Prodáváme zboží i do SK. Úhrady fa v €. Fa dodavatelů jsou CZK. Chci zaplatit z € účtu, ale je rozdíl mezi kurzem ČNB a konverzi FIO při úhradě z € účtu. Jak správně postupovat? vedeme DE. Děkuji za odpověď. JM
Dobrý den,
mám soukromou ordinaci fyzioterapie. 99% příjmů jde od pojišťoven a minimum jde ze soukromých plateb. Živnost mám. Mohl byste mi prosím poradit, jaké procento výdajů si mohu z příjmů odečíst pro stanovení základu daně?
Do teď jsem si uplatňovala 60 %. Nyní mi ale má účetní řekla, že správně bych si měla uplatňovat jen 40%. Mohl byste mi prosím poradit, jaké procento je tedy v mém případě správné? Připadá mi, že i v zákoně to není zcela jasně specifikované.
Velice Vám děkuji za informaci.
Dobry den,
Jsem obcan CR a budu prodavat nemovitost v SAE jako fyzicka osoba a nejsem rezident SAE.
V SAE nejsem zamestnanec a nemam zadny prijem v SAE.
Je potreba v CR hlasit koupi a prodej nemovitosti v SAE?
Jsem poviny platit moznou DZP v CR z prodeje nemovitosti v SAE?
Dekuji za odpoved.
Dobrý den,
Mám dotaz ohledně DPH a fyz.osoby. Pan- FO (NENI OSVČ) dával do krátkodobého pronajmu byty přes platformu AIRBNB v roce 2017, ted'v roce 2020 Fú dostal informace, že tento pan přijal na účet přes 1 000 000 kč, a žádá o to, aby byla podána přihláška k registraci DPH a zaplacen DPH a daň z příjmu za rok 2017.Jak správně to musím udělat, a nemá náhodou nějaké žádosti o prominutí.Děkuji
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak postupovat, když chce OSVČ převést svůj vůz na firmu. Změnila se mu práce, víc jezdí. Vůz má cenu cca do 150.000,- Kč. OSVČ je plátce DPH, výdaje uplatňuje 80% paušálem. Jak je to s koupí/převodem na IČ, popřípadě, kdyby chtěla za rok vůz prodat a koupit nový, jestli by musel danit prodej. A je možnost odpočtu DPH při případných opravách a nákupu PHM? Vůz by používal částečně i pro soukromé účely. Děkuji, Katka
Dobrý den, moc bych Vás prosila o radu ohledně výdajového paušálu za rok 2019?
Podnikatel má dvě činnosti, uplatňuje výdajové paušály:
1. řemeslnou 80% - příjmy: 1 800 000 Kč, výdaj 1440 000 Kč
2. ostatní 60% - příjmy: 1500000 Kč, 60% výdaj: 900 000 Kč
Celkové příjmy 3 300 000 Kč, celkové výdaje: 2 340 000 Kč
Nepřesáhnu některý limit u výdajů, mohu takto sestavit daňové přiznání?
Moc Vám děkuji za odpověď.
Š.S
Dobrý den,
Prosím pokud není dotaz pro ostatní relevantní, jsem ochotná i zaplatit za odpověď, kolik stojí odpověď prosím?
Podnikám na volnou živnost v oblasti hlídání dětí ( volná živnost -Mimoškolní výchova a vzdělávání nebo Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.)
Mám několik dotazů:
1) Jakou formou podnikat s jakou živnosti?
Chtěla bych zjistit jak to správně udělat, abych tuto službu mohla nabízet svým zákazníkům i skrze jiné OSVČ (jiné chůvy), svým způsobem že bych byla něco jako agentura na zprostředkování služeb (hlídání dětí) , ale nechci se pouštět do nějakého založení firmy, jelikož se jedná o jen pár zakázek za rok.
Stačilo by mi přidat si na živnostenský list další živnost - 47. Zprostředkování obchodu a služeb?
Není u ní uvedeno jestli tento typ služeb se na ni vztahuje, naopak je u ní uvedeno že se nevztahuje na zprostředkování zaměstnání - ale doufala jsem že pokud bych službu zprostředkovala další OSVČ, ne jen fyzicke osobně, nešlo by tedy o zaměstnání?
2) Jakou formou vše danit?
Pokud by šlo podnikat formou jakou jsem popsala výše, mám hlavně dotaz, jak to danit.
V reálné situaci by ti fungovalo tak, že zákazník mi zavolá, chce na večer chůvu (většinou se jedná o jednorázové, nepravidelné hlídání, jen zřídkakdy mě někdo kontaktuje s poptávkou pravidelného hlídání). Já zavolám chůvě, pošlu ji adresu atd, ona večer službu vykoná (pohlída děti) a rodiče zaplatí v hotovosti jí. Já bych si z této částky vzala od chůvy 20% jako provizi za zprostředkování této služby.
A nyní kdo co daní?
Mohla bych já fakturovat (a tím i danit) jen těch 20%, prostě jen tu částku co by mi chůva dala (poslala na účet)? Že já bych vystavovala fakturu vlastně tě chůvě?
A ta chůva by vystavovala fakturu (nebo EET účtenku na místě) těm rodičům a provizi kterou by dávala mě by si buď dávala do nákladů a nebo ji neřešila (pokud by používala paušál 60% asi by se jí to nevyplatilo).
Šlo by to takto?
3) EET?
Pokud by to takto výše šlo, musela bych EET vystavovat jen v případě, že by mi chůva dala peníze (tu provizí) v hotovosti , v době kdy by mi to posílala na účet se EET vystavovat nemusí?
Moc děkuji za odpověď.
Zuzana
Dobrý den,
chtěl bych začít s obchodováním s akciemi a opcemi proto bych se chtěl zeptat při jakém ročním zisku se musí dávat daňové přiznání, popřípadě jak jinak to funguje v tomto odvětví.
Děkuji
Mám dotaz ohledně cestovních náhrad jako nákladu při podání daní. Chápu správně, že si cesty mohu dat jako naklad do dani, pokud jako podnikatel jezdim vlastnim vozem do zamestnani? Co vse je k tomu potrebne za dokumenty a je to nejak omezene v jake vyssi tento naklad musi byt?
Děkuji
Dobrý den. Jsem OSVČ a podnikám jako zámečník. S některými drobnými pracemi a nátěry mi pomáhá partnerka. Fakturujeme jedné firmě. Firma však z interních mě neznámých důvodů již chce přijímat jen moje fakrury. Pokud to zaštítím pouze já, budu však mít pi sobě jdoucích 12 měsících obrat přes milion a musel bych vést podvojné účetnictví, což nechci.
Otázka zní: Mohu fakturovat firmě já za zámečnické práce a partnerka fakturovat mě nějaké pomocné a natěračské práce z volných živností? Mohu to zahrnout do obratu, a bude mi faktura od partnerky odečítána z obratu?
Děkuji předem za odpověď.
Dobrý den! Mám do Vás takovy dotaz: jsem živnostník (ZL). Dělám překlady z CZ do HU nebo z RU do HU. Nejsem plátcem DPH. Ják mám fakturovat pro zahranični (EU) firmy?
Dobrý den, mám v majetku OSVČ automobil , zakoupený od neplátce DPH. V polovině roku mám přerušenou činnost a ráda bych ukončila plátcovství DPH. Podnikatelskou činnost již pravděpodobně neobnovím. Mohu si automobil vyřadit do osobního majetku bez odvodu DPH ?
Pronajímám pokoj přes Booking. Nejsem plátce DPH. Booking mi vystavuje fakturu na 13% provizi. Na faktuře je uvedeno Booking.com B.V.P.O.Bo x 16 3910 0 0 BP Amsterd amNizo zemskoFax: T elefo n: 8 0 0 -143437DIČ: NL8 0 57 349 58 B0 1Reg istro váno v Nizo zemí p o d číslem:310 47 344www.b o o king .com Bylo mi řečeno, že musím z té provize odvést ČR DPH. Nerozumím tomu, proč bych měla. Však bych část odváděla 2x. Můžete mi prosím poradit? Nechápu proč bych měla odvádět ještě něco z mého již zaplacené nákladu. Vysvětluji si to špatně já nebo, ten, kdo mi dělá přiznání? Děkuji
Dobrý den,
mám dotaz na specifický případ danění investice. Mám možnost koupit server (velký počítač, movitá věc) a dát ho do pronájmu firmě, která ho bude využívat a platit mi předem domluvené nájemné po dobu dvou let. Za dva roky mi firma zaplatí víc, než byla původní cena serveru. Po dvou letech budu mít na výběr, jestli mi server za manipulační poplatek přivezou domů, nebo jej ekologicky zlikvidují, nakolik již bude technicky zastaralý. Jak se bude danit tenhle příjem? Uvedu pro upřesnění pár čísel:
Pořizovací cena: 200 000,-
Měsíční nájemné po dobu dvou let: 10 000,-
Celková cena zaplacena za nájem: 240 000,-
Na konci období stroj zlikvidují, nebo mi ho přivezou domů.
Investice začne 1. 7. 2020, skončí 30. 6. 2022 (tři zdaňovací období).
Daní se pouze zisk 40 000,- nebo celé nájemné 240 000,-? Jakým způsobem se rozdělí nebo dokladují náklady (pokud je nákup možné započíst) mezi tři zdaňovací období, rovným dílem, nebo poměrnou částí? Co v případě, že mi server po dvou letech na konci své životnosti dovezou, určuje se nějak zbytková hodnota, nebo se považuje za nulovou? Případně potřebuji doklad o případné likvidaci, že server již nemá žádnou zbytkovou hodnotu?
Mimo jiné jsem zaměstnanec, mám OSVČ jako vedlejší činnost a tenhle pronájem by měl být mimo podnikání. Jak se to uvádí do daňového přiznání?
Děkuji za odpověď.
Dobrý den, jsem architekt, OSVČ v ČR. Neodvádím ani nefakturuji DPH. V případě, že budu vykazovat / projektovat pro klienta mimo ČR (Příklad - SLovensko), bude nutné řešit odvod DPH?
děkuji,
Dobrý den, v minulosti r.2013 jsem z neznalosti spočítala daňovou ztrátu pár stovek (ř.61 přiznání) a tím o 5 let prodloužila prekluzní lhůtu (možnou délku kontroly až do 2022), i když jsem v následujících letech ztrátu zapomněla uplatnit. Má smysl podat dodatečné DP na ten první rok s drobným navýšením příjmu, aby se ztráta vynulovala, které roky by pak ještě zůstaly k možné kontrole a neupoutá člověk touto akcí zbytečně pozornost FÚ?
Zdravím, jsem OSVČ neplátce DPH - příjmy podle § 7. Dále mám byt, který pronajímám - příjmy podle § 9.
Pokud tento byt pronajmu občanovi EU - ten je plátce DPH - ověřil jsem si na DPH VIES - musím se také stát plátcem DPH zde v ČR?
Oba příjmy nepřekročí 1 mil. Děkuji za odpověď V
Jsem OSVČ a čtvrtletní plátce DPH. Chci si v Německu pořídit ojetý osobní vůz do obchodního majetku. Jak mám postupovat ohledně DPH?
1) Zdaním a odvedu asi v ČR?
2) Mohu si následně zaplacené DPH odečíst?
3)V přiznání bude tento nákup uveden na řádcích 3 a 43?
Děkuji
Dobrý den,
jsem daňovým rezidentem Kanady (ověřeno u FÚ). V ČR proto musím danit pouze příjmy z ČR. Jedním příjmem je samostatně výdělečná činnost (na ŽL dle § 7) a druhým je pronájem (dle § 9). Mohu na tyto dva příjmy uplatnit různé formy nákladů - na výdělečnou činnost paušál a na pronájem reálné náklady a odpis?
Předem děkuji za radu.
Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat. Jsem OSVČ a prodavám služby do Německa kam také fakturuji.
1. Zákazník je plátce DPH je nutné být také?
2. Pokud je pro mě možné být i nebýt plátce, tak co je lepší. Popřípadě co s toho plyne pro mého zákazníka.
3. Zákazník po mě požaduje DIČ... Máme i jinou možnost?
Dobrý den, pracuji na HPP a přitom podnikám na vedlejší činnost. Chci se zeptat jak je to u daňových slev v daňovém přiznání? U zaměstnavatele mám podepsané prohlášení k dani (24840 Kč) a zároveň uplatňuji slevu na invaliditu 1. stupně (2520 Kč). Zaměstnavatel mi vystavil potvrzení o zdanitelných příjmech a daňové přiznání si dělám sám. Uvádím tedy tyto dvě daňové slevy do daňového přiznání nebo už ne? Mnohokrát děkuji
Dobry den,
mohla bych se prosim zeptat na svuj pripad? Jsem autorkou knihy, kterou si vydavam vlastnim nakladem. Budu ji prodavat jak sama na svem eshopu, tak v knihkupectvich u dostributoru. Jsem zamestnanec a budu si zakladat v pristich dnech zivnost.
Jsem v tomto pripade povinne platcem DPH? A jakym zpusobem je nejlepsi danit? Jestli vydajovym pausalem, nebo skutecnymi naklady? Mohu na prodej knihy vyuzit vyeajivy pausal na zivnost volnou s vydajem 60%?
Dekuji moc za vasi pomoc a radu.
S pozdravem
Jana Endlicherova
Dobrý den, mohu si uplatnit DPH, pokud si koupím automobil, v TP bude RČ ne IČ a zařadím si ho do majetku. Jsem OSVČ , plátce DPH. Na faktuře budou všechny náležitosti dle zákona o DPH. Moc děkuji.