Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 32 výsledků v kategorii PO - podnikatelské (s.r.o....) se štítkem účetnictví
Účtování stravenek  15.12.2013

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak úplně správně účtovat o platbách poukázkami (stravenkami). Jedná se o s.r.o. a plátce dph. Za prodané zboží zákazník zaplatí stravenkami.(jedno účtování?). Dále od obchodníka jsou stravenky předány k proplacení společnosti, která se zabývá proplácením stravenek (druhé účtování?). Ta vystaví daňový doklad ve kterém převede poukazy na peníze a zároveň si od částku odečte provizi vč. dph. Prosím jak správně vše zaúčtovat. Mockrát děkuji E D (účastník přednášek agentury Brzo)

Zobrazit odpověd

Účtování pohledávky za pojišťovnou  25.11.2013

Dobrý den, jsme s.r.o., uzavřeli jsme pojistnou smlouvu se zahraniční pojišťovnou, zprostředkovatelem byla česká společnost, na škodové pojištění vozidla na období 6.9.2012 až 5.9.2016, pojistná částka na celé období 24000Kč uhrazena plně 9/2012, dne 28.1.2013 byla pojišťovně odňata licence a k tomuto dni nám vznikl nárok na vrácení nespotřebovaného pojistného, podali jsme přihlášku pohledávky do likvidace v řádném termínu, v 7/2013 jsme obdrželi od pojišťovny dopis o přijetí - uznání pohledávky ve výši 21500Kč.Účtováno: ve 2012, daňový náklad 1923Kč 548/221, 22077Kč 381/221, v roce 2013 daňový náklad za období do 28.1.13, 460Kč 548/381. Dotaz zní, jak účtovat pohledávku za pojišťovnou v likvidaci ve výši 21500Kč, a jak účtovat rozdíl 117Kč (24000-1923-460-21500=117), a zda se bude jednat o daňové či nedaňové položky, a to 1, v případě, že dojde k úhradě pojišťovnou v roce 2013, dále 2, v případě,že dojde k úhradě pojišťovnou v roce 2014, dále 3, v případě, že nedojde k vrácení částky pojišťovnou vůbec. V tomto okamžiku nevíme, zda nám pojišťovna částku vrátí ani v jakém čase. Děkuji za odpověď. M V, účetní

Zobrazit odpověd


Přepočet EUR na koruny  01.10.2013

Dobrý den,při směně EUR z EUR účtu na CZK účet dohodnu v bance kurz (vyšší než jejich běžný) a provedenu konverzi měn. Musím účtovat o kurzových rozdílech, když používám kurzy denní? Tj. částka z EUR účtu bude pak zaúčtována denním kurzem ČNB a bude se mi lišit od CZK částky a nebo mohu zadat dohodnutý kurz s bankou a pak se mi částka z EUR účtu a CZK účtu bude shodovat a nebudu účtovat kurz. rozdíly. Předem moc děkuji za radu

Zobrazit odpověd

Účtování pojistné události se spoluúčastí  24.09.2013

Dobrý den, moc si Vás dovoluji poprosit o konzultaci úč. případu. Náš zaměstnanec měl nehodu na firemním vozu. Autoservis nám poslal fakturu za opravu, zaměstnanec má spoluúčast 5000 kč. Potřebovala bych se poradit zda účtuji správně. Faktura za opravu 511/321, 343/321 (částky dle faktury), úhrada fa 321/221,předpis od pojiš´tovny 378/688, předpis spoluúčasti 335/688 částka 5000 kč, úhrada spoluúčasti v hotovosti 211/335. Muže to takto být. Díky moc za radu Ála

Zobrazit odpověd

Účtování vkladu společníka s.r.o.  19.09.2013

Dobrý den, můžete mi prosím poradit? Při vzniku naší s.r.o. bylo složeno 200 tis.Kč na běžný účet a těchto 200 tis.Kč půjčil společník, kterému byly celé finanční prostředky vráceny. Počáteční stavy byly nastaveny 701/411 a 221/701. Nevím jak dostat ještě tyto finanční prostředky na 365, ze které by pak byly vyvedeny proti pokladně, ze které budou vyplaceny. Děkuji. JP

Zobrazit odpověd


Vklad nemovitosti s hypotékou do s.r.o.  08.08.2013

Dobrý den, fyzická osoba si v 5/2013 pořídila na úvěr (hypotéku) dílnu. Od 9/2013 založí s.r.o. a tuto nemovitost by tam chtěla vložit. Doba je kratší než 5 let tj. vstupní cenou bude cena, za kterou ji v 5/2013 pořídil. Zaúčtování bude 021/411 ? Kdo bude pokračovat ve splácení úvěru, fyz. osoba nebo s.r.o. ? Kde by se případně závazek vůči bance v s.r.o. účtoval ? Moc děkuji.

Zobrazit odpověd



Čerpání peněz z vlastního s.r.o.  02.08.2013

SRO-1 společník. Vklad Kč 200.000,- na bankovní účet jako základní kapitál při vzniku firmy z vlastních peněz. Nyní firma již prosperuje a společník by chtěl peníze ze SRO ve výši Kč 200.000,- zpět. Je to možné??? Jak je z firmy dostat účetně a přitom nijak neměnit výši ZK, např. z účtu nebo z banky. Společník dále zůstává jediným společníkem, z firmy neodchází, pouze peníze potřebuje zpět na osobní záležitosti. Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd


Účtování při vzniku s.r.o.  02.07.2013

Dobrý den, chci se zeptat ohledně zřizovacích výdajů a základního kapitálu. Založili jsme si s.r.o. (zápis 6.6.2013). Zřizovací výdaje k 6.6. činí 31.868 Kč, základní kapitál 200.000 Kč, ale na bankovní účet jsme kvůli finanční způsobilosti museli vložit 250.000 Kč. Můžete mi poradit jak mám tyto počáteční stavy zaúčtovat? Děkuji S pozdravem J K

Zobrazit odpověd


Pronajaté vozidlo v účetnictví  30.05.2013

Dobrý den. Dovoluji se obrátit se na Vás s dotazem. Naše s.r.o. funguje od 02/2013, účtuje v podvoj.účetnictví a je plátcem DPH. Náš jednatel, který je zároveň i zaměstnancem, sepsal s jinou firmou smlouvu o nájmu nákl. automobilu (na dobu neurčitou), který máme nyní v užívání . Dle této smlouvy neseme N na provoz, pohonné hmoty a údržbu. Moje otázka tedy zní :

  1. máme povinnost vést k tomuto pranajatému autu knihu jízd, cestovní příkazy ?
  2. Co s ostatními náklady - za pohonné hmoty, opravy atd. ? Jak postupovat účetně ?
  3. Silniční daň platí majitel a nebo provozovatel, tedy my ?

Pro mne je to dost nestandardní situace. Dříve jsem byla ve firmě, kde auta byla firemní a vše bylo jasné. Děkuji Vám předem za odpověď, Ch E.

Zobrazit odpověd

Oprava nezaúčtovaného odpisu pohledávky  14.05.2013

Daňový odpis pohledávky. Dobrý den, firma s.r.o., vede podvojné účetnictví. Zákonná opravná položka byla vytvořena 558/391 v roce 2011 na neuhrazené faktury splatné roku 2007, ke konkurzu se ale firma tvořící zák. opravnou položku přihlásila už v roce 2010. Soudní rozhodnutí o konci řízení, nedostatku majetku atd. skončil v roce 2011. Bohužel v roce 2011 nebyla zák. opr. položka zrušena a nebyl zaúčtován daňový odpis. Žalovaná firma zanikla 23.6.2012. Účetnictví jsem převzala v roce 2012. Zpracovávám DPPO - máme odklad, chci zaúčtovat zrušení opravné položky 391/558 a účtovat odpis pohledávky 546/311, bohužel nevím, zda když soud proběhl v roce 2011, můžu účtovat odpis pohledávky daňový? Je vůbec správně, že předchozí účetní účtovala zákonnou opravnou položku v roce 2011, tedy po roce přihlášení k soudu? Děkuji mnohokráte za Vaši odbornou radu, pomoc. P B

Zobrazit odpověd

Použití zisku na pokrytí ztrát a vytvoření rezervního fondu  28.04.2013

Dobrý den. Navazuji v účetnictví (právnická osoba) u klienta na předchozí účetní firmu a prováděl jsem kontrolu předchozích let, abych si byl jistý, zda na mě nevyskočí časem nějaký kostlivec. V rámci tohoto procesu jsem došel ke zjištění, že v roce 2012 na základě zápisu z valné hromady došlo k zaúčtování vygenerovaného zisku z roku 2011 v plné výši na neuhrazenou ztrátu z minulých let. Rok 2011 byl prvním rokem, kdy společnost vygenerovala zisk. Dle Obch.Z by se měl začít plnit rezervní fond. Nebo se pletu a zápis z valné hromady je více? Pakliže se nepletu, jak to mohu v účetnictví 2013 napravit? (Rok 2012 je již uzavřený). Moc děkuji za Váš čas.

Zobrazit odpověd



Účtování o krádeži  02.04.2013

Dobrý den, prosím o radu, jak účtovat odcizení nafty z nádrže a akumulátoru (baterie). Máme potvrzení od policie, že krádež byla způsobena neznámým pachalem, tj. náklad bude daňový. Jde mi o to, jak zaúčtovat: odcizení nafty přímo z nádrže (nafta byla účtována do spotřeby) - budu účtovat takto? 549/501 odcizení baterie a poškození okna u budovy, kde byl automobil zaparkován? Předem děkuji a přeji hezký den Ivet

Zobrazit odpověd


Počáteční rozvaha při založení firmy  28.03.2013

Dobrý den, notářský zápis na založení s.r.o. byl sepsán 7.3.2012, náklady na pořízení 12tis.Na BU vložen ZK 200tis. taky 7.3.2012.,zápsano s.r.o do OŘ 6.4.2012.Musím sestavovat zahajovací rozvahu a pak převést PS do normální rozvahy, nebo můžu ponechat jen klasickou rozvahu. Pro FU připravila jsem rozvahu v zjednodušeném rozsahu. Nebo mám podat v plném? Děkuji moc za odpověď. S úctou Ing.H

Zobrazit odpověd

Povinnost vést účetnictví  27.03.2013

Dobrý den, v roce 2007 bylo založeno s.r.o. 3 společníky Ruské federace za účelem koupě nemovitosti. Tato s.r.o. nemá žádné příjmy ani nevedla žádné účetnictví! Přesto se domnívám, že by mělo být podáno Přiznání k DPPO za jednotlivá zd. období ve výši nula. Musí být i účetní závěrka v takovémto případě? Nebo stačí nějaké prohlášení, že nebyly žádné příjmy? A co s tím chybějícím účetnictvím? Děkuji za odpověď. M.Š.

Zobrazit odpověd

Nákupy před založením společnosti  12.03.2013

Hezký den, ráda bych se zeptala jak zaúčtovat pořízení vybavení restaurace a náklady na její opravu před zápisem společnosti do OR? Doklady celkem za toto vybavení a materiál na opravu provozovny mám cca za 100.000 Kč byly převážně hrazeny v hotovosti. Je možné to zahrnout do nákladů i když společnost byla založena 6.6.2012 a doklady mám před tímto datem? Pokud ano jak mám zaúčtovat? Děkuji Šárka

Zobrazit odpověd

Převod pacientů a smluv s pojišťovnou  28.02.2013

Dobrý den, prosím o vyjasnění jak zaúčtovat : s.r.o. podnikající v poskytování zdravotní péče koupila od a.s. část nestátního zdravotního zařízení ,konkrétně smlouvy se zdravotními pojištovnami, poskytování zdravotní péče o stávající pacienty. Nepřevzala žádný hmotný majetek, zařízení, závazky ani pohledávky, ani nekoupila prostory ordinace - pouze nájem . Cena byla 1 000 000,0 Kč. Jedná se o nehmotný majetek / odpisy 60 měsíců / nebo jiný druh nákladů ? Děkuji E V

Zobrazit odpověd