Manželé OSVČ. Manžel od roku 2021 se přihlásil k paušální dani. Může na něj manželka za rok 2020 ještě převést část příjmů a výdajů jako na spolupracující osobu? Manžel má vlastní příjmy do 1 mil.Kč, pokud na něj převede příjmy manželka, příjmy bude mít vyšší. Bude i nadále splněna podmínka pro paušální daň pro rok 2021 (pro splnění podmínky se jedná jen o vlastní příjmy?)?
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat v DE nákup investičního zlata (250.000,-Kč, cihly), plátce Dph (§92,odst.4). Jde o otázku, zda jde tak o zdanitelný výdaj, když NEjde o předměty z drahých kovů (zboží) ani o materiál/Au, ze kterého NElze vyrábět (vysoká ryzost 995/1000) a (podle mne) není možné jej odepisovat jako majetek (nebo i jinak, tj. po přepočtu dávat do výroby). Z principu tento nákup, nemůže být evidován ve skladu materiálu a v zásobách na konci roku. Ve smlouvě není záruka o odkoupení po několika letech dodavatelem, jak je běžně zvykem. Nikde jsem nenašla, jak nákup zaúčtovat a vykazovat správně vůči FÚ, dle zákona daně z příjmu (i na konci roku). DĚKUJI moc za vaši radu, neboť nesouhlasím s názorem daň.poradce a obávám se udělat svým jiným názorem, který zde uvádím - chybu, která by jakkoliv poškodila firmu. Ještě jednou děkuji za laskavost a radu, Pan.
Dobrý den, mám hlavní pracovní poměr u jedné univerzity a každý rok uzavírám smlouvu o dílo s jinou organizací, vždy na částku nižší než 30 000 Kč. Měla jsem za to, že se jedná o jednorázový příjem podle §10, který není potřeba uvádět do daňového přiznání a odvádět 15% daň z příjmu (pokud je nižší než 30 tisíc Kč). Dozvěděla jsem se však, že tento příjem spadá do §7 (odvedená práce se týká monitoringu chráněných druhů, jde tedy o jakousi vědeckou práci). Můžete mi prosím říct, jak to tedy je? Moc děkuji.
Dobrý den, prosím o radu, zjistili jsme, že jsme před rokem pravděpodobně vyplnili špatně daňové přiznání pro slevu na dítě. Slevu uplatňoval pouze manžel, v tomto roce měl souběh dvou zaměstnání - devět měsíců pracovala jako zaměstnanec(1-9) a tři měsíce poté (10-12) jako OSVČ na plný úvazek. U zaměstnavatele měl podepsaný růžový papír na slevu na dítě.V potvrzení o zdanitelných příjmech, které dostal na konci roku od zaměstnavatele, měl uvedeno že slevu čerpá od 02-12, přestože u něj pracoval jen do 9 měsíce. Dcera se narodila v prosinci předchozího roku, takže nejspíš za měsíc leden slevu na ni ještě nestihl uplatnit. My jsme potom navíc v daňovém přiznání špatně pochopili tabulku číslo 2 v oddíle 5, kde se uvádí děti žijící ve společné domácnosti a vyplnili jsme tam 12 měsíců, kdy o dceru pečoval. Ale pokud tomu dobře rozumím nyní, tak jsme tam měli uvést jen ty 3 měsíce, kdy pracoval jako OSVČ, popřípadě 4 měsíce ještě i za měsíc leden, kdy slevu neuplatnil zaměstnavatel. Je to prosím tak? Pravděpodobně vyčerpal slevu na dítě za osm měsíců dvakrát, jak u zaměstnavatele tak poté v daňovém přiznání, kdy nám vraceli přeplatek. Pokud to tak skutečně je, jak máme prosím nyní postupovat? Musíme podat dodatečné daňové přiznání? A bude stačit pokud pouze upravíme dané měsíce z 12 na 3 nebo 4? Je nám také zvláštní, že nás nikdo neupozornil na tuto chybu, přestože potvrzení ze zaměstnání, kde slevu uplatnoval bylo součástí daňového přiznání. Dostaneme nějaké sankce nebo pokuty? Předem moc děkuji za odpověď.
Dobrý den,
jaký měnový kurz mohu použít pro daňové přiznání?
Výdaje uplatňuji paušálem, měl jsem příjmy v EUR a USD. Jednotný kurz pro mě není výhodný, pokud použiji kurz ke dni DUZP, zaplatím méně na dani - příjmy jsem měl zejména koncem roku, kdy byla koruna výrazně slabší.
Je tedy pro daňové přiznání možno použít i kurz ke dni DUZP jednotlivých faktur?
Díky
Pavel
Dobrý den.
Při studiju na střední/vysoké škole jsem si přivydělával prodejem sběratelských kartiček přes německého prostředníka (tržiště podobné ebay). Za 6 let byl obrat kolem 30 000 euro (zisk asi 15%). Většina sběratelských kartiček byla z mé soukromé sbírky nebo z odměn na turnajích. Jako student jsem nikdy neřešil, jestli tento příjem musím přiznávat nebo ne. Ve finále to byla "brigáda" za 2-3 tisíce měsíčně. Před pár měsíci mě však oslovil kamarád, jestli bych neprodal jeho sbírku karet v hodnotě asi 2 miliony korun právě přes tržiště se sídlem v Německu. Momentálně pracuji v pojišťovně jako osvč a platím daň z příjmu paušálem.
Rád bych se zeptal, zda když prodám věc z osobní sbírky (karty nikdy nekupoval k zisku) přes můj účet na online tržišti sídlícím v jiném členském státě EU, stávám se identifikovanou osobou povinnou k dani? Tzn. musel bych zaplatit DPH z celého obratu (2 miliony korun)? Moje odměna bude 10% z prodané ceny karet, na kterou vystavím fakturu a zisk započtu do daně z příjmu.
Rád bych se zeptal, zda je tento postup správný, nebo je opravdu potřeba zaplatit DPH i z jednorázového prodeje soukromé sbírky. Já budu placený za prodej a odeslání objednávek
Dobrý den, jako OSVČ na hlavní činnost řeším, jak správně vyplnit daňové přiznání ohledně příjmů ze zahraničí. Jsem český rezident, zdržoval jsem se v Německu pouze po dobu 2 měsíců bez dojíždění domů. Za služby v této zemi jsem fakturoval pouze českým firmám v eurové měně. Mám ty příjmy přičíst k těm, které jsem vykonával v tuzemsku a pokračovat standartně, či je ten postup jiný?. Děkuji.
Dobrý den, jako fyzická osoba mohu využívat svůj podnikatelský účet k vlastním soukromím nakupům (věci které nedávám do účetnictví). Je to jako osobní spotřeba. Nedaní se, faktury do účta nedávám. Jde mi o to, když přijde kontrola z fú, bude tyto položky mojí osobní spotřeby nějak zkoumat a kontrolovat. Uvidí to na výpisech z účtu. Děkuji mo
Dobrý den,
OSVČ vede DE a tržby dostává v hotovosti, stravenkami a platební kartou. DPH se odvádí k poslednímu dni v měsíci za souhrn všech tržeb (hotovost, stravenky a karty). Platby z karet se zdaňuji při proplacení na účet, ale jak je to prosím se zdaněním tržby za stravenky? A kde bych to našla v zákoně?
Dobrý den,
jsem OSVČ a splňuji podmínky vstupu k paušální dani. Mám však i příjmy z pronájmu (§ 9) ve výši cca Kč 100 000,- ročně. Dle podmínek paušální daně je možné ji využít s max. příjmy z § 9 do Kč 15 000,- ročně. Napadlo mě však, že mohu pronajímaný byt zařadit do obchodního majetku k 1.1.2021 a příjem z daného pronájmu bude spadat pod § 7 a tedy tak obejdu systém s tím, že mohu využít paušální daň, neboť se můj příjem z nájmu přesunul z § 9 na § 7.
Co si o tom, prosím, myslíte? Je to možné?
Děkuji předem za informaci.
Dobrý den, mým koníčkem je výroba dekorací. Obvykle zdobím výrobky náš byt a zásobuji rodinu a kamarády (bezúplatně), nyní se mi ale výrobky nahromadily a mám přebytek vánočních dekorací (věnce, ozdoby, domácí svíčky apod.). Mohu je legálně nabídnout za úplatu např. na sociálních sítích? Jedná se v tomto případě o příležitostný příjem? Jaké jsou případné podmínky? Musím vyplňovat daňové přiznání a odvádět daň z takového příjmu? Jsem zaměstnanec v jiném oboru, nevlastním živnostenský list a nemám žádné jiné příjmy kromě zaměstnání.
Předem moc děkuji za Vaše rady a přeji hezký den
Dobrý den,
ráda bych Vás poprosila o radu. Vedu daňovou evidenci, jsem plátce DPH. Pořídila jsem si vůz na finanční leasing. Bohužel jsem si nedala pozor na dobu trvání leasingu. Takže jsem nesplnila zákonnou lhůtu pro daňové uplatnění splátek. Smlouva již bohužel nejde upravit (bylo mi řečeno, že úpravy lze dělat až po roce splácení). Je nějaká možnost tuto situaci řešit, abych mohla do daňově uznatelných výdajů splátky zařadit? Nebo jaké jsou možnosti? A jak to bude prosím s uplatněním DPH? Mohu jej uplatnit najednou z celé částky? Moc děkuji.
Dobrý den,
jsem OSVČ, plátce DPH. V roce 2016 jsem koupil os. automobil v PC 252 000 Kč bez daně. V roce 2019 byl prodán za 190 000 Kč bez daně. V roce 2016,17 byl odpis auta přerušen a začal se odepisovat až v roce 2018. V roce 2019 přecházím na paušální výdaje. Jak zdanit příjem 190 000 Kč za auto v roce 2019 ?
děkuji
Dobrý den, prosím pokud není dotaz pro ostatní relevantní, jsem ochoten i zaplatiti za odpověď, kolik stojí odpověď?
V roce 2018 jsem necelých 6 měsíců pracoval v Dánsku pro českou firmu jako OSVČ. Koncem roku 2019 mi přišla z Dánska složenka, že mám uhradit daň z přijmu. Obrátil jsem se na firmu pro kterou jsem jako OSVČ v Dánsku pracoval, a ta mi napsala toto:
Firma xxxx začala pracovat na zakázce xxxxx, jednalo se o práci na stavbě, a předpokládalo se, že tam nebude působit více než 12 měsíců a tudíž jí tam nevznikne stálá provozovna(z titulu stavby). Pokud by to tak bylo, všechny lidi, co tam zaměstnávala a měli příjem a nepobývali by na území DK déle než 183 dnů v roce, nemuseli by tam jako fyzické osoby nic danit.
2.Jelikož firma překročila dobu zakázky nad 12 měsíců ( v listopadu 2018), vznikla jí stálá provozovna a musela se dnem, kdy tam byla 12 měs. zpětně zaregistrovat o počátku zakázky, zdanit tam své příjmy ze zakázky jako právnická osoba a ZÁROVEŃ VŠECHNY FYZICKÉ OSOBY, které tam zaměstnávala,museli zpětně od počátku zaplatit daň z příjmů získaných na území DK bez ohledu kolik dní pobývali na území DK. Toto se dalo udělat jedině podáním daňového přiznání za období r. 2018. Toto provedla dánská daňová kancelář za pracovníky, kteří jim podepsali plnou moc (vč. vás). Je to odpovědnost každého pracovníka osobně. Firma xxx tyto daně z příjmů na území DK pracovníkům nestrhávala – nešlo to zpětně a proto si každý pracovník musel podat sám daňové přiznání. Firma xxx to pouze zprostředkovala u daň. poradců v DK.
3.Sociální a zdravotní se platí vždy jen jedenkrát v EU, a to ve státě, který vám vydá A1, což u vás byla ČR – proto nemáte povinnost z příjmů získaných v DK platit soc. a zdr. poj. To si platíte v ČR.
Pokud uhradíte daň, kterou vám SKATTE vyměřil, nic jiného po vás vymáhat nebudou a nic jiného vám chodit nebude.
Je to pravda? Já jsem opravdu nějakou plnou moc podepsal, ale žádné podklady k danění jsem nepředložil, nevím na základě čeho DK daň vyměřilo. Ani mě firma o této změně neinformovala, za rok 2018 jsme provedl řádně daňové přiznání v ČR. Můžu se nějak bránit? Opravdu musím zaplatiti daň z přijmu v Dánsku? Pokud ano, na základě čeho byla spočítaná? Můžu tu odpovědnost nějakým způsobem přenést na firmu xxxx pro kterou jsem jako OSVČ pracoval?
Předem moc děkuji za odpověď.
S pozdravem
D.A.
jako plátce dph pronajímám nemovitosti a daním podle par. 7 DZ, dále pronajímám nemovitost, kterou daním podle par. 9 , jak je to s dph u této nemovitosti, když je pronajímána plátcům dph, /dph z nákladů spojených s touto nemovitosti si neuplatňuji/. Děkuji.
Dobrý den, mám pozastavenou činnost a nyní nepodnikám. Sice uvažuji že začnu v jiném oboru, ale zatím to není aktuální. Velkoobchody za výhodnější ceny, ale vyžadují nákup na IČO nebo původní dodavatelé, kde jsem z minulosti registrovaná. Je možnost i přes pozastavenou činnost IČO na nákup využívat nebo ne? Co by to pro mě znamenalo nebo má to nějaké právní následky? Moc děkuji za informace
Dobrý den, rád bych se zeptal, abych odboural strach z příspěvku 25 tisíc pro OSVČ. Pracuji jako designer, pronajímám si kancelář (do které nemohu) a omezila se poptávka po mých službách, avšak příjmy budu mít nejspíše stejné, jako minulý rok, protože jsem musel vynaložil o to více pracovních hodin, abych ji dohnal. Mám na příspěvek nárok? Děkuji
Dobrý den,
jsem OSVČ na hlavní činnost, zároveň jsem zaměstnán na 0,3 úvazek ve státním sektoru (můj plat nedosahuje výše minimální mzdy)
mám nárok na podporu "25"? Na webu FS je uváděna podmínka hlavní činnosti, ale v zákoně o kompenzačním bonusu je pouze uvedena vylučující podmínka "účasti na nemocenském pojištění jako zaměstnanec" o typu činnosti tam zmínka není
děkuji
Dobrý den jsem osvč na hlavní činnost montér-elektro za měsíc březen my klesl příjem ze 40 tisíc na 15tisíc a měsíc duben to bude stejní mám nárok na kompenzační bonus?Děkuji J
Dobrý den, chtěla bych se poradit ohledně žádosti na příspěvek 25.000 pro osvč. Aktivním OSVČ jsem již od roku 2015, jedna se o hlavní příjem. Jelikož jsem nyní práci vykonávala do 18.3. (poslední odlet turistů z destinace), chápu správně, že muj nárok na příspěvek je od 19.3 do 30.4? Většina kolegů, někteří i po údajné konzultaci s FÚ totiž tvrdí, že nárok máme na plnou výši. Poslední má faktura je však od 1.3 - 18.3.2020
Předem děkuji za objasnění a přeji hezký den.
Dobrý den, na jakpodnikat.cz jsem se dočetl, že Výdaje spojené s podnikáním uplatnit nemusíme, je to možnost, nikoliv povinnost. Přijaté faktury či paragony nemusíme v daňové evidenci vůbec uvádět.
To tedy znamená, že pokud budu mít paušální výdaje 60%, tak nikde své výdaje evidovat nemusím(tedy ani schovávat FAP, doklady atd.) a daň z příjmu se výpočte jen ze 40% příjmu ?
Dobrý den, v r. 2019 jsem přerušila podnikání k 14.1., za ty 2 týdny jsem neměla žádné aktivity, tudíž příjmy jsou nulové. Musím podat daňové přiznání? Nebo existuje nějaká forma oznámení (např. čestné prohlášení) na finanční úřad?
Dobrý den, chci začít podnikat v maloobchodu jako OSVČ a nakupovat nové zboží, uplatnit se mi vyplatí reálné výdaje, ale zároveň bych chtěl začít podnikat i v prodeji použitého zboží, kde by se vyplatilo uplatnit spíše paušální výdaje 60%, jde to nějak udělat ?
Dobrý den, když jako OSVČ(neplátce DPH). Nakupuji v zahraničí v rámci EU a hodnota nakoupeného zboží přesáhne hodnotu 326 000Kč, tak se musím registrovat jako plátce DPH?