Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 16 výsledků v kategorii NNO - nestátní neziskové organizace se štítkem účetnictví
Účetní doklad pro pronájem  14.12.2017
Dobrý den, jsme spolek-nezisková organizace. V létě pořádáme týdenní pobyt s dětmi v pronajatém objektu. Pronajímatel vystavil smlouvu o pronájmu. Zaplatit chce teď zálohu 50 procent. Zbytek na místě. Na dotaz na nějaký účetní doklad mi napsal, že na zálohu budu mít pouze doklad o bankovním převodu a na zbytek mi vystaví pokladní doklad. Lze doklad o bankovním převodu spolu se smlouvou, kde jsou částky vypsány vložit do účetnictví? Děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd

Účtování darů u NNO  07.12.2017
Dobrý den, jsem začátečnice v účtování nezisk. organizací. Dostali jsme od jedné společnosti darovací smlouvu - fin. prostředky na účely, pro které je naše nadace zřízena a já si nevím rady, kam tento dar zaúčtovat. Zda na 682 - Přijaté příspěvky a dary nebo do Fondů na 911. Mohli byste mi prosím objasnit, v jakém případě se účtuje na tyto účty, tj. jaký je mezi nimi rozdíl. Děkuji
Zobrazit odpověd


Výměnný obchod  08.09.2017
Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Pořádáme internetovou soutěž a ceny pro vítěze nám poskytnou naši partneři ve formě poukazů/voucherů na různé zboží i služby. Za to budou mít na našich stránkách umístěné logo a popis poskytnuté ceny. Neinkasujeme tedy ani korunu, poukazy dostaneme v elektronické podobě a všechny je rozdáme výhercům. S partnery máme uzavřenou Smlouvu o spolupráci, ve které se oni zavazují poskytnout ceny v určitém množství a hodnotě, a my za to na oplátku dáme jejich logo na naše stránky. Jak by to mělo být po účetní stránce? Je třeba poukazy uvést do výnosů a odvést z nich daň z příjmu i přes to, že finanční příjem z takové spolupráce je pro nás nula? Nebo je možné, dát poukazy do výnosů, ale zároveň i do nákladů jako náklady na reklamu nebo něco takového? Děkuji za radu. S pozdravem Karel Š.
Zobrazit odpověd

Účtování plateb kartou  07.08.2017
Dobrý den, jsme nezisková organizace. Začali jsme pro některé platby v obchodech používat naší platební kartu. Nemůžu přijít na to, jak zaúčtovat doklady, které mi zaměstnanec donese po nákupu, abych je pak mohla spárovat s platbou na výpise. Také nevím, kam je zaúčtovat v účetním programu. Do "ostatních závazků"? Nebo do "přijatých faktur"? Nákupy se týkají 501..., nic nepřeprodáváme. Děkuji
Zobrazit odpověd

Benefiční koncert  04.04.2017
Dobrý den, potřebovala bych poradit. Všude jsem našla variantu, jak postupovat, když spolek dostane finanční dar. Ale jak postupuje spolek (zabývající se kulturní činností a pořádání koncertů), pokud se rozhodne, že výtěžek z benefičního koncertu (konaného pro dětský domov) chce následně formou finančního daru dát příspěvkové organizaci (dětskému domovu). Předpokládá se, že výtěžek bude do 100 tis. Kč. Co všechno musí spolek provést převážně z hlediska daně z příjmů? Existuje nějaká výjimka pro benefice její danění? Děkuji moc odpověď Jana Lopourová
Zobrazit odpověd


účtování příspěvků  24.03.2017
Dobrý den, jsme NNO zapsaný spolek, veřejně prospěšný poplatník . Ráda bych se zeptala, jak účtovat přijaté účastnické poplatky určené na pokrytí nákladů (části nebo celých) z hlavní činnosti. Jedná se o kurzy pro rodiče, pobytové aktivity, kroužky pro děti a příměstské tábor... Dosud jsme účtovali na účty 682 rozděleny analyticky a na střediska a činnosti. Je to v pořádku? V roce 2016 jsme měli daňovou kontrolu (státní dotace roku 2014) a nebylo nám nic vytknuto Děkuji za radu
Zobrazit odpověd

Příloha v jdnoduchém učetnictví  24.03.2017
Dobrý den, pokud podávám daňové přiznání za spolek, který vede podvojné účetnictví, přikládám k Přiznání Výkaz zisku a ztráty, Rozvahu a textovou přílohu. Pokud budu podávat přiznání za spolek, který vede jednoduché účetnictví, stačí přiložit jen Přehled o příjmech a výdajích a Přehled o majetku a závazcích? Tedy bez textové přílohy? Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd


Nevyúčtované služby do konce roku  21.03.2017
SVJ - energie na konci roku. Dobrý den, mohli byste mi poradit, jak se postupuje v SVJ, jestliže k 31. 12. 2016 neobdrželo vyúčtování vody a elektřiny ze společných prostor za rok 2016. Dělá se k těmto energiím dohadná položka, nebo se o tom v roce 2016 vůbec neúčtuje a zúčtovávají se tyto energie až v roce, kdy se obdrží faktura? V průběhu roku byly faktury za vodu a elektřinu účtovány na účet 315. Moc děkuji za Vaši odpověď a případné doporučení.
Zobrazit odpověd

Jak účtovat  12.03.2017
Dobrý den, mám dotaz ohledně zaúčtování pojištění domu hrazeného jednou ročně a zákonného pojištění za zaměstnance u kooperativy hrazeného čtvrtletně u neziskové organizace. Jak zaúčtuji předpisy a k jakému datu a jak platbu? Jak to bude s DPH? Ještě poprosím o sdělení jak to bude u zaúčtování záloh na elektřinu dle rozpisu od ČEZ, k jakému datu budu účtovat předpis? Byl by správně 502/314? U předpisu rozepíšu DPH nebo až u platby? Děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Jak vést jednoduché účetnictví  16.02.2017
Dobrý den, převzala jsem účetnictví spolku-loutkové divadlo. Za rok 2015 to byla daňová evidence a nyní za rok 2016 jednoduché účetnictví. Prosím o radu ohledně výsledku hospodaření -zisku z r.2015(např. 1000,- Kč), který byl následně v roce 2016 použit na nákup materiálu. Jde mi o nějaké zápisy do peněžního deníku a správné sestavení přehledu příjmu a výdajů. Zapisuje se zisk minulého období někam (peněžní deník) nebo se odpočítávají výdaje ve stejné výši, aby se došlo ke správnému rozdílu příjmů a výdajů za dané období? Prosím případně o odkaz na nějakou publikaci ohledně JÚ spolků. Mockrát děkujeme.
Zobrazit odpověd