ani provozovnu.
Předem děkuji za odpověď
MM
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak je to při zprostředkování nákupu z 3. zemích (opravdu ne Čína). Když chci,, katalog" formou eshopu, pak na přání zákazníka mu to, co chce objednám. Zajistím objednávku, platbu do zahraničí, dopravu do ČR. Z toho si výpočtu provizi a pokud se stanu plátce DPH tak poté z této služby budu odvádět DPH 21% do té doby je celá provize moje? Při případném zadržení na celní správě za zákazníky vyřídím clo i DPH. Protože si nenechám posílat jednotlivý balík, ale jeden větší pro více zákazníků - tím pádem na mé jméno, tak by to ani jinak nešlo. Jak to pak tedy s tou platbou je dále - při NEzadrženi na celní správě mám JÁ povinnost věci zákazníků proclit a odvést DPH nebo je to pak na každém jak se ZACHOVÁ? Snad je můj dotaz nějakým způsobem srozumitelný. Jde mi o to nemít Náklady - Výdaje a nutnost automaticky odvést DPH i clo. Chci to jako službu, kde bude každý s tím, že jde o zprostředkování obeznámen. Předem děkuji.
Dobrý den, mám dotaz ohledně dani z pronájmu nemovitosti. Jsem fyzická osoba a žiji v UK. Zde pracuji a platím daně, SP atd. V ČR vlastním byt, který pronajímám. Mám nárok využít slevu na poplatníka při podání daňového přiznání? Mohu také využít nákup vybavení bytu, náklady na údržbu, životní pojištění, úroky z hypotéky a platby do fondu oprav společenství vlastíků? Při podání musím doložit příjmy pouze z nájmu, nebo také mé příjmy v UK? Děkuji za odpověď
Dobrý den.
Při studiju na střední/vysoké škole jsem si přivydělával prodejem sběratelských kartiček přes německého prostředníka (tržiště podobné ebay). Za 6 let byl obrat kolem 30 000 euro (zisk asi 15%). Většina sběratelských kartiček byla z mé soukromé sbírky nebo z odměn na turnajích. Jako student jsem nikdy neřešil, jestli tento příjem musím přiznávat nebo ne. Ve finále to byla "brigáda" za 2-3 tisíce měsíčně. Před pár měsíci mě však oslovil kamarád, jestli bych neprodal jeho sbírku karet v hodnotě asi 2 miliony korun právě přes tržiště se sídlem v Německu. Momentálně pracuji v pojišťovně jako osvč a platím daň z příjmu paušálem.
Rád bych se zeptal, zda když prodám věc z osobní sbírky (karty nikdy nekupoval k zisku) přes můj účet na online tržišti sídlícím v jiném členském státě EU, stávám se identifikovanou osobou povinnou k dani? Tzn. musel bych zaplatit DPH z celého obratu (2 miliony korun)? Moje odměna bude 10% z prodané ceny karet, na kterou vystavím fakturu a zisk započtu do daně z příjmu.
Rád bych se zeptal, zda je tento postup správný, nebo je opravdu potřeba zaplatit DPH i z jednorázového prodeje soukromé sbírky. Já budu placený za prodej a odeslání objednávek
Dobrý den, jako OSVČ na hlavní činnost řeším, jak správně vyplnit daňové přiznání ohledně příjmů ze zahraničí. Jsem český rezident, zdržoval jsem se v Německu pouze po dobu 2 měsíců bez dojíždění domů. Za služby v této zemi jsem fakturoval pouze českým firmám v eurové měně. Mám ty příjmy přičíst k těm, které jsem vykonával v tuzemsku a pokračovat standartně, či je ten postup jiný?. Děkuji.
Dobrý den, prosím pokud není dotaz pro ostatní relevantní, jsem ochoten i zaplatiti za odpověď, kolik stojí odpověď?
V roce 2018 jsem necelých 6 měsíců pracoval v Dánsku pro českou firmu jako OSVČ. Koncem roku 2019 mi přišla z Dánska složenka, že mám uhradit daň z přijmu. Obrátil jsem se na firmu pro kterou jsem jako OSVČ v Dánsku pracoval, a ta mi napsala toto:
Firma xxxx začala pracovat na zakázce xxxxx, jednalo se o práci na stavbě, a předpokládalo se, že tam nebude působit více než 12 měsíců a tudíž jí tam nevznikne stálá provozovna(z titulu stavby). Pokud by to tak bylo, všechny lidi, co tam zaměstnávala a měli příjem a nepobývali by na území DK déle než 183 dnů v roce, nemuseli by tam jako fyzické osoby nic danit.
2.Jelikož firma překročila dobu zakázky nad 12 měsíců ( v listopadu 2018), vznikla jí stálá provozovna a musela se dnem, kdy tam byla 12 měs. zpětně zaregistrovat o počátku zakázky, zdanit tam své příjmy ze zakázky jako právnická osoba a ZÁROVEŃ VŠECHNY FYZICKÉ OSOBY, které tam zaměstnávala,museli zpětně od počátku zaplatit daň z příjmů získaných na území DK bez ohledu kolik dní pobývali na území DK. Toto se dalo udělat jedině podáním daňového přiznání za období r. 2018. Toto provedla dánská daňová kancelář za pracovníky, kteří jim podepsali plnou moc (vč. vás). Je to odpovědnost každého pracovníka osobně. Firma xxx tyto daně z příjmů na území DK pracovníkům nestrhávala – nešlo to zpětně a proto si každý pracovník musel podat sám daňové přiznání. Firma xxx to pouze zprostředkovala u daň. poradců v DK.
3.Sociální a zdravotní se platí vždy jen jedenkrát v EU, a to ve státě, který vám vydá A1, což u vás byla ČR – proto nemáte povinnost z příjmů získaných v DK platit soc. a zdr. poj. To si platíte v ČR.
Pokud uhradíte daň, kterou vám SKATTE vyměřil, nic jiného po vás vymáhat nebudou a nic jiného vám chodit nebude.
Je to pravda? Já jsem opravdu nějakou plnou moc podepsal, ale žádné podklady k danění jsem nepředložil, nevím na základě čeho DK daň vyměřilo. Ani mě firma o této změně neinformovala, za rok 2018 jsme provedl řádně daňové přiznání v ČR. Můžu se nějak bránit? Opravdu musím zaplatiti daň z přijmu v Dánsku? Pokud ano, na základě čeho byla spočítaná? Můžu tu odpovědnost nějakým způsobem přenést na firmu xxxx pro kterou jsem jako OSVČ pracoval?
Předem moc děkuji za odpověď.
S pozdravem
D.A.
Dobrý den,
jsem od prosince identifikovanou osobou, poskytuji služby (překlady, grafické práce) do zahraničí. Podávám souhrné hlášení, na faktuře uvádím, že daň odvede odběratel atp. Nově mám ale klienta ze Slovenska, který není ve své zemi plátcem DPH. Mohu fakturovat stejným způsobem? Mění se něco pro něho samotného? Mnohokrát děkuji. Luděk
Dobry den,
Jsem obcan CR a budu prodavat nemovitost v SAE jako fyzicka osoba a nejsem rezident SAE.
V SAE nejsem zamestnanec a nemam zadny prijem v SAE.
Je potreba v CR hlasit koupi a prodej nemovitosti v SAE?
Jsem poviny platit moznou DZP v CR z prodeje nemovitosti v SAE?
Dekuji za odpoved.
Dobrý den,
mám dotaz týkající se zdanění používání služebního auta i k soukromým účelům - 1 % vstupní ceny vozidla u zaměstnance pracujícího částečně v Rakousku i v Čechách.
Bude se tento nepeněžní příjem rozdělovat podle dnů strávených v ČR a v Rakousku, nebo se bude zdaňovat pouze v jednom státě, a v jakém?
S pozdravem
Dobrý den! Mám do Vás takovy dotaz: jsem živnostník (ZL). Dělám překlady z CZ do HU nebo z RU do HU. Nejsem plátcem DPH. Ják mám fakturovat pro zahranični (EU) firmy?
Pronajímám pokoj přes Booking. Nejsem plátce DPH. Booking mi vystavuje fakturu na 13% provizi. Na faktuře je uvedeno Booking.com B.V.P.O.Bo x 16 3910 0 0 BP Amsterd amNizo zemskoFax: T elefo n: 8 0 0 -143437DIČ: NL8 0 57 349 58 B0 1Reg istro váno v Nizo zemí p o d číslem:310 47 344www.b o o king .com Bylo mi řečeno, že musím z té provize odvést ČR DPH. Nerozumím tomu, proč bych měla. Však bych část odváděla 2x. Můžete mi prosím poradit? Nechápu proč bych měla odvádět ještě něco z mého již zaplacené nákladu. Vysvětluji si to špatně já nebo, ten, kdo mi dělá přiznání? Děkuji
Dobrý den, pokud vlastním a pronajímám jako FO byt na Slovensku a jsem rezident ČR, musím podat daňové přiznání i v ČR? Na Slovensku jsem již přiznání podal a taky zaplatil daň. V ČR ani jinde nemám žádný jiný příjem.
Dobrý den, jsem architekt, OSVČ v ČR. Neodvádím ani nefakturuji DPH. V případě, že budu vykazovat / projektovat pro klienta mimo ČR (Příklad - SLovensko), bude nutné řešit odvod DPH?
děkuji,
Zdravím, jsem OSVČ neplátce DPH - příjmy podle § 7. Dále mám byt, který pronajímám - příjmy podle § 9.
Pokud tento byt pronajmu občanovi EU - ten je plátce DPH - ověřil jsem si na DPH VIES - musím se také stát plátcem DPH zde v ČR?
Oba příjmy nepřekročí 1 mil. Děkuji za odpověď V
Jsem OSVČ a čtvrtletní plátce DPH. Chci si v Německu pořídit ojetý osobní vůz do obchodního majetku. Jak mám postupovat ohledně DPH?
1) Zdaním a odvedu asi v ČR?
2) Mohu si následně zaplacené DPH odečíst?
3)V přiznání bude tento nákup uveden na řádcích 3 a 43?
Děkuji
Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat. Jsem OSVČ a prodavám služby do Německa kam také fakturuji.
1. Zákazník je plátce DPH je nutné být také?
2. Pokud je pro mě možné být i nebýt plátce, tak co je lepší. Popřípadě co s toho plyne pro mého zákazníka.
3. Zákazník po mě požaduje DIČ... Máme i jinou možnost?
Dobrý den,v roce 2019 jsem byl od ledna do prosince vyslán dánskou firmou jako humanitární pracovník do Sýrie a Iráku, kde jsem strávil 12 měsíců na pracovní smlouvu- kontrakt. Z mé odměny/mzdy mi nebylo nic sráženo. Trvalé bydliště jsem si musel zřídit v iráckém Kurdistánu . Měl bych v ČR či v Dánsku tento příjem zdaňovat ? Děkuji za odpověď
Dobrý den,
v letní sezóně (6 měsíců) jsem pracovala v hotelu v Řecku. Účetní mi poslala papíry přes poštu, bohužel mi poslala jen smlouvu, výplatní pásky a výpověď. Kvůli daňovému přiznání za tento rok budu potřebovat i potvrzení o zdanitelných příjmech, bohužel ten mi účetní neposlala a jelikož hotel je už zavřený (otevře se zase na začátku další letní sezony), tak nemám šanci to z nich nijak dostat. Budu muset platit znova daň i tady v ČR nebo je nějaká šance, že mohu použít jen výplatnice? Jak teď nejlépe postupovat? Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
jezdím Uber a nejsem plátce DPH, tudíž jsem se musela stát osobou identifikovanou... ale ted mi není jasné, jak dál postupovat v podání přiznání k DPH. Každý měsíc podám přiznání za faktury, které dostanu od Uberu (ty, na kterých je uvedeno, že se jedná o "popolatek za služby" a které vystavuje Uber usazený v Holandsku?). Na jaký řádek ale mám tuto částku vepsat ? DPH spočítám a odvedu státu sama ? Mohu podávat v papírové formě, když nemám datovku ani zaručený el. podpis ? Musím zároveň podávat aj Souhrnné hlášení - to je pro mě zásadní, protože někde čtu, že ano, někde zas o tom není ani zmínka. :( Moc děkuji za odpověd, opravdu si nevím rady.
Dobrý den,
Chci dovážet zboží z Německa a prodávat jej zde na Českém trhu, jsem začínající podinkatel, ale požadují po mě abych měl platnou VAT na stránkách viess. Jsem neplátcem DPH, Když bych se stal plátcem DPH, tak pro mě přichází mnoho dalších povinností a vynaložených financí na víc. Je zde nějaká možnost jak se těchto povinností zbavit?