Účtování přijatého daru v o.p.s. 13.12.2013
- Kategorie: NNO - nestátní neziskové organizace
- Témata: dary , účetnictví
Dobrý den, chceme založit o. p. s. a dostaneme dar (knihy a peníze). Chtěl jsem se zeptat, jak přesně se tato operace účtuje? Děkuji

Dobrý den, chceme založit o. p. s. a dostaneme dar (knihy a peníze). Chtěl jsem se zeptat, jak přesně se tato operace účtuje? Děkuji
dobrý den, minuly rok jsme zalozili obcanske sdruzeni, ktere nema clenske prispevky a zatim nema zadny majetek ani nic neplatilo ci neobdrzelo. Nemuseli jsme tedy vest ucetnictvi. Od ledna musi vest vsechny o.s. podvojne ucetnictvi. Kdyz ale nebudeme mit zadne prijmy ani vydaje, nemusime vest zadne uc. ? Dekuji za odpoved.
Dobrý den, prosím o radu: jsme neziskovka poskytujicí sociální služby. Od obchodu s látkami máme obdržet látky, které bychom chtěli využít například na ušití sukýnek pro děti, které se účastní programů v našich nízkoprahových centrech a na ušití závěsů do prostor těchto center. Kdo v tomto případě hodnotu daru ocení a jak o tomto daru účtovat ? Děkuji za odpověď, hezké dny D Š
Dobrý den, chtěla jsem se jen zeptat na účtování PHM u NNO.Jsme TJ,máme podvojné účetnictví a v současné době používáme soukr.auto ke služ.účelům (navážíme materiál na opravy,jezdíme otevírat a zavírat budovu několikrát denně,...)Jak mám nyní postupovat,auto mám nahlásit na SD,PHM normálně proúčtovat (na jaké účty?) nebo psát cesťáky? Jěště jsem se chtěla zetat na jeden problém,starosta půjčil TJ větší obnos peněz( celý rok nakupujeme materiál,drogerii,v hotovosti za soukr.peníze,ke konci roku dostaneme dotace,které ale nepokryjí ani polovinu této částky-takže půjčka narůstá). Jak mám zaúčtovat vrácení této půjčky(nebo její části),pokud nám teď přijdou peníze za pozemky?Na tu půjčku jsme sepsali jen smlouvu o půjčce a podepsali stat.orgány.děkuji moc za odpověď Lenka Šlehofrová
Dobrý den, ráda bych se zeptala, mám v plánu založit nevládní neziskovou organizaci a zajímalo by mě jestli i v tomto případě je nutné ze zákona vést jakoukoliv formu účetnictví, ať podvojné, nebo daňovou evidenci. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, máme tento problém. Neziskovka-obč.sdružení pro kulturu. V důsledku snížení dotací a sehnání malých darů, poskytli členové sdružení do sdružení půjčku s tím, že až se seženou dary a budou větší tržby za kultur.vystoupení, budou jim půjčky (poskytnuté do sdružení v r.2011 a 2012) vráceny. Peníze se však v letech 2011 a 2012 v dostatečné výši nesehnaly. Vyvstaly tyto návrhy na řešení, ke kterým prosíme o vyjádření z účetního a daňového hlediska: 1/ Členové sdružení-půjčovatelé navrhují změnit v r.2013 půjčky na DARY. a) Dosud jsou poskytnuté půjčky na účtech 324 a 325, b)Jsou to správné účty? c) Ovšem zaúčtované závazky na účtech 324,325 zpětně nelze v uplynulých účet.obdobích měnit na dary. Takto nelze postupovat. Je to tak ? 2/ Obč.sdružení v r.2013 získalo několik darů, které nejsou účelově podmíněně. a) Lze z těchto darů splatit členům půjčky ?( Jsou na účtech 324,325). b)Prosíme o účtový předpis, jak správně splacení půjček zaúčtovat. c) Domnívám se, z daňového hlediska jsou přijaté půjčky nedaň.příjmem a přijaté fin. dary (bez reklamy!) jsou osvobozené od daně. Tudíž by splacení půjček z darů nemělo mít vliv na výši daňového základu. Uvažujeme správně?
Dobrý den, v nejbližší době budeme zakládat občanské sdružení. Jedná se o pěvecký sbor, který se brzy připojí i do unie pěveckých sborů. Zajímalo by mne, jaké účetnictví by toto sdružení mělo vést?
Dobry den, jsme neziskova organizace a poradame tabory pro otce s detmi. Na tabor nakupujeme potraviny, na jaky ucet je mam zauctovat? 501 nebo 513? Nejedna se o reprezentaci
Dobrý den, prosím jak mám zaúčtovat prominutí půjčky, při poskytnutí jsem ji účtovala na 22101 proti 959 - jsme občanské sdružení, děkuji .
Dobrý den, nezisková organizace realizovala grantový projekt na základě uzavřené dohody o poskytnutí příspěvku financovaný z ESF a st. rozpočtu ČR. Ve kterém okamžiku vzniká realizátorovi phledávka vůči poskytovateli? Je to okamžikem předložení monitorovací zprávy, nebo až schválením uznatelných výdajů poskytovatelem, příp. jiný úkon ? Děkuji. L
Dobrý den, měla bych dotaz, jak účtovat u SVJ přijatý finanční dar od Statutárního města za výhru v soutěži Fasáda roku? Děkuji předem za odpověď. Kučová
Dobrý den, je nutno v případě občanského sdružení, které vybírá členské příspěvky na období, které se nekryje s účetním obdobím provádět časové rozlišení výnosů? Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den, jaké účetnictví vede občanské sdružení založené v roce 2013? Děkuji za odpověď. LC
Členové občanského sdružení půjčili občanského sdružení částku peněz na překlenutí nedostatku finančních prostředků. Na finančním úřadu (na rozdíl ode mě) si myslí, že by půjčka měla být zdaněna, tj. zahrnuta do příjmů ze zdanitelné činnosti. Občanské sdružení účtuje v soustavě jednoduchého účetnictví. J
Dobrý den, prosím o radu. Občanské sdružení (vede účetnictví), obdrželo fakturu za inzerci (vztahuje se k vedlejší činnosti o.s.) s poznámkou "neplaťte reciproce". Jak tento případ zaúčtovat? Přijetí fa 518xx/321xx a následně ID 311xx/649xx? A proúčtovat 321 s 311? Domnívám se, že o.s. tímto vznikl příjem z reklamy. Děkuji za odpověď. J. J
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu,zpracovávám účetnictví nestátní neziskové organizace, která si z rezervního fondu zakoupila auto pro účely neziskové organizace. Potřebovala bych poradit s účetní odpisovou skupinou a ročními odpisy. Děkuji L.M
Dobrý den, máme nově SRPŠ při škole. Příjem máme jenom z příspěvků žáků-rodičů a zisk z plesu. Dostali jsme dotaci od obce - sportovní grant. 1. Musím vést účetníctví nebo stačí jenom pokladní kniha a bankovní výpisy, daňová evidence? Musím si koupit nějaký program na účetníctví a tam účtovat? 2. Jak mám vést dotaci z obce když oni to chtějí střediskově? Děkuji Miriam
Jsme NNO, děláme naučně-vzdělávací aktivity pro děti. Za tímto účelem jsme obdrželi věcný dar od partnera (dárečky do soutěží pro děti). Jak tuto skutečnost zanést do účetnictví? Děkuji.
Dobrý den, založili jsme občanské sdružení za účelem pořádání hudební kulturní akce. obdrželi jsme nějaké sponz.dary a dotaci od Města. Jaké musíme vést účetnictví a jaké jiné povinnosti máme splnit? Děkuji.
Dobrý den, jsme občanské sdružení, navazuji na dotaz a odpověď ze dne 15.2.2013 Zaúčtování zisku NNO, Vaše řešení je MD 931 D 932. Můj dotaz: pokud zaúčtuji zisk na účet 932 a vytisknu Rozvahu ve zjednodušeném rozsahu, pak se mi v řádku Výsledek hospodaření celkem sečte jak nerozdělený zisk za předcházející období, tak výsledek hospodaření za aktuální rok 2012. Řádek pak nesedí na Výsledovku - výsledek hospodaření po zdanění a tudíž pak nebude sedět ani na daňové přiznání. Pokud zaúčtuji zisk na účet 901 vlastní jmění (dle Zákona o účetnictví NO č. 821 - "ve prospěch účtu Vlastní jmění se mimo jjné účtuje i převod zisku za minulé účetní období z příslušného účtu účtové skupiny 93-Výsledek hospodaření"), rozvaha je v souladu s výsledovkou. Můžete mi, prosím, poradit správný postup? Předem děkuji
Dobry den chtel bych se zeptat.jsme obcanske sdruzeni.V minulem roce jsme dosahli zisku.Pokud tento zisk nechceme zatim nijak pouzit na tento rok.bude pouzit jen v pripade vyrovnani ztraty v pristim roce.Mame tento zisk preuctovat z uctu 931,kde ho ted mame na ucet 901 zakladni jmeni nebo bude lepsi ho dat na ucet 932 jako nerozdeleny zisk.jake jsou vyhody a nevyhody techto dvou uctu 932 a 901.dekuji
Dobry den mohli by jste mi poradit ,jak mam zauctovat nerozdeleny zisk z minuleho roku, jsme neziskova organizace.dekuji
dobry den chtela bych se zeptat nejsem si jista poplatek za vyber penez z bankomatu mame uctovat na 518 nebo jiny ucet.jsme neziskova organizace a jeste jsem chtela zeptat jako neziskova organizace pouzivame oznaceni pocatecniho a konecneho uctu rozvazneho 961 a 962.dekuji moc za ochotu
Dobry den chtel bych se zeptat jsme nova neziskova org.minuli rok jsme vedli danovou evidenci. Tento rok prechazime na podvojne ucetnictvi.Jak mame zauctovat pocatecni stav v pokladne a na Bu na ktere ucty.Mohla by jste mi poradit,kde najdu uctovou osnovu pro neziskove organizace.dekuji
Dobry den chtela, bych se zeptat pokud neziskova org.nakoupila noteebok za 5000Kc a dala ho do drobneho hmotneho majetku do nakladu v prvnim roce dame 50% ceny pocitace tedy 2500Kč a dalsich 50% rozpustime v dalsim roce/na uctech 501/381.Chci se zeptat do vynosu v prvnim roce,kdy byl pocitac porizen mame celou castku 5000Kč na uctu 691 byl hrazen z prijate dotace.ale v nakladech mame 50%.Takze budeme na koci roku o tento rozdil v zisku , je to takhle spravne dekuji