Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 661 výsledků se štítkem zahraničí

Prokázání vývozu z ČR  27.02.2017
Dobrý den, pracuji ve firmě, která se zabývá dovozem a vývozem zboží. Zboží vyvážíme do zemí EU, zajišťujeme firmám buď dopravu prostřednictvím spedic, nebo si firmy osobně pro zboží jezdí. V tomto případě jim dáváme podepisovat naše potvrzení, že si zboží odvezli a bylo dodáno do dané země v EU. Firmy jsou plátci DPH. Bohužel teď přišel účetní s tím, že tím, že není možné, aby si firmy/odběratelé pro zboží jezdili osobně, že se musí posílat jen spedicí, že by nám takto mohla být doměřena daň. Prosím o Vaši radu. Moc děkuji. Přeji příjemný den. Klára
Zobrazit odpověd

Zaměstnání v Rakousku  17.02.2017
Dobrý den, dotaz ohledně daňového přiznání.Jsem občan České Republiky, kde mám trvalý pobyt ale pracuji v Rakousku. Za rok 2016 jsem pracoval déle jak 6 měsíců v Rakousku. V ČR jsem pobýval méně než 4 měsíce vždy mezi letní a zimní sezonou. Zažádal jsem o vrácení daní v Rakousku. Rakouský finanční úřad potřeboval potvrzení EU/EHP. Myslím že jsem tedy rezidentem Rakouska když sem tu byl déle jak 6 měsíců. Musím v ČR podávat tedy ještě daňové přiznání nebo už ne ? děkuji za odpověď. Ladislav
Zobrazit odpověd

Důsledek vrácené daně v zahraničí  15.02.2017
Dobrý den, Jsem daňový rezident v ČR a v roce 2015 jsem měl příjmy ze zaměstnání v ČR a zároveň příjmy ze zaměstnání ve Velké Británii, které byly zdaněny ve VB. V březnu 2016 jsem si najal daňového poradce, který mi zpracoval daňové přiznání a uvedl do něho i příjmy z VB a zaplacenou daň. (to předpokládám, že bylo v pořádku) ALE v červnu roku 2016 jsem si zažádal o vrácení daně z Velké Británie a daň mi byla v srpnu vrácena. Co mám dělat teď? Znamená to, že mám daňové přiznání v ČR podáno špatně? A mám ho podat znovu? Nebo mám vrácenou daň uvést do dalšího přiznání za rok 2016 jako ostatní příjem?
Zobrazit odpověd

Zdanění zahraničních příjmů  13.02.2017
Dobrý den, klientka mě požádala o zpracování daní z příjmu a nejsem si úplně jistá. Je to češka, trvale žijící v Rakousku, hlavní pracovní poměr má v Rakousku. V ČR provozuje letní kemp - ubytování, formou nájmů. Bude příjem z podnikání v ČR, které je pro ni vedlejší činnost, danit v ČR nebo současně s hlavními příjmy v Rakousku? Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Nákup licence na software z jiné země EU  07.02.2017
Dobrý den, prosím o radu. Jsme NNO, plátce DPH. Nakoupili jsme licenci ( není to tzv. "krabicová" licence) od dodavatele z Francie. Na fa jsou uvedeny obě VAT, daň není vyčíslena. Musím udělat samovyměření a odvést srážkovou daň (uhradit dodavateli méně a zaslat mu potvrzení z FÚ? Předem děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Testovací příklady z cestovních náhrad  05.02.2017
Dobrý den, prošla jsem spoustu komentářů tady, ale i tak nejsem moc moudrá. Potřebovala bych vědět: 1) Když je zaměstnanec 3hod na služeb. cestě v tuzemsku, chápu dobře, že nemá nárok na stravné?? 2) Když je v jeden den zaměstnanec na služební cestě 4hod v Německu a pak 4hod v ČR, tak má nárok na jaké stravné? jen to Německé 1/3, nebo se to nějak sčítá dohromady. 3) Pak když je zaměstnanec 18hod v zahraničí a následně 4hod v tuzemsku, tak se mu to započítává jak? 4) Pak když je zaměstnanec 14hod v tuzemsku, 7hod na Slovensku a následně 2,5hod Německo. Tak mu stravné vzniká jaké když Německo a Slovensko mají jinou sazbu? 5) Pak když je zaměstnanec 22,5 hod v tuzemsku a 1,5hod v zahraničí, rozumím tomu dobře že nárok na zahraničí zaniká a počítám mu 24hod v tuzemsku? 6) Pak když je zaměstnanec 3hod v zahraničí a 2 hod v tuzemsku, má stravní jaké? 7) Pak když je zaměstnanec 2hod v tuzemsku a následně 14hod v zahraničí, tak má nárok na 16hod zahraničního stravního, nebo 2hod v tuzemsku nemá nárok a počítá se jen těch 14hod v zahraničí? Děkuji moc za odpověď. Moc mi to pomůže objasnit můj chaos
Zobrazit odpověd

Plátce DPH v Itálii, SP a ZP v Česku  30.01.2017
Dobrý den, mám v čechách živnostenský list, jsem plátcem DPH i když moje aktivita platbě DPH nepodléhá. Moje živnost je zprostředkování ubytování v lyžařském středisku v itálii. Třetím rokem zajištuji svým klientům i skipasy. Skipasy mi platí při příjezdu přímo v itálii. Samozřejmě, že je výhodnější platit platební kartou, než si vozit hotovost EUR. A zde začíná moje anabáze. Abych měla možnost smlouvy s lanovkami na prodej skipasů, musím mít DIC, které je rozpoznatelné v eur systemu ARES. Takže posílám nulové přiznání + hlášení. To se ještě dá přežít. Ted ale potřebuji platební terminál pro možnost plateb kartama. Český terminál mít nemůžu, protože místo podnikání mám v čechách, ale klienti mi za skipasy platí v eur v itálii. Italský terminál mít nemůžu, protože nejsem plátcem DPH v Itálii. Plátcem DPH v itálii být nemůžu,protože už jsem v čechách a zdravotní a sociální se nemůže platit ve dvou státech EU. Existuje nějaké řešení tohoto problému? Děkuji za odpověd Jana
Zobrazit odpověd


Příjmy občana s dvojím občanstvím  29.01.2017
Dobry den, jsem dualni obcanka CR a USA. V USA jsem zila pres 10 let a loni v Dubnu 2016 jsem se vratila do CR. Do Dubna 2016 jsem byla zamestnana v USA na HPP - kdy za me zamestnavatel odvadel dane apod. Od Cervna pak pracuji pro tu samou firmu v USA, ale jen jako externi pracovnik - v tomto pripade za me nic neodvadi. Moje otazka je, kde bych mela platit dane? Predem dekuji.
Zobrazit odpověd


Souběh dvou zahraničních cest v jednom dni  20.01.2017
Dobrý den, prosím o pomoc při výpočtu stravného: v jednom kalendářním dni zaměstnanec byl na dvou pracovní cestách. u první pracovní cesty strávil v ČR 2 hod a v zahraničí 3 hod, u druhé pracovní cesty strávil v ČR 10 hod a v zahraničí 1,5 hod. Celkem tedy byl v kalendářním dni v zahraničí 4,5 hod, u první cesty nevznikl nárok na tuzemské stravné, ale u druhé cesty vznikl nárok. Jaká bude výše stravného za tento kalendářní rok? Děkuji.
Zobrazit odpověd

Bezplatně provedené práce firmou z jiné země EU  18.01.2017
Dobrý den přeji, rád bych vás poprosil o radu jestli je možný tento scéneř spolupráce? : krok 1/ Firma v ČR nakoupí materiál a dá si to do nákladů. krok 2 / Následně spřátelená firma v EU - na základě smlouvy o bezplatné spolupráci- z daného materiálu vyrobí výrobek- BEZÚPLATNĚ krok 3 / Firma v ČR ho pak prodá. Je to možné, nebo si musí firmy výrobní materiál resp. hotový výrobek navzájem prodat ? Snadjsem to popsal srozumitelně. Předem Vám moc děkuji za odpověď. S pozdravem, Ing. Černý
Zobrazit odpověd

Souběh příjmů ze dvou zemí  17.01.2017
Dobrý deň, do 4.5.2016 som bola zamestnaná na Slovensku, následne som do 31.8.2016 poberala podporu v nezamestnanosti a od 1.9. som zamestnaná v ČR, naďalej však mám trvalý pobyt na Slovensku. Zároveň som počas celého roku 2016 poberala príjem z prenájmu nehnuteľnosti na Slovensku. Prosím o radu, kde podať daňové priznanie, nakoľko si nie som istá, kde som pre rok 2016 považovaná za daňového rezidenta a tiež či sa daň z prenájmu nehnuteľnosti neodvádza na Slovensku aj v prípade, že by sa daňové priznanie zo závislej činnosti podávalo v ČR. Ďakujem veľmi pekne za pomoc a prajem krásny deň.
Zobrazit odpověd



DPH ze zahraniční dálniční známky  09.01.2017
Zaměstnanec koupil roční slovenskou dálniční známku na služební automobil. K tomu mi dodal doklad - Zjednodušená faktúra, kde je vyčíslená hodnota známky 41,67 eur a k tomu je připočítané DPH ve výši 20 %, což je 8,33 eur. Úhrada proběhla platební kartou. Chci se zeptat, jak správně tento doklad zaúčtovat? A jak zaúčtovat vypočtené DPH? Promítne se nějak do přiznání DPH a KH? Děkuji.
Zobrazit odpověd

Nákup od zahraničního prodejce s českým DPH  04.01.2017
Dobrý den, zakoupila jsem si na internetu u společnosti Aplle Distribution International mobilní telefon jako podnikající osoba. Z faktury jsem se dozvěděla, že společnost sídlí v Irsku, DIČ - CZ682980583. Vedu daňovou evidenci. Prosím o radu jak postupovat s DPH. Jako u nákupu u českého prodejce? Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Povinnost podávat přiznání za zahraniční subjekty (jejich organizační složky)  28.12.2016
Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu. Účtuji organizační složku Slovinské firmy, která na náš trh dodává fasádní panely. Organizační složka má vystaven ŽL, jako předmět podnikání má uvedeno "Obchodní zastoupení a reklamní činnost".Podnikání org.sl. na našem území má charakter reklamní činnosti, vyhledává potencionální zákazníky, zprostředkovává styk s mateřskou firmou ve Slovinsku. Veškerá obchodní činnost (uzavírání kontraktů, dodávky zboží i fakturace) je vedena z mateřské firmy ze Slovinska. Org. sl. nemá žádné příjmy, eviduje pouze přijaté faktury za nájem kanceláře, služby a PHM atd...(z kterých si na základě přidělení českého DIČ uplatňuje DPH). Nemá žádné vydané faktury. V roce 2010 zažádala o přidělění českého DIČ, to jí bylo přiděleno podle §94 odst.13-17. Organizační složka při svém vzniku v roce 1998 zpočátku podávala daňové přiznání - daň byla nula. Pak FÚ řekl, že to není nutné (nevím jakou formou ta proběhla, v té době jsem firmu ještě neúčtovala), ale v roce 2010 při přidělování DIČ na můj dotaz (spadali jsme pod FÚ Praha 1-odd. zahraničních osob) mi bylo sděleno, že pro nás povinnost podávání daňového přiznání z příjmů právnických osob neplatí. V tomto duchu účtujeme celou dobu, DPH z přijatých faktur se nám vrací a DzPPO nepodáváme. Od roku 2015, byl náš spis přesunut na místněpříslušný FÚ Prahy 3, Nyní jsme ale obdrželi výzvu k podání řádného daňového tvrzení k dani z příjmů PO za rok 2013. Chtěla bych požádat o Váš názor. Hledala jsem a pátrala a nakonec jsem usoudila, že máme dvě možnosti. 1) Máme provozovnu v ČR a máme nárok na české DIČ a na odpočet DPH, protože bychom jinak nemohli žádat o nárok na odpočet dle §82a odst.1) zákona o DPH. A pokud máme provozovnu, musíme podávat DzPPO. 2) Org. sl.na základě své činnosti na českém trhu, zde nemá svojí provozovnu (její činnost má pouze přípravný a pomocný charakter, který slouží k reklamní činnosti), pak nemusíme podávat DzPPO. Ale pak nemáme nárok na uplatňování DPH na vstupu na základě českého DIČ. Můžete mi prosím poradit jak se mám na org. složku dívat.
Zobrazit odpověd



Stravné za celou dobu pracovní cetsy  01.11.2016
Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o radu ohledně správného výpočtu stravného (cest. náhrad). Předchozí účetní počítala stravné až od odjezdu z hraničního přechodu, já to tak počítám také ale teď si nejsem jistá, jestli je to dobře. Př. řidič jede z Rakouska, uvede hraniční přechod Hatě příjezd 10:00, odjezd 12:00 (dál jede do ČR). Náleží mu zahraniční stravné do 12:00 nebo se ve výpočtu pleteme? Co by nás čekalo při chybně spočítaném stravném? Museli bychom dát do nedaňových výdajů? Moc děkuji.
Zobrazit odpověd


Zaměstnanci, kteří mají zaměstnání i na Slovensku  06.10.2016

Dobrý den, prosila bych o radu jak postupovat v následujícím případě. Jsme česká s.r.o. a zaměstnáváme mimo jiné na HPP dva zaměstnance - české daň.rezidenty s bytem a rodinou v ČR. Současně máme dceřinou společnost na Slovensku a tito dva zaměstnanci budou současně vykonávat několik hodin týdně závislou činnost na základě nové pracovní smlouvy na Slovensku, kam budou nepravidelně dojíždět dle potřeby. Budou mít tedy jednu pracovní smlouvu v ČR a jednu na SK. můj dotaz zní:- 1) Pro s.r.o. v ČR stále platí odvod sociálního a zdravotního pojištění včetně daně? 2)Na Slovensku budou také podléhat odvodům dle slovenské legislativy? 3)po uplynutí zdaň.období podají daňové přiznání v ČR a započtou si daňovou povinnost ze Slovenska? 4)nevznikne české s.r.o. povinnost vzniku stálé provozovny na Slovensku? děkuji mnohokrát.

Zobrazit odpověd

Dovoz auta z Německa a následný prodej  06.10.2016

Dobrý den, jsem plátce daně a dovezl jsem si auto z Německa. Mám živnost na obchod a prodej. Auto bych chtěl prodat třetí osobě. Je tento prodej možný,když mám z bazaru z Německa jen klasickou kupní smlouvu kde není moje IČO a DIČ? Prodej vozu bych samozřejmně řádně zdanil.Děkuji

Zobrazit odpověd