Dobrý den. Musí občan ČR, který podniká v Německu jako OSVČ ( živnost má registrovanou rovněž v Německu, daně a veškeré odvody platí v Německu, příjmy má jen z Německa, má pobyt hlášeny v ČR ale také v Německu a pobývá polovinu roku v ČR kde má rodinu a polovinu v Německu) platit daně i ČR ? Děkuji Pavel
Dobrý den,
jsem FO podnikající v ČR, neplátce DPH. vůz v mém majetku, který budu používat výhradně pro účely podnikání (převážně v zahraničí) je registrovaný v zahraničí. Mohu na tento vůz uplatnit náklady zde v ČR, pokud ano - jakým způsobem a jak se řeší silniční daň? Lze uplatnit i dálniční známku a pronajaté parkovací místo zde v ČR?
Hádám, že kvůli doložitelnosti používání vozu pouze k účelu dosažení zisku bude nutné vést knihu jízd ?
Předem děkuji za odpověď!
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak je to při zprostředkování nákupu z 3. zemích (opravdu ne Čína). Když chci,, katalog" formou eshopu, pak na přání zákazníka mu to, co chce objednám. Zajistím objednávku, platbu do zahraničí, dopravu do ČR. Z toho si výpočtu provizi a pokud se stanu plátce DPH tak poté z této služby budu odvádět DPH 21% do té doby je celá provize moje? Při případném zadržení na celní správě za zákazníky vyřídím clo i DPH. Protože si nenechám posílat jednotlivý balík, ale jeden větší pro více zákazníků - tím pádem na mé jméno, tak by to ani jinak nešlo. Jak to pak tedy s tou platbou je dále - při NEzadrženi na celní správě mám JÁ povinnost věci zákazníků proclit a odvést DPH nebo je to pak na každém jak se ZACHOVÁ? Snad je můj dotaz nějakým způsobem srozumitelný. Jde mi o to nemít Náklady - Výdaje a nutnost automaticky odvést DPH i clo. Chci to jako službu, kde bude každý s tím, že jde o zprostředkování obeznámen. Předem děkuji.
Dobrý den.
Při studiju na střední/vysoké škole jsem si přivydělával prodejem sběratelských kartiček přes německého prostředníka (tržiště podobné ebay). Za 6 let byl obrat kolem 30 000 euro (zisk asi 15%). Většina sběratelských kartiček byla z mé soukromé sbírky nebo z odměn na turnajích. Jako student jsem nikdy neřešil, jestli tento příjem musím přiznávat nebo ne. Ve finále to byla "brigáda" za 2-3 tisíce měsíčně. Před pár měsíci mě však oslovil kamarád, jestli bych neprodal jeho sbírku karet v hodnotě asi 2 miliony korun právě přes tržiště se sídlem v Německu. Momentálně pracuji v pojišťovně jako osvč a platím daň z příjmu paušálem.
Rád bych se zeptal, zda když prodám věc z osobní sbírky (karty nikdy nekupoval k zisku) přes můj účet na online tržišti sídlícím v jiném členském státě EU, stávám se identifikovanou osobou povinnou k dani? Tzn. musel bych zaplatit DPH z celého obratu (2 miliony korun)? Moje odměna bude 10% z prodané ceny karet, na kterou vystavím fakturu a zisk započtu do daně z příjmu.
Rád bych se zeptal, zda je tento postup správný, nebo je opravdu potřeba zaplatit DPH i z jednorázového prodeje soukromé sbírky. Já budu placený za prodej a odeslání objednávek
Dobrý den, jako OSVČ na hlavní činnost řeším, jak správně vyplnit daňové přiznání ohledně příjmů ze zahraničí. Jsem český rezident, zdržoval jsem se v Německu pouze po dobu 2 měsíců bez dojíždění domů. Za služby v této zemi jsem fakturoval pouze českým firmám v eurové měně. Mám ty příjmy přičíst k těm, které jsem vykonával v tuzemsku a pokračovat standartně, či je ten postup jiný?. Děkuji.
Dobrý den, prosím pokud není dotaz pro ostatní relevantní, jsem ochoten i zaplatiti za odpověď, kolik stojí odpověď?
V roce 2018 jsem necelých 6 měsíců pracoval v Dánsku pro českou firmu jako OSVČ. Koncem roku 2019 mi přišla z Dánska složenka, že mám uhradit daň z přijmu. Obrátil jsem se na firmu pro kterou jsem jako OSVČ v Dánsku pracoval, a ta mi napsala toto:
Firma xxxx začala pracovat na zakázce xxxxx, jednalo se o práci na stavbě, a předpokládalo se, že tam nebude působit více než 12 měsíců a tudíž jí tam nevznikne stálá provozovna(z titulu stavby). Pokud by to tak bylo, všechny lidi, co tam zaměstnávala a měli příjem a nepobývali by na území DK déle než 183 dnů v roce, nemuseli by tam jako fyzické osoby nic danit.
2.Jelikož firma překročila dobu zakázky nad 12 měsíců ( v listopadu 2018), vznikla jí stálá provozovna a musela se dnem, kdy tam byla 12 měs. zpětně zaregistrovat o počátku zakázky, zdanit tam své příjmy ze zakázky jako právnická osoba a ZÁROVEŃ VŠECHNY FYZICKÉ OSOBY, které tam zaměstnávala,museli zpětně od počátku zaplatit daň z příjmů získaných na území DK bez ohledu kolik dní pobývali na území DK. Toto se dalo udělat jedině podáním daňového přiznání za období r. 2018. Toto provedla dánská daňová kancelář za pracovníky, kteří jim podepsali plnou moc (vč. vás). Je to odpovědnost každého pracovníka osobně. Firma xxx tyto daně z příjmů na území DK pracovníkům nestrhávala – nešlo to zpětně a proto si každý pracovník musel podat sám daňové přiznání. Firma xxx to pouze zprostředkovala u daň. poradců v DK.
3.Sociální a zdravotní se platí vždy jen jedenkrát v EU, a to ve státě, který vám vydá A1, což u vás byla ČR – proto nemáte povinnost z příjmů získaných v DK platit soc. a zdr. poj. To si platíte v ČR.
Pokud uhradíte daň, kterou vám SKATTE vyměřil, nic jiného po vás vymáhat nebudou a nic jiného vám chodit nebude.
Je to pravda? Já jsem opravdu nějakou plnou moc podepsal, ale žádné podklady k danění jsem nepředložil, nevím na základě čeho DK daň vyměřilo. Ani mě firma o této změně neinformovala, za rok 2018 jsme provedl řádně daňové přiznání v ČR. Můžu se nějak bránit? Opravdu musím zaplatiti daň z přijmu v Dánsku? Pokud ano, na základě čeho byla spočítaná? Můžu tu odpovědnost nějakým způsobem přenést na firmu xxxx pro kterou jsem jako OSVČ pracoval?
Předem moc děkuji za odpověď.
S pozdravem
D.A.
Dobry den,
Jsem obcan CR a budu prodavat nemovitost v SAE jako fyzicka osoba a nejsem rezident SAE.
V SAE nejsem zamestnanec a nemam zadny prijem v SAE.
Je potreba v CR hlasit koupi a prodej nemovitosti v SAE?
Jsem poviny platit moznou DZP v CR z prodeje nemovitosti v SAE?
Dekuji za odpoved.
Dobrý den! Mám do Vás takovy dotaz: jsem živnostník (ZL). Dělám překlady z CZ do HU nebo z RU do HU. Nejsem plátcem DPH. Ják mám fakturovat pro zahranični (EU) firmy?
Pronajímám pokoj přes Booking. Nejsem plátce DPH. Booking mi vystavuje fakturu na 13% provizi. Na faktuře je uvedeno Booking.com B.V.P.O.Bo x 16 3910 0 0 BP Amsterd amNizo zemskoFax: T elefo n: 8 0 0 -143437DIČ: NL8 0 57 349 58 B0 1Reg istro váno v Nizo zemí p o d číslem:310 47 344www.b o o king .com Bylo mi řečeno, že musím z té provize odvést ČR DPH. Nerozumím tomu, proč bych měla. Však bych část odváděla 2x. Můžete mi prosím poradit? Nechápu proč bych měla odvádět ještě něco z mého již zaplacené nákladu. Vysvětluji si to špatně já nebo, ten, kdo mi dělá přiznání? Děkuji
Dobrý den, jsem architekt, OSVČ v ČR. Neodvádím ani nefakturuji DPH. V případě, že budu vykazovat / projektovat pro klienta mimo ČR (Příklad - SLovensko), bude nutné řešit odvod DPH?
děkuji,
Zdravím, jsem OSVČ neplátce DPH - příjmy podle § 7. Dále mám byt, který pronajímám - příjmy podle § 9.
Pokud tento byt pronajmu občanovi EU - ten je plátce DPH - ověřil jsem si na DPH VIES - musím se také stát plátcem DPH zde v ČR?
Oba příjmy nepřekročí 1 mil. Děkuji za odpověď V
Jsem OSVČ a čtvrtletní plátce DPH. Chci si v Německu pořídit ojetý osobní vůz do obchodního majetku. Jak mám postupovat ohledně DPH?
1) Zdaním a odvedu asi v ČR?
2) Mohu si následně zaplacené DPH odečíst?
3)V přiznání bude tento nákup uveden na řádcích 3 a 43?
Děkuji
Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat. Jsem OSVČ a prodavám služby do Německa kam také fakturuji.
1. Zákazník je plátce DPH je nutné být také?
2. Pokud je pro mě možné být i nebýt plátce, tak co je lepší. Popřípadě co s toho plyne pro mého zákazníka.
3. Zákazník po mě požaduje DIČ... Máme i jinou možnost?
Dobrý den,
prosím o radu.
Přítel pracuje sezónně jako OSVČ ve Švédsku. Má uzavřenou smlouvu o spolupráci s českou firmou s.r.o., jejíž místo plnění je právě Švédsku, kde platí daně. Přítel se nyní dostal na hranici obratu 1mil. Kč za posledních 12 kalendářních měsíců, přičemž jeho příjmy jsou jak ze zakázek v ČR, tak převážně právě ze Švédska. Má se přihlásit k DPH zde v Čechách, i když místo plnění má převážně ve Švédsku? Nebo se má přihlásit k DPH ve Švédsku? Nebo za něj svým způsobem platí daň česká firma, jež odvádí daně ve Švédsku?
Předem moc děkuji za jakoukoli radu.
A H
Dobrý den, prodávám zboží na internetovém portále amazon pod vlastní mezinárodní značkou (konkrétně v USA,Kanadě a Japonsku). Zboží nechávám vyrábět v Pákistánu, odkud je rovnou zasíláno do skladů amazonu. Můžete mi prosím poradit, jakým způsobem se má tento výdělek danit? Já fyzická osoba pracující na HPP. Předem díky za odpověď.
Dobrý den, jsem OSVČ a v ČR nejsem plátce DPH, budu mít část zboží ve skladu Amazonu v Anglii. Musím se tam zaregistrovat k DPH, když v Čechách nejsem plátce? Děkuji za odpověď
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat na způsob zdanění a odvodů na SP a ZP v případě, že mám smlouvu na HPP na Kypru a v Čr podnikám (vedlejší činnost). Jsem rezidentem Čr. SP a ZP se mi na Kypru strhnou z platu a platím je i v Čr z vedlejší činnosti. Zahrnu příjmy ze zahraničí i do přehledu v Čr? A jak je to s výpočtem daně? Na Kypru příjmy pravděpodobně nebudou osvobozeny (více než 2000eur/rok). Zdaním je tam (12%) a tady do DP píšu jen příjmy z podnikání?
Děkuji
Dobrý den. Mám eshop ale neprodávám zboží do České republiky vůbec, pouze do Rumunska a Bulharska. Zboží nakupuji mimo EU, ale žádné nedovážím. Zákazník si něco koupí na mém Eshopu zaplatí buď na Paypal, pokud je taky majitelem účtu Paypal, nebo bankovním převodem na můj účet, který mám vedený v Polsku. Já to zboží obratem koupím u dodavatele, který není z EU. On to zboží pošle ze své země přímo na adresu zákazníka. Já to zboží ani fyzicky nevidím. Chtěla bych poprosit o radu. Jaká daň se na mě vztahuje a jestli se mě týká EET. Děkuji moc.
Dobrý den,
mám pár otázek.
1. Pokud jsem OSVČ tak je nejspíše lepší být ze začátku neplátce DPH je tomu tak?
2. Pokud budu zde do ČR dováže zboží z Anglie a ve fakturach budou uvedené libry, jak to zaúčtovat? Musí tam být uvedený kurz, nebo jak to vlastně funguje?
3. Pokud si budu zakládat živnost, ale ještě ji nemám, ale již chci nakoupit zboží které bych prodával, je to možné učinit ještě když nejsem OSVČ a pak když budu, tak se to jen zaúčtuje, nebo můžu nakoupit až od té doby co budu OSVČ?
Děkuji
Dobry den, 18.5.2017 jsme zacala podikat jsem zacatecnik, nakupuji zbozi z polska a zde prodavam dal svym maloobchodnikum. Na FU jsme se sla zaregistrovat a udelali ze me identifikovatelnou osobu coz jsem nevedela ze nesmim vystavit Fa s DPH a jak tak ucinila mela jsme se za platce dane. Dan kterou jsem vybrala jsem Fu zaplatila, ale kazdy muj odberatel chce po me dan zpet jelikoz si ji nemuzou narokovat, a pry nemam narok na odpocet DPH co se tyka i nakupu zbozi z CZ je to pravda?? Muzete mi nejak poradit? Ja se povazovala za platce DPH a nevim co mam ted delat. Dekuji
Dobrý den,
jsem neplátce DPH, chtěla bych nakupovat zboží z Polska. Vyčetla jsem: Pokud nejste plátce, stanete se tzv. identifikovanou osobou (je třeba se přihlásit na FÚ) a zaplatíte za dané zboží v ČR při pořízení z Polska DPH. Mě ale účtují zboží v Polsku s DPH. Znamená to, že budu platit DPH dvakrát? Je nutné se přihlásit na FÚ v ČR? Případně kam přesně? Dále jsem ještě někde četla, že při pořízení zboží z jiného státu musím vést sklady a příjem zboží hlásit přes webovou aplikaci (nevím už jak se jmenuje) Intercom? Nevíte co je na tom pravdy? Děkuji.
Přeji krásný den
LZ
Dobrý den,
Už nějaký ten týden píšu pro Slovenskou firmu články na web a facebook. Průběžně jsme se slovně dohodli na odměně. NEjedná se o odměnu vyšší 10.tis kč měsíčně. Chtěl bych vědět jak mám postupovat. Sepsat autorskou smlouvu na přesnou měsíční částku popř. 5.000,- ze které by se srážela pouze daň 15% a to je vše. Momentálně jsem stále studentem. Musím tedy ještě navštívit nějaký úřad a vyžádat si nějaká povolení nebo ne? Děkuji
Dobrý den, mám v čechách živnostenský list, jsem plátcem DPH i když moje aktivita platbě DPH nepodléhá. Moje živnost je zprostředkování ubytování v lyžařském středisku v itálii. Třetím rokem zajištuji svým klientům i skipasy. Skipasy mi platí při příjezdu přímo v itálii. Samozřejmě, že je výhodnější platit platební kartou, než si vozit hotovost EUR. A zde začíná moje anabáze. Abych měla možnost smlouvy s lanovkami na prodej skipasů, musím mít DIC, které je rozpoznatelné v eur systemu ARES. Takže posílám nulové přiznání + hlášení. To se ještě dá přežít. Ted ale potřebuji platební terminál pro možnost plateb kartama. Český terminál mít nemůžu, protože místo podnikání mám v čechách, ale klienti mi za skipasy platí v eur v itálii. Italský terminál mít nemůžu, protože nejsem plátcem DPH v Itálii. Plátcem DPH v itálii být nemůžu,protože už jsem v čechách a zdravotní a sociální se nemůže platit ve dvou státech EU. Existuje nějaké řešení tohoto problému? Děkuji za odpověd Jana