Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 17 výsledků v kategorii PO - podnikatelské (s.r.o....) se štítkem účetnictví

Benefiční akce realizovaná s. r. o.  29.10.2019
Dobrý den, klient chce pořádat nevýdělečnou (benefiční) akci, kdy pořadatelem by byla jeho firma (s.r.o.). Předmět podnikání má firma pouze ostrahu majetku a osob a služby neuvedené v přílohách 1 až 3. Firma je měsíční plátce DPH. Je to vůbec možné ve firmě takovou to akci pořádat? Jak mi se to případně řešilo v účetnictví ? Napadlo mě pouze rozdělit akci na zvláštní středisko. Moc děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Zaúčtování dotace  16.10.2019
Dobrý den,jsme firma s.r.o. a byla nám akceptovaná žádost na dotaci od NZÚ - na rekonstrukci firemního domu.Jakým způsobem zaúčtovávat daňové doklady spojené s rekonstrukcí ? K výplatě dotace dojde nejdřív v roce 2021 a není jisté jestli vůbec bude vyplacená.Nyní nám je předschválena procenty maximální výše dotace z celkových nákladu na rekonstrukci. Dávat všechny daňové doklady spojené s rekonstrukcí do nákladu a jakým způsobem poté zaúčtovat dotaci ? děkuji ZM
Zobrazit odpověd

Účtování o pezemcích určených k prodeji  20.08.2019
Dobrý den, prosím o radu. Stavební společnost s.r.o. s předmětem podnikání mimo jiné provádění staveb a realitní činnost zakoupila pozemek na základě smlouvy od neplátce DPH se zápisem do katastru. Pozemek bude rozparcelován a převeden na stavební s realizací inž. sítí k následnému prodeji. Bude pozemek zařazen do účetnictví jako zboží nebo nehmotný majetek? Děkuji H
Zobrazit odpověd

Časové rozlišení výnosů  14.08.2019
Dobrý den, prosím o radu ohledně fakturace za služby (reklama, propagace). Jsme společnost a.s. Tvoří se zde smlouvy o reklamě, které jsou třeba od 1.7. 2019 - 30.6.2020. Částka za reklamu je pouze jedna 50,000,-. Moje předchůdkyně účtovala takto 384/602 384/343. Ale peníze jsme obdrželi v roce 2019. Je to správně? A jak by to bylo kdyby smlouva byla od 1.7. 2019 - 30.6. 2020 a smlouva by byla na 100,000,- ale hradila by se na dvě části dle vystavených faktur, první v roce 2019 v srpnu na 50,000,- a druhá v únoru 2020? Vůbec nevím jak rozúčtovat, zaúčtovat. Pokaždé to tu bylo jinak, můžete mi poradit jak to má vypadat? Vše tedy na 384? A co s DPH? také 384? Vůbec netuším, děkuji za pomoc.
Zobrazit odpověd

Vyúčtování služeb při změně nájemce  23.07.2019
Dobrý den, prosím o pomoc – dvě společnosti s.r.o., plátci DPH spolu sepsaly dodatek k nájemní smlouvě o postoupení smlouvy, dle kterého společnost A (nájemce č. 1) převádí na společnost B (nájemce č. 2) veškerá svá práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy. Ve smlouvě je uvedeno, že vyúčtování záloh na poplatky za služby uhrazených nájemcem č. 1 bude pronajímatelem řešeno výlučně s nájemcem č. 2. s tím, že případné vypořádání mezi Nájemcem č. 1 a Nájemcem č. 2 v této souvislosti bude (resp. může být) součástí samostatné smlouvy mezi Nájemcem č. 1 a Nájemcem č. 2. Žádná taková smlouva ale není. Prosím o radu, jakým způsobem „převést“ a zaúčtovat již zaplacené zálohy a z nich uplatněné DPH nájemcem č. 1 na nájemce č. 2., když vyúčtování služeb bude vystavené celé na nájemce č. 2 ? Vedu účetnictví oběma společnostem. Děkuji!
Zobrazit odpověd

Sankce za pozdě vyfakturované činnosti  19.07.2019
Dobrý den, Doufám, že dostatečně zformuluji to na co by jsem se chtěl zeptat. Jsem naprostý lajk. V rodině je firma kdy jsme plátci DPH já zde figuruji jako zaměstnanec. Pro jednu firmu(Zadavatele) jsme zaměřovali nějaké prostory. Tyto prostory byli zaměřeny k jednotlivým smlouvám, které firma( Zadavatel) uzavřela. Posléze jsem vystavoval faktury bohužel protože mě nikdo neupozornil faktury byli vystaveny po delší době jak 15 dní. Příznávám svou chybu. Faktura byla rozepsána a bylo zde rozepsáno vždy jaký prostor jakému klientovi se vždy zaměřil. Vystaveno celkem 5 Faktur. Zaměření proběhlo letošní rok od 31- března-31 května. Firma( Zadavatel) dle mých informací by dokázal proplatit faktury. Ale účetní naší firmy tvrdí, že zde můžou na finančním úřadě vzniknout sankce. Za opožděné faktury. Prosím o vysvětlení. Případně sankce jaké jsou. A jestli sankce se berou za každou položku ve faktuře či se jedná pouze sankce za fakturu. A kolik by takováto pokuta mohla činit. Moc Děkuji za radu.
Zobrazit odpověd

Chybně vykázaná ztráta při nulových příjmech  09.07.2019
Dobrý den, s.r.o. má asi 4 roky po sobě jen pár drobných nákladů, ale jen v jednom roce jednu tržbu. V daňových přiznáních k dani z příjmů byly náklady uvedeny jako daňově uznatelné, ale nejsem si jistá, když náklady negenerují žádné tržby, jestli nemají být daňově neuznatelné. Pokud ano, má se podat dodatečné DAP za roky, kdy nebyla žádná tržba? Na kterém řádku to uvést? Hrozí pokuta, když se dodDap podá/nepodá (daň je vždy 0)? Má se nějak zohlednit v účetnictví, že firma nemá tržby (např. poznámka v příloze k účetní závěrce)? Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Zaúčtování náhrady škody na autě  17.05.2019
Dobrý den,zaměstnanec naší firmě způsobil škodu na vozidle. Nechali jsme si škodu uhradit rozpočtem a spoluúčast 5.000,- dali zaměstnanci k náhradě. Pojišťovna vypočetla škodu na 17.358kč, na náš účet pojišťovna poslala 12.358kč a 5.000kč je spoluúčast. V servise nám vozidlo opravili za 21.430kč, doplatek 9.072kč šel přímo na servis. Potom nám pojišťovna poslala vyjádření, že udělala chybu a měla poslat jen 4.072kč, a naše firma vracela pojišťovně 5.000kč na účet. Prosím jak zaúčtovat?
Zobrazit odpověd


Chybná fakturace základního kapitálu  07.04.2019
Dobrý den, založili jsme nové s.r.o. k 18.3.2019 a k tomuto datu jsem vytvořila zahajovací rozvahu a otevřela jsem účty 701/411 a 221/701 1000 Kč. Ovšem základní kapitál byl splacen společností, která vznik zřizovala a ta ho vložila na náš bú. Při účtování zřizovacích výdajů jsem narazila na faktuře (od zřizovací společnosti) na položku "základní kapitál" 1 000 Kč - kam prosím tuto položku z faktury účtovat? Děkuji V
Zobrazit odpověd

Zaúčtování nesprávné faktury  06.04.2019
Dobrý den, v prosinci 2018 jsem zaúčtovala přijatou fakturu za právní služby . Požadovali jsme však doplňující rozpis prací. Fakturu jsme nezaplatili, protože rozpis nepřišel . Právník doposud neodpověděl ani požadovaný rozpis neposlal. Nereaguje , ani na výzvu přes datovou schránku. Jak máme postupovat, když nám nepošle storno-dobropis faktury . DPH uplatněno nebylo. Děkuji Marie
Zobrazit odpověd




Zaúčtování DPH vyžádaného z jiné země EU  16.01.2019
Dobrý den,vedeme DE, pokud nám vrátí dph ze zemí EU za rok 2018 např. v kvěknu 2019,většina je z pohonných hmot a mýt, tak má otázka je : 1) promítne se nějak do našeho přiznání k dph a KH a případně do jakého období? 2)částka vráceného dph z eu se v roce 2019 zaúčtuje jako příjem z podnikání? Děkuji H
Zobrazit odpověd

Pohledávky a závazky při likvidaci  16.01.2019
Dobrý den, provádíme dobrovolnou likvidaci s.r.o..Mám dva dotazy: 1) V počátku podnikání tj. v roce 1994 jsme měli 2 souběžné firmy a to nově založené s.r.o. a FO. FO měla dobíhající zakázky ale fyzicky to už provádělo s.r.o., finanční plnění šlo dle uzavřených smluv FO a tato to přeposlala PO bez žádné vydané faktury. Účetní u PO to zaúčtovala jako výpomoc od FO. Teď víme, že to byla chyba. Teď nám to stále visí v hlavní účetní knize na účtu 325100 Ostatní závazky. Je to docela větší částka (1.200.000,00Kč). Kam to zaúčtovat aby se to již neukazovalo v HUK? Na podrozvahový účet? 2) Na účtu 311100 a 321100 máme několik faktur tzv. Starého bloku na které jsme neudělali opravné položky. A ty nám tam stále visí. Co s tím můžeme udělat? Děkuji za odpověď Jiří Holejšovský – likvidátor Leman-International s.r.o. – v likvidaci Staré Město Na Zbytkách 10 738 01 Frýdek-Místek
Zobrazit odpověd