Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 18 výsledků v kategorii PO - podnikatelské (s.r.o....) se štítkem daň z přidané hodnoty (DPH)
Faktura za (ne)řezání  21.12.2017
Dobrý den, potřebuji poradit. Pořídili jsme materiál z Rakouska od plátce, přivezli velké kusy, tak česká firma u nás materiál rozřezala, poslala fakturu. Po domluvě s rakouskou firmou potřebuji náklady na rozřezání vyfakturovat dodavateli do Rakouska. Jak postupovat? Jak DPH? Vyfakturovat službu v revers charge a v přiznání na ř. 21? děkuji
Zobrazit odpověd


Použití vozidla zaměstance a jednatelem  21.11.2017
Dobrý den, nenašla jsem nikde relevantní informace ke svému dotazu, proto si dovoluji požádat o radu vás. Když firma dá do užívání zaměstnanci (který je zároveň jednatelem a spoluvlastníkem společnosti) firemní vozidlo, liší se nějak podmínky pro užívání a vedení knihy jízd, když a) užívá vozidlo jako zaměstnanec? b) užívá vozidlo jako jednatel (k výkonu jednatelství)? V obou případech tedy předpokládám užití jen k pracovním účelům, nikoliv soukromým. Velice děkuji Jana
Zobrazit odpověd

DPH před vznikem plátce  19.11.2017
Dobrý den. Je prosím možné uplatnit zpětně nárok DPH u majetku zakoupeného: - před uskutečněním společenské smlouvy - po uskutečnění společenské smlouvy, ale před zápisem s.r.o. do obchodního rejstříku. V obou případech je na daňovém dokladu uvedeno jméno i sídlo firmy, které byly následně v nezměněné formě zapsány do OR. Děkuji moc za radu OT
Zobrazit odpověd


Odpočet DPH na auto používané pro soukromé jízdy zaměstnance.  30.08.2017
Dobrý den. Prosím o radu. Jsme plátci DPH (PO) a náš jednatel použivá osobní automobil, který máme pořízený na Finanční Leasing, na soukromou i ekonomickou činnost. Měsíční leasingové splátky jsou = základ + DPH + pojištění. Musíme u těchto leasingových splátek krátit nárok na odpočet DPH, tak jako u přijatých faktur např. za servis a opravu tohoto vozu ? Děkuji.
Zobrazit odpověd

Společník (obchodní) společnosti a plátce DPH  03.08.2017
Dobrý den, jsem majitelem a jednatelem společnosti, která je plátcem DPH. Společně s tím uvažuji o převzetí jedné pobočky na mou FO, kde nejsem plátcem DPH a nevykonávám a ještě jsem nevykonával žádnou činnost. V § 6a zákona o DPH se uvádí: Osoba povinná k dani, která a) je společníkem společnosti, v jejímž rámci se uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne, kdy se stal plátcem kterýkoli z ostatních společníků, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve. Nejsem si jistý, jak tomu přesně rozumnět, protože v mé společnosti plátci DPH jsem jediným společníkem, ale přijde mi nelogické, abych i jako FO, která začla podnikat v něčem jiném a někde jinde, byl automaticky také plátce DPH. Setkal jsem se i s názorem, že od r. 2014 a Nového OZ se toto vztahuje na sdružení, neboť sdružení se změnilo na společnost a společnost na korporaci, a tedy se mne tato otázka vůbec nemusí týkat. Pokud tedy začnu podnikat jako FO a jsem jediným společníkem s.r.o. plátce DPH, stávám se automaticky také plátcem DPH? Děkuji za odpověď. D
Zobrazit odpověd


Účtování eShopu  04.07.2017
Dobrý den, prosím Vás o radu, začali jsme účtovat e-shop, který vznikl od 04/2017, jde o novou firmu, která v měsíci 06/2017 překročila obrat 1 mil. Kč a od 1.8.2017 se tedy stane plátcem DPH. Cílový stav bude takový, že se bude vystavovat měsíčně 3-4 tis faktur do CZ, SK, HU, Rumunsko, Bulharsko (EU). Mají svůj vlastní program pro e-shop, který není spárovaný s účetním programem. Vydané faktury jsou schopni nám zasílat v souboru PDF po jednotlivých fakturách či v souboru excel. Zvažovali jsme vytvořit převodový můstek pro automatizované zaúčtování vydaných faktur a následné automatizované párování bankovních výpisů. Ovšem díky velkému množství plateb, nelze vše správně párovat, dobropisy, apod. a jedná se o velkou pracnost (mají několik bankovních účtů u různých bank i v zahraničí). Napadl nás tedy alternativní systém účtování. Dostaneme od klienta soupis vydaných faktur za měsíc dle jednotlivých zemí dodání a z toho zaúčtujeme výnosy a DPH jednou sumou. Banky k tomu následně spárujeme (naimportujeme), využijeme účet 261. Účet 261 by měl být tím pádem vyrovnaný, budou tam určité rozdíly díky přelomu měsíce. Nevystavují se zatím faktury nad 10 000 Kč, v případě, že ano, zaevidují se samostatně kvůli KH. Nejsem si jistý, zda tento alternativní postup je v souladu se zákonem o účetnictví či účetními standardy a daňovými zákony zejména se zákonem o DPH? Děkuji Vám, RK
Zobrazit odpověd

Prodej přes Amazon s DPH různých států  26.06.2017
Dobrý den, rád bych Vás požádal o odpověď na následující otázku. Máme firmu a jsme plátci DPH. Rádi bychom rozšířili svůj prodejní trh i do jiných států EU přes Amazon. Amazon díky svému programu FBA vyžaduje, aby byl prodejce registrovaný plátce DPH v tom státě kde prodává. Lze odečítat daň za nakoupené zboží od dodavatele(ČR) v této situaci? Když prodáváme produkt v ČR, tak cenu produktu navýšíme o DPH, které si následně můžeme odečíst od zaplacené DPH za zboží od dodavatele, který je plátce a sídli v ČR. Nyní by byla situace taková, že dodavatel je plátce v ČR, ale DPH o kterou jsme navýšili cenu produktu budeme platit v jiném státu EU. Děkuji za Váš čas. Tomáš
Zobrazit odpověd

Platba společníkem za společnost  26.06.2017
Dobrý den, jsme akciová společnost, plátci DPH a řešíme situaci, kdy např. majitel zaplatí za firemní výdaj soukromou platební kartou. Je možné tento výdaj uplatnit v účetnictví? Účetní mi tvrdí, že to není žádný problém a že si dokonce může vybrat, zda takový doklad bude chtít proplatit v hotovosti či převodem. Je to pravda? Co na to FÚ? Je potřeba po majiteli požadovat např. výpis z účtu? A jak celou transakci zaúčtovat? Děkuji za odpověď Lucie
Zobrazit odpověd

Odpočet DPH na auto používané i soukromě  24.04.2017
Dobrý deň, česká sro, platiteľ DPH v ČR, nakúpila pohonné hmoty v SR, kde nie je registrovaná pre DPH. Suma DPH činí 120 EUR, takže chceme požiadať o vrátenie. PHM z hľadiska dane z príjmu účtujeme do nákladov len vo výške 80%, 20% nedaňový náklad. Je teda správne žiadať o vrátenie 80% zaplatenej DPH? Ďakujem.
Zobrazit odpověd


Rychle se zaregistrovat k DPH  03.03.2017
Dobrý den, mám na Vás dotaz, se kterým si opravdu nevím rady. Aktuálně provozuji se společníkem firmu s.r.o., která poměrně nedávno vznikla a tudíž nejsme plátci DPH. Rozhodli jsme se však pro variantu obchodování s Čínou a konkrétně pro dovoz zboží. Nalezli jsme poměrně zajímavý produkt, který se v ČR neprodává a získali na něj výhradní zastoupení. První objednávku realizujeme již nyní v hodnotě cca 250 tisíc korun. Rovněž jsme již předjednali dodávky zboží k velkým prodejcům v ČR. Bohužel však s nimi nepadla řeč na téma DPH a cítím v tom problém, že nebudou chtít zboží odebrat od neplátce DPH. Existuje nějaká možnost dokázat toto zboží plátci prodat jinak nežli za koncovou cenu včetně daně? Případně lze se nějak expresně registrovat k plátcovství DPH? Zakázka by měla být k vyzvednutí v Číně připravena do cca 10 dnů… Předem díky za odpověď.
Zobrazit odpověd


Převod auta na úvěr  03.02.2017
Firma (s.r.o.) převedla os .automobil na fyzickou osobu jednatele. Auto bylo pořízeno na úvěr (v r.2014), splácí se úvěrové společnosti. Uvěrová společnost auto převedla ( 1/2017) na nového majitele a vystavila i nový splátkový kalendář pro FO. V jaké výši musí s.r.o. zaplatit z toho převodu DPH (když u auta na úvěr těžko zjistí prodejní cenu - auto s úvěrem , myslím, většinou nikdo nekupuje) a nejedná o klasický prodej, firma auto jednateli přenechala, jelikož už dál nemohla hradit splátky. A jak se toto "přenechání" zapíše při podání dan. přiznání k DPH? Děkuji.
Zobrazit odpověd

DPH ze zahraniční dálniční známky  09.01.2017
Zaměstnanec koupil roční slovenskou dálniční známku na služební automobil. K tomu mi dodal doklad - Zjednodušená faktúra, kde je vyčíslená hodnota známky 41,67 eur a k tomu je připočítané DPH ve výši 20 %, což je 8,33 eur. Úhrada proběhla platební kartou. Chci se zeptat, jak správně tento doklad zaúčtovat? A jak zaúčtovat vypočtené DPH? Promítne se nějak do přiznání DPH a KH? Děkuji.
Zobrazit odpověd

Míchání soukromých a pracovních nákupů zaměstnancem  08.01.2017
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda zaměstnanci lze proplatit doklad vystavený a zaplacený koncem minulého roku? A dále zda z účtenky-daňového dokladu do 10.000 Kč lze zaměstnanci proplatit pouze některé položky (doklad obsahuje i položky, které jsou pro soukromé účely zaměstnance - př. v papírnictví, kde nakupoval papíry pro firmu si koupil i modelínu pro vnuka a vše je na jedné účtence, nebo platba na benzínce, kdy je společně s PHM na účtence i nápoj - lze proplatit pouze papíry, resp. PHM?)děkuji moc za pomoc a za to, že poradnu provozujete!
Zobrazit odpověd