Online poradna

 

Témata

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 22 výsledků se štítkem účetnictví
Příloha v účetní závěrce  22.08.2019
Dobrý den, prosím o radu jak má vypadat, respektive co všechno musí obsahovat a jak moc dopodrobna, příloha v účetní závěrce podle vyhlášky 504? Jedná se o mikro a malé účetní jednotky. Musím například u zaměstnanců uvádět kolik jich ve sledovaném období bylo a kolik byla hrubá mzda, sociální a zdravotní za každého zvlášť a nebo dohromady a nebo stačí informace, že jsme ve sledovaném období měli jen 2 zaměstnance a víc uvádět nemusím? A tak dál případně i u dalších povinných informacích z dané přílohy. Jak moc dopodrobna jsem povinný uvádět jednotlivé dovysvětlující informace? Pokud bych mohl bych mohl požádat o nějakou vzorovou přílohu, kterou máte pro daný typ jednotek, byl bych vděčný. Předem děkuji za ochotu a odpověď. RK
Zobrazit odpověd

Účtování o pezemcích určených k prodeji  20.08.2019
Dobrý den, prosím o radu. Stavební společnost s.r.o. s předmětem podnikání mimo jiné provádění staveb a realitní činnost zakoupila pozemek na základě smlouvy od neplátce DPH se zápisem do katastru. Pozemek bude rozparcelován a převeden na stavební s realizací inž. sítí k následnému prodeji. Bude pozemek zařazen do účetnictví jako zboží nebo nehmotný majetek? Děkuji H
Zobrazit odpověd


Časové rozlišení výnosů  14.08.2019
Dobrý den, prosím o radu ohledně fakturace za služby (reklama, propagace). Jsme společnost a.s. Tvoří se zde smlouvy o reklamě, které jsou třeba od 1.7. 2019 - 30.6.2020. Částka za reklamu je pouze jedna 50,000,-. Moje předchůdkyně účtovala takto 384/602 384/343. Ale peníze jsme obdrželi v roce 2019. Je to správně? A jak by to bylo kdyby smlouva byla od 1.7. 2019 - 30.6. 2020 a smlouva by byla na 100,000,- ale hradila by se na dvě části dle vystavených faktur, první v roce 2019 v srpnu na 50,000,- a druhá v únoru 2020? Vůbec nevím jak rozúčtovat, zaúčtovat. Pokaždé to tu bylo jinak, můžete mi poradit jak to má vypadat? Vše tedy na 384? A co s DPH? také 384? Vůbec netuším, děkuji za pomoc.
Zobrazit odpověd

Vyúčtování služeb při změně nájemce  23.07.2019
Dobrý den, prosím o pomoc – dvě společnosti s.r.o., plátci DPH spolu sepsaly dodatek k nájemní smlouvě o postoupení smlouvy, dle kterého společnost A (nájemce č. 1) převádí na společnost B (nájemce č. 2) veškerá svá práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy. Ve smlouvě je uvedeno, že vyúčtování záloh na poplatky za služby uhrazených nájemcem č. 1 bude pronajímatelem řešeno výlučně s nájemcem č. 2. s tím, že případné vypořádání mezi Nájemcem č. 1 a Nájemcem č. 2 v této souvislosti bude (resp. může být) součástí samostatné smlouvy mezi Nájemcem č. 1 a Nájemcem č. 2. Žádná taková smlouva ale není. Prosím o radu, jakým způsobem „převést“ a zaúčtovat již zaplacené zálohy a z nich uplatněné DPH nájemcem č. 1 na nájemce č. 2., když vyúčtování služeb bude vystavené celé na nájemce č. 2 ? Vedu účetnictví oběma společnostem. Děkuji!
Zobrazit odpověd

Sankce za pozdě vyfakturované činnosti  19.07.2019
Dobrý den, Doufám, že dostatečně zformuluji to na co by jsem se chtěl zeptat. Jsem naprostý lajk. V rodině je firma kdy jsme plátci DPH já zde figuruji jako zaměstnanec. Pro jednu firmu(Zadavatele) jsme zaměřovali nějaké prostory. Tyto prostory byli zaměřeny k jednotlivým smlouvám, které firma( Zadavatel) uzavřela. Posléze jsem vystavoval faktury bohužel protože mě nikdo neupozornil faktury byli vystaveny po delší době jak 15 dní. Příznávám svou chybu. Faktura byla rozepsána a bylo zde rozepsáno vždy jaký prostor jakému klientovi se vždy zaměřil. Vystaveno celkem 5 Faktur. Zaměření proběhlo letošní rok od 31- března-31 května. Firma( Zadavatel) dle mých informací by dokázal proplatit faktury. Ale účetní naší firmy tvrdí, že zde můžou na finančním úřadě vzniknout sankce. Za opožděné faktury. Prosím o vysvětlení. Případně sankce jaké jsou. A jestli sankce se berou za každou položku ve faktuře či se jedná pouze sankce za fakturu. A kolik by takováto pokuta mohla činit. Moc Děkuji za radu.
Zobrazit odpověd

Chybně vykázaná ztráta při nulových příjmech  09.07.2019
Dobrý den, s.r.o. má asi 4 roky po sobě jen pár drobných nákladů, ale jen v jednom roce jednu tržbu. V daňových přiznáních k dani z příjmů byly náklady uvedeny jako daňově uznatelné, ale nejsem si jistá, když náklady negenerují žádné tržby, jestli nemají být daňově neuznatelné. Pokud ano, má se podat dodatečné DAP za roky, kdy nebyla žádná tržba? Na kterém řádku to uvést? Hrozí pokuta, když se dodDap podá/nepodá (daň je vždy 0)? Má se nějak zohlednit v účetnictví, že firma nemá tržby (např. poznámka v příloze k účetní závěrce)? Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Zaúčtování příspěvku SVJ na správu v podvojném účetnictví  13.06.2019
Dobrý den, mám klienta BD, který je zároveň členem SVJ (také klient). V bytovém domě zbývá převést poslední byt, který je zatím ve vlastnictví BD, takže je tam jen jeden nájemník. Chtěla bych se zeptat, kam má BD zaúčtovat příspěvky na správu SVJ, které SVJ nevyúčtovává? Zálohy na služby, které SVJ vyúčtovává mám v úče BD zaúčtovány předpisem přes 314 - Zálohy na služby SVJ/325 - Závazky vůči SVJ. Na konci roku jsem účet 314 - Zálohy na služby SVJ zúčtovala s účtem 324 Zálohy člena družstva. Je to tak správně? Děkuji. hp
Zobrazit odpověd

Zaúčtování náhrady škody na autě  17.05.2019
Dobrý den,zaměstnanec naší firmě způsobil škodu na vozidle. Nechali jsme si škodu uhradit rozpočtem a spoluúčast 5.000,- dali zaměstnanci k náhradě. Pojišťovna vypočetla škodu na 17.358kč, na náš účet pojišťovna poslala 12.358kč a 5.000kč je spoluúčast. V servise nám vozidlo opravili za 21.430kč, doplatek 9.072kč šel přímo na servis. Potom nám pojišťovna poslala vyjádření, že udělala chybu a měla poslat jen 4.072kč, a naše firma vracela pojišťovně 5.000kč na účet. Prosím jak zaúčtovat?
Zobrazit odpověd


Software po přechodu z daňové evidence na účetnictví  19.04.2019
Dobrý den, pokud vedu daňovou evidenci a pořídil jsem si software tak ho dávám automaticky do výdajů. Co ale dělat v případě, že přecházím z daňové evidence na účetnictví? Vím, že bych měl navázat v odpisování tak, jako by byl majetek odpisován po celou dobu používání, ale co provedu s tím, že byl software daný už jednou do výdajů. To bych ho měl přeci při odpisování v nákladech jakoby podruhé. Je tato situace nějak řešena? Děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd



Chybná fakturace základního kapitálu  07.04.2019
Dobrý den, založili jsme nové s.r.o. k 18.3.2019 a k tomuto datu jsem vytvořila zahajovací rozvahu a otevřela jsem účty 701/411 a 221/701 1000 Kč. Ovšem základní kapitál byl splacen společností, která vznik zřizovala a ta ho vložila na náš bú. Při účtování zřizovacích výdajů jsem narazila na faktuře (od zřizovací společnosti) na položku "základní kapitál" 1 000 Kč - kam prosím tuto položku z faktury účtovat? Děkuji V
Zobrazit odpověd

Zaúčtování nesprávné faktury  06.04.2019
Dobrý den, v prosinci 2018 jsem zaúčtovala přijatou fakturu za právní služby . Požadovali jsme však doplňující rozpis prací. Fakturu jsme nezaplatili, protože rozpis nepřišel . Právník doposud neodpověděl ani požadovaný rozpis neposlal. Nereaguje , ani na výzvu přes datovou schránku. Jak máme postupovat, když nám nepošle storno-dobropis faktury . DPH uplatněno nebylo. Děkuji Marie
Zobrazit odpověd



Dotace přislíbená po ukončení období  18.03.2019
Dobrý den, jsme ústav a od listopadu 2018 jsme partnerem již schváleného projektu financovaného ze zdrojů EU (začátek realizace 11/2018). Dotace je na pokrytí provozních nákladů (především mzdových nákladů). K dnešnímu dni nemáme uzavřenou partnerskou ani dotační smlouvu a zároveň hlavní nositel projektu zvažuje odstoupit od realizace projektu. Jakým způsobem zaúčtovat výnos dotace týkající se roku 2018 v případě, že ještě nemám jistotu, že dotaci obdržím? Předem děkuji za odpověď! J B
Zobrazit odpověd


Zaúčtování DPH při nákupu z jiné země EU  21.01.2019
Dobrý den, jsme sro, neplátci DPH, ale identifikovaná osoba - máme klienta se sídlem mimo ČR, který nám fakturuje za služby - u těchto faktur si pak sami vyměříme DPH, které odvedeme, to je nám vcelku jasné, ovšem nevím, jak tuto odvedenou daň zaúčtovat, přesněji jak ji zaúčtovat tak, aby pro nás byla alespoň náklad, protože státu odvedeme DPH, které si nikde neuplatníme a ani by se nám o to nesnížil zisk, přičemž nejde o úplně zanedbatelné položky. Děkuji za odpověď JK
Zobrazit odpověd

Zaúčtování DPH vyžádaného z jiné země EU  16.01.2019
Dobrý den,vedeme DE, pokud nám vrátí dph ze zemí EU za rok 2018 např. v kvěknu 2019,většina je z pohonných hmot a mýt, tak má otázka je : 1) promítne se nějak do našeho přiznání k dph a KH a případně do jakého období? 2)částka vráceného dph z eu se v roce 2019 zaúčtuje jako příjem z podnikání? Děkuji H
Zobrazit odpověd

Pohledávky a závazky při likvidaci  16.01.2019
Dobrý den, provádíme dobrovolnou likvidaci s.r.o..Mám dva dotazy: 1) V počátku podnikání tj. v roce 1994 jsme měli 2 souběžné firmy a to nově založené s.r.o. a FO. FO měla dobíhající zakázky ale fyzicky to už provádělo s.r.o., finanční plnění šlo dle uzavřených smluv FO a tato to přeposlala PO bez žádné vydané faktury. Účetní u PO to zaúčtovala jako výpomoc od FO. Teď víme, že to byla chyba. Teď nám to stále visí v hlavní účetní knize na účtu 325100 Ostatní závazky. Je to docela větší částka (1.200.000,00Kč). Kam to zaúčtovat aby se to již neukazovalo v HUK? Na podrozvahový účet? 2) Na účtu 311100 a 321100 máme několik faktur tzv. Starého bloku na které jsme neudělali opravné položky. A ty nám tam stále visí. Co s tím můžeme udělat? Děkuji za odpověď Jiří Holejšovský – likvidátor Leman-International s.r.o. – v likvidaci Staré Město Na Zbytkách 10 738 01 Frýdek-Místek
Zobrazit odpověd