Platba jinou měnou v daňové evidenci 01.04.2020
- Kategorie: OSVČ - podnikající fyzické osoby
- Témata: cizí měny , daň z příjmu (DP) , účetnictví

Dobrý den,FO vedoucí účetnictví chce vyřadit auto z OM do osobního užívání.Nebude ho prodávat.Auto bylo financováno úvěrem.Jak zaúčtovat zbývající úvěr ve výši 18.000,-Kč?Děkuji za odpověď.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda FO, která doposud účtovala v jednoduchém účetnictví a chtěla by od dalšího roku tj. 2017 účtovat v soustavě podvojného účetnictví, zda je to možné? A jaký je poustup? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně podnikání dle §2716 Obč .zákoníku (dříve sdružení bez právní subjektivity). Jsou 3 společníci, kteří si ve smlouvě určili pověřenou osobu k vedení daňové evidence. Můj dotaz se týká přijatých a vystavovaných dokladů týkající se pouze činnosti sdružení - mají být vystavovány na IČO této pověřené osoby nebo mohou být vystavovány na kterékoli IČO všech 3 společníků? Za odpověď předem děkuji HD
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se převádí účetnictví z daňové evidence na podvojné. Mám k dispozici pouze zůstatek na účtě 221. Oproti němu jsem dala do počátečních stavů stejnou částku na účet 961 Počáteční účet rozvažný. V tu chvíli se počátečný stavy rovnají, ale Rozvaha mi stále o počáteční stav na 221 nesedí. Nevím, zda jsem neopomněla tento zůstatek ještě někam zavést. Děkuji moc.
Dobrý den, prosím o radu - fyzická osoba (důchodce) s podvojným účetnictvím - v roce 2013 vyšla daň 1920 Kč, byl udělán předpis 591/341, v roce 2014 daň zaplacena. Zpětně se pak uznával odpočet 24840 Kč na poplatníka - důchodce, v roce 2015 se udělalo dodatečné přiznání a v květnu 2015 byla daň 1920 Kč FÚ vrácena. Kam zaúčtovat vrácené peníze, popř. udělat předpis? Děkuji B
Dar spolku Prosím jak zaúčtovat tyto účet.případy:1) spolek obdržel fin.dar, 2) spolek obdržel fin.dar, ale dárce za to žádá reklamu jeho firmy na našich webovkách. 3) spolek nakoupil 3 skleničky s jejich logem v cel.částce 700Kč a na akci, kterou pořádal je daroval třem vystupujícím hostům. 4) spolek nakoupil potraviny, z kterých uvařil večeři vystupujícím hostům 5) nákup potravin na dvoudenní tábor pro děti, z kterých se vařilo jídlo dětem Děkuji za radu
Dobrý den, jsme fotbalový klub. Pořídili jsme si na úpravu hřiště žací stroj v hodnotě 211 750,00 na úvěr. Úvěrová společnost mi poslala smlouvu o úvěru, kde cena stroje je 211 750,00 a limit úvěru je 148.000,00 Kč. Rozdíl mezi těmito částkami jsem zaslala na účet úvěrové společnosti a ta celou částku zaplatila na účet dodavatele stroje. Nemám žádnou fakturu, pouze předávací protokol k tomuto stroji. Prosím o radu jak zaúčtovat? Vím, že úvěr potřebuju dostat na účet 461 a pak účtovat splátku úvěru. Děkuji moc.
dobrý den ,chtěl bych začít podnikat ve zpracováním dřeva ,a bylo mi řečeno (od účetní) že je nové nařízení ,že při započetí podnikání, první měsíc se musí vést účetnitví nikoliv DE děkuji za odpověd JK
Jsem OSVČ vedoucí účetnictví. K 31.12. 2014 jsem ukončila živnostenské oprávnění. V jaké výši uplatním odpisy majetku a co musím provést se zůstatky rozvahových účtů. Děkuji za odpověď. LCH
Dobrý den, v květnu 2010 jsem zahájila podnikání a dle zvláštního zákona jsem musela začít vést účetnictví. Chci se zeptat, kdy mohu přejít na vedení daňové evidence nebo uplatňování paušálních výdajů. Mohu již od roku 2015 nebo až od roku 2016. Předem moc děkuji za odpověď. P.
Dobrý den, podnikatel (FO) vedoucí účetnictví a plátce DPH chce ukončit podnikání. V rámci ukončení podnikání chce z firmy vrátit fin. prostředky, které tam vložil. Při ukončení podnikání se vyřadí obchodní majetek a převede se souvztažným zápisem na účet 491 - jako umoření vkladů do podnikání (budu přitom vycházet ze zůstatkové hodnoty po uplatnění příslušných odpisů nebo je nutné nechat jej ocenit?) Podnikatel chce vložené prostředky vrátit, ale na bance a pokladně takový objem peněz není. Nebo jak to provést?
Dobrý den, podnikám jen chvilku. Vedu podvojné účetnictví. Ke konci roku mám vysoký zůstatek v pokladně ( přes 1 mil.). Platby za poskytnuté služby mi chodí na účet. Pak ty peníze vybírám přes 261 a pak to přeúčtuji do pokladny. Stav hotovosti v pokladně neodpovídá skutečnosti. Můžete mi prosím poradit, jak to mám udělat, aby to bylo správně? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, mám dotaz ohledně přechodu z vedení účetnictví (dříve podvojné) na paušální výdaje. V daňovém přiznání za rok 2013 je základ daně stanoven dle skutečného účetnictví, v roce 2014 chci přejít na paušál, jakým způsobem se musí upravit základ daně za rok 2013 - nebo se neupravuje vůbec? Pohledávky jsou přece již zahrnuty ve výnosech na účtech 6xx a závazky na 5xx. Upravuje se základ daně nějak o dohadné položky? Díky J.H
Jsem OSVČ a plátcem DPH.Faktury,které mají zdanitelné plnění 31.3. a jsou vydané v dubnu mohu zaúčtovat do dalšího tvrtletí.Jak je to na konci roku?Děkuji za odpověď.
Dobrý den. Koupil jsem do firmy v polovině letošního roku osobní automobil na finan. úvěr.Zaplatil jsem 50% z celkové ceny a každý měsíc splácím po tři roky rozpočítanou druhou polovinu s povinným ručením a havar.pojištěním.Ptám se ,jak mám provést odpočet celové částky zaplacené první akontací v účetníctví. Děkuji. L.B
Dobrý den, prosím, mám dotaz. Dneska mě známá požádala, abych jí vedla účetnictví. V tom by nebyl tak velký problém, dělám tuto práci bezmála 20 let, ale má kamarádka je Polka. Zřídila si živnostenský list v České republice na nákup a prodej. Má prodejnu nábytku. Nyní mi jde o to, jak vést účto? S platnými zákony ČR? Sama si platí sociální a zdravotní pojištění v Polsku (6250 Kč) a ráda by byla plátcem u nás. Poradíte mi, případně i odkaz na zákon, dřív než zajdu za správkyní daně na FU. Děkuji předem.