Jednoduché účetnictví a DPH a zveřejňování 14.12.2016
- Kategorie: NNO - nestátní neziskové organizace
- Témata: daň z přidané hodnoty (DPH) , JÚ a daňová evidence , účetnictví
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně chybně evidence ucetnictvi. Přebrala jsem vedeni ucetnictvi NO. Tato NO měla povinnost v roce 2015 účtovat dle podvojného ucetnictvi, nadále však vedla pouze daňovou evidenci a i dáno přiznání bylo tak sestaveno. Chtěla bych se zeptat zda to mám nějak neřešit, opravit nebo se tím již nezabývat. Pokud opravit tak pak jaký způsob by byl nejlepší. Děkuji za odpoved
Dobrý den, prosila bych o radu: jsme nezisková organizace (spolek), který se zabývá obnovou a rozvojem lid.tradic, folkloru, pořádáme kult.akce. Chceme uspořádat ples, kde se bude vybírat vstupné. Jak máme účtovat, když nakoupíme věcné ceny do tomboly (max.výše 3500Kč za jednu věc) 501/648?,dále jak účtovat věcné dary a poukazy, které dostaneme od sponzorů a neznáme pořizovací cenu. Jak postupovat, kde nahlásit, že budeme mít na plese tombolu do 50tis.Kč.A je nějaký rozdíl a co z toho pro nás plyne, když toto nazveme tombola nebo soutěž o ceny. Mockrát děkuji a hezký den Jana
Dobrý den. Dostala jsem k proúčtování doklady SRPŠ-neziskovka. Bohužel tento druh oranizace jsem zatím neúčtovala. Slyšela jsem, že do obratu 200 tis.Kč nemusím podávat DP.Jejich příjem za celý rok je cca 20 tis.Kč - vstupné z plesu školy, sběr papíru atd. Dále příspěvky ve výši 60 tis.Kč. Je to malá organizace. Předem děkuji za zprávu M
Dobrý den, shodou okolností jsem se dostala k vedení jednoduchého účetnictví ženského spolku, který vznikl v únoru 2014. Ve spolku se uvažuje o změně stanov, která by měla změnit vymezení hlavní a vedlejší činnosti spolku. Jestliže členská schůze schválí tuto změnu stanov musí se k datu schválení udělat mimořádná účetní závěrka? (podávat daňové přiznání) Děkuji za odpověď. MV
Dobrý den, účtuji nadační fond (Spolek), který příjímá dary, které následně daruje dále. V podstatě nemá jinou výdělečnou činnost. Tyto dary předpokládám budou účtovány pouze rozvahově nikoli výsledkově. Dále Spolek má náklady pouze za reklamu související s pořádáním veřejné akce na které se budou vybírat peníze (dary) které budou následně darovány nadačnímu fondu. Tyto náklady mohou být zahrnuty v účetnictví ? Spolek bude tedy vykazovat ztrátu. Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den, NNO zapsaný spolek (útulek) neplátce DPH. Prosím o vyjádření zda postupuji správně. Výsledek roku 2015 za hlavní i hospodářskou činnost zisk 24.085,05Kč, ušetřená daň 4.180,00Kč, dle rozhodnutí statutárního orgánu spolku má být zisk zaúčtován na účet 932 (nerozdělený zisk) a ušetřená daň na účet 911 (fondy, se samostatnou analytikou) je toto účtování správné: 931 / 932 19.905,05Kč 931 / 911 4.180,00Kč jak prosím postupovat v případě využití ušetřené daně - spolek zakoupí krmivo pro zvířata v celkové ceně 5.000,00Kč - je toto účtování správné: 501 / 221 5.000,00Kč 911/ 648 4.180,00Kč Krásný den Š K
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, zda-li obchodní firma:Družstvo garáže, zapsaná v obchodním rejstříku jako právní forma: družstvo, s předmětem podnikání: garážování a údržba osobních vozidel a související činnost, vede účetnictví jako bytová družstva a SVJ?
Dobrý den, jsme spolek a řešíme problém nevyfakturovaných dodávek energie při přechodu z JÚ na vedení účetnictví, a to i v souvislosti s poskytnutými zálohami. Při zúčtování poskytnutých záloh dochází k situaci, kdy celkový náklad, který je součástí vyúčtování, je částečně nákladem za předcházející zdaňovací období. Máme obavu, že by náklad zaúčtovaný do období, kdy je poprvé vedeno účetnictví, mohl být posouzen jako daňově neuznatelný, protože se netýká daného účetního období. Nabízí se tedy řešení pomocí dohadných účtů pasivních v zahajovací rozvaze. Je správné vykazovat v zahajovací rozvaze dohadné účty pasivní nebo zde máme zohlednit pouze zaplacené zálohy z r.2015 a o ty pak zvýšit základ daně? Mnohokrát děkuji. JK
Dobrý den, při zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, spolek vykázal příjem z finančního daru na řádku 109 DP a současně náklady vztahující se k tomuto daru zahrnul do řádku 40 DP.
Dobrý den, potřebovala bych radu ohledně účtování přijatého daru u NNO, který je určen pro poskytování dál např. DHM, zásoby. Jestli i po novelizaci zákona je účtováno pomocí účtu 911. Například 022/911 a při poskytnutí 911/022 apod.
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně Přehledu o peněžních tocích (cash-flow) pro nevýdělečné organizace. Existuje nějaký závazný předpis pro sestavení tohoto výkazu, příp. alespoň vzor pro jeho sestavení? Je možné použít i pro nevýdělečné organizace přehled, který je stanoven v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 023? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, prosím o odpověď. Jsme sportovní klub, máme příjmy z hlavní i vedlejší činnosti, které nepřesáhly 3 mil. Kč, proto vedeme jednoduché účetnictví. Přijali jsme v roce 2015 pojistné plnění za poškozenou střechu na tribuně, máme tento příjem zaúčtovat do hlavní činnosti ? Chápeme dobře, že se jedná o příjem, který je předmětem daně z příjmů a nebudeme ho vyjímat v daňovém přiznání jako položku snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, vím, že dotazů ohledně podávání/nepodávání daňového přiznání u spolku je tu spousta, nicméně jsem nenašla podobný případ jako je náš, proto Vás chci požádat o radu. Jsme spolek s hlavní činností komunitní aktivity pro děti. Příjmy máme z členských příspěvků (určených stanovami) a dále nám v letošním roce byli přiděleny dotace. Jedna dotace je z kraje, druhá od města a třetí dotace je od ÚP na mzdu našeho zaměstnance. Náklady máme pouze mzdové a na zařízení místa pro aktivity dětí (hrazené z dotací). Veškeré dotace i členské příspěvky byli v letošním roce použity na provoz našeho "centra". Můj dotaz zní: Musíme podávat jako spolek daňové přiznání? A v případě, že ano, je nutné dokládat i rozvahu, výkaz zisku a ztráty atd. podobně jako například u s.r.o.? Zkoušela jsem zjistit informace na finančním úřadě, ale nebyli schopni mi poradit. Doufám, že mi alespoň vy dokážete poradit. Mnohokrát děkuji.
Dobrý den, chtěla jsem Vás požádat o radu, jak v o.p.s. účtovat o přijetí bezúplatně poskytnuté služby. Ve smlouvě je uvedeno ...organizování sbírek oblečení pro charitativní obchůdek v hodnotě 24 000,- Kč... Děkuji Vám za odpověď.
Dobrý den, prosím o radu. V loni jsme založili spolek za účelem zlepšení živ. prostředí v našem kraji. Za loňský rok jsme měli příjem 80 000Kč. Múžeme mít ve výdajích nářadí, které potřebujeme k činnosti, ale bylo zakoupeno před založením spolku? Dále se chci zeptat zda-li je možné mít ve výdajích náklady na telefon, ale smlouva není napsaná na IČO? Předem děkuji M. N
Dobrý den, jsem malé nakladatelství, založené jako spolek. Naší hlavní činností je výroba a vydávání odborných publikaci, jejich distribuce a prodej, pak spadá do činnosti hospodářské. Jak správně mám zaúčtovat do finančního účetnictví stav skladu neprodaných publikací v rámci účetní závěrky k poslednímu dni účetního období. Vedeme podvojné účetnictví , Sklady účtujeme způsobem B. Ocenění pořizovací cenou, která je vypočtena z nákladů na jednotlivé tituly. Použiji aktivaci a nebo existuje jiný způsob Děkuji za odpověď
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, na jaký účet by se mělo účtovat pojištění osob při sportovním soustřední, které bylo spojené s pobytem dětí na soustředění, když se jedná o spolek? Děkuji
Dobrý den, obracím se na vás s dotazem ohledně daru pro o.p.s.. Obdrželi jsme darem knihy v hodnotě 134 000,- Kč, které svým obsahem zapadají do naší hlavní činnosti konání kulturních a sportovních akcí . Dle darovací smlouvy s darem můžeme libovolně nakládat, takže je budeme prodávat a také i při nějaké příležitosti darovat. Jak mám zaúčtovat dar a pak prodej či věnování. Děkuji vám velice pěkně za odpověď.
Dobrý den, mám dotaz. Jsme fotbalový klub. Obdrželi jsme dotaci ze SR na revitalizaci budovy 180 000 Kč. Faktura byla na Kč 417 584. Částku 237 584 jsem zaúčtovala na úet 021 a 180 0000 na účet 901. jak mám postupovat dále? Bzdou se z částky účtovat nějakým způsobem odpisy. Jsem přemýšlela, že bych účtovala vždy roční odpis na 901, ale nevím proti čemu. Děkuji moc.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak zaúčtovat, když část nákladů na sportovní akce (pobyt ve sportovním středisku), hradili rodiče členů spolku převodem na bankovní účet spolku? Jedná se o dar? Děkuji
Dobrý den, jsme spolek a obec nám poskytla dotaci na provoz. Je správně účtováno: 346/691 a 221/346? Jak udělat, aby tato dotace byla sledována odděleně. Z dotace jsme hradili kapelu, poplatky OSA, pronájem prostor atd. Děkuji
Dobry den Mel bych dotaz ohledně postupu při danovém přiznáni. Loni v roce 2016 ( říjen ) jsme založili Nadační fond. Vzhledem k tomu ze to bylo jen krátce činil obrat kolem 5 tis. Melo by se podat Danové přiznaní nebo jenom čestné prohlášeni. Nebo spis jaky by mel byt správný postup. Děkuji M
Dobrý den, jsme spolek a do konce r. 2015 jsme účtovali jednoduché účetnictví. Od 1.1.2016 máme povinnost PÚ. Zajišťujeme odborné kurzy a školení a v r. 2015 jsme obdrželi rozhodnutí o přiznání provozní dotace na akce, které již v r. 2015 proběhly. Peníze obdržíme až v r. 2016. Prosím o radu, jak tento příslib dotace uvést při přechodu na PÚ v zahajovací rozvaze k 1.1.2016 - patří na 384/961? Jak postupovat dále až po zaúčtování úč. 691? Moc děkuji za radu. G
Dobry den, pokud polovina clenu zapsaneho spolku zaplati cl.prispevky na rok 2016 v prosinci 2015 (ale pristi rok jich treba uz bude jen nekolik, ne stejne mnozstvi, tudiz ne pravidelny posun), musime casove rozlisit? Dekuji S