Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 8 výsledků v kategorii PO - podnikatelské (s.r.o....) se štítkem daň z přidané hodnoty (DPH)
Benefiční akce realizovaná s. r. o.  29.10.2019
Dobrý den, klient chce pořádat nevýdělečnou (benefiční) akci, kdy pořadatelem by byla jeho firma (s.r.o.). Předmět podnikání má firma pouze ostrahu majetku a osob a služby neuvedené v přílohách 1 až 3. Firma je měsíční plátce DPH. Je to vůbec možné ve firmě takovou to akci pořádat? Jak mi se to případně řešilo v účetnictví ? Napadlo mě pouze rozdělit akci na zvláštní středisko. Moc děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

DPH při směně pozemků  16.10.2019
Dobrý den. Prosím o radu. Plátce DPH směňuje pozemek - dle posudku 53000 Kč za pozemek s FO dle posudku 49000. Ve směnné smlouvě je určen doplatek FO ve výši 5000 (z toho 53-49=4;+1tis. náklady na 1/2 kolku a 1/2 odhadu). Ve směnné smlouvě jsou uvedeny hodnoty pozemků a doplatek 5 tis. Kč. Není "rozúčtován" doplatek 4+1, ale jenom 5 . Z jaké hodnoty má plátce DPH odvést DPH ? 53 tis Kč nebo 54 tis. Kč ? Náklady na vklad druhého směňujícího jsou účtovány na účtu 377. Moc děkuji K
Zobrazit odpověd

Vyúčtování služeb při změně nájemce  23.07.2019
Dobrý den, prosím o pomoc – dvě společnosti s.r.o., plátci DPH spolu sepsaly dodatek k nájemní smlouvě o postoupení smlouvy, dle kterého společnost A (nájemce č. 1) převádí na společnost B (nájemce č. 2) veškerá svá práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy. Ve smlouvě je uvedeno, že vyúčtování záloh na poplatky za služby uhrazených nájemcem č. 1 bude pronajímatelem řešeno výlučně s nájemcem č. 2. s tím, že případné vypořádání mezi Nájemcem č. 1 a Nájemcem č. 2 v této souvislosti bude (resp. může být) součástí samostatné smlouvy mezi Nájemcem č. 1 a Nájemcem č. 2. Žádná taková smlouva ale není. Prosím o radu, jakým způsobem „převést“ a zaúčtovat již zaplacené zálohy a z nich uplatněné DPH nájemcem č. 1 na nájemce č. 2., když vyúčtování služeb bude vystavené celé na nájemce č. 2 ? Vedu účetnictví oběma společnostem. Děkuji!
Zobrazit odpověd

Sankce za pozdě vyfakturované činnosti  19.07.2019
Dobrý den, Doufám, že dostatečně zformuluji to na co by jsem se chtěl zeptat. Jsem naprostý lajk. V rodině je firma kdy jsme plátci DPH já zde figuruji jako zaměstnanec. Pro jednu firmu(Zadavatele) jsme zaměřovali nějaké prostory. Tyto prostory byli zaměřeny k jednotlivým smlouvám, které firma( Zadavatel) uzavřela. Posléze jsem vystavoval faktury bohužel protože mě nikdo neupozornil faktury byli vystaveny po delší době jak 15 dní. Příznávám svou chybu. Faktura byla rozepsána a bylo zde rozepsáno vždy jaký prostor jakému klientovi se vždy zaměřil. Vystaveno celkem 5 Faktur. Zaměření proběhlo letošní rok od 31- března-31 května. Firma( Zadavatel) dle mých informací by dokázal proplatit faktury. Ale účetní naší firmy tvrdí, že zde můžou na finančním úřadě vzniknout sankce. Za opožděné faktury. Prosím o vysvětlení. Případně sankce jaké jsou. A jestli sankce se berou za každou položku ve faktuře či se jedná pouze sankce za fakturu. A kolik by takováto pokuta mohla činit. Moc Děkuji za radu.
Zobrazit odpověd



Zaúčtování nesprávné faktury  06.04.2019
Dobrý den, v prosinci 2018 jsem zaúčtovala přijatou fakturu za právní služby . Požadovali jsme však doplňující rozpis prací. Fakturu jsme nezaplatili, protože rozpis nepřišel . Právník doposud neodpověděl ani požadovaný rozpis neposlal. Nereaguje , ani na výzvu přes datovou schránku. Jak máme postupovat, když nám nepošle storno-dobropis faktury . DPH uplatněno nebylo. Děkuji Marie
Zobrazit odpověd

Zaúčtování DPH vyžádaného z jiné země EU  16.01.2019
Dobrý den,vedeme DE, pokud nám vrátí dph ze zemí EU za rok 2018 např. v kvěknu 2019,většina je z pohonných hmot a mýt, tak má otázka je : 1) promítne se nějak do našeho přiznání k dph a KH a případně do jakého období? 2)částka vráceného dph z eu se v roce 2019 zaúčtuje jako příjem z podnikání? Děkuji H
Zobrazit odpověd