Převod zásob do vlastního s.r.o. 01.11.2016
- Kategorie: PO - podnikatelské (s.r.o....)
- Témata: daň z přidané hodnoty (DPH) , daň z příjmu (DP)

Zaměstnanec používá vlastní soukromý telefon s vlastní SIM kartou pro služební účely. Je uzavřena dohoda o náhradách za opotřebení vlastního nářadí zaměstnance. Zaměstnavatel hradí měsíční paušál pro zaměstnance, v rámci firemního tarifu, 350,00 Kč včetně DPH (odběratel na faktuře je firma, základ daně 289,24, DPH 21% 60,76). Stanoveno vnitřní směrnicí, že pro služební účely je využíván měsíční paušál z 20%. Zbývajících 80% zaměstnavatel nepožaduje uhradit od zaměstnance. Vnitřní směrnicí je stanoveno: zaměstnanec využívá služeb elektronických komunikací, jakožto pracovní pomůcku potřebnou k výkonu povinností zaměstnance vyplývajících z pracovního poměru k zaměstnavateli po dobu trvání pracovního poměru. Zaměstnanec má právo na užívání telefonního firemního tarifu i pro soukromé účely. Lze na základě této směrnice použít § 24 odst. 2 písm. j) bod 5. zákona č. 589/1992 Sb., o daních z příjmů a zmíněných 80% uznat jako daňový náklad zaměstnavatele? Lze uplatnit nárok na odpočet daně dle § 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v plné výši 60,76 Kč? Jaká částka, hodnota soukromých hovorů, je součástí daňového základu zaměstnance a vstupuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Dle mého názoru 80% ze základu daně, tedy 231,39 Kč? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, jsme s.r.o. a loni jsme od soukromé osoby koupili nákladíů auto. (tedy bez DPH) Nyní jej chceme prodat OSVČ plátci DPH. Je to tak, že cena bude s DPH? Děkuji za odpověď L
V účetnictví je vedena na účtě 343 neuhrazená DPH z roku 2011 a 2012, která nebyla uvedena v těch letech v daňovém přiznání k DPH. Jakým způsobem tuto částku odúčtovat a ve kterém roce ? Děkuji.
Dobrý den, jsme s.r.o. a v roce 2014 jsme vytvořili pro jednu s.r.o. aplikaci na míru.. bohužel jsme začínali a bylo to ještě přes známého - nezdržovali jsme se objednávkou atd.. vytvořili jsme aplikaci a vystavili fakturu (odvedli dph a následně příjmovku).. bohužel dodnes nebyla faktura uhrazena a odbratel nekomunikuje. dopisy nepřebírá.. :( Jakým způsobem mohu tuto neuhrazenou fakturu zrušit ? Lze požádat o navrácení dph a případně lze i snížit základ daně pro příjmovku pro letošní rok ?
Dobrý den, jsme PO a nedávno jsme koupili bytový dům a vedeme jej jako Penzion, nejsme si ale jisti jestli máme fakturovat a odvádět daň z nájmů když u nás budou bydlet neplátci. Pokud někdo ví ať prosím poradí.
Dobrý den, společnost s.r.o. neplátce DPH nakoupila z Číny zboží (placeno kartou přes Aliexpres) v hodnotě do 22,- EUR pro následný prodej v tuzemsku, má k dispozici pouze fakturu, nemá JSD. Jakým kurzem se má přepočítat faktura? A jak je to s DPH a clem? Prosím o odpověď a případně odkaz na příslušná ustanovení zákonů. Děkuji mnohokrát, s pozdravem Ivana H.
Je možné převést osobní automobil, který je v obchodním majetku společnosti na osobu blízkou na základě znaleckého posudku soudního znalce ? Platí, že znalce musí jmenovat soud?
Dobrý den, od obchodního partnera z EU (německé DIČ) máme k dispozici vozidlo zdarma. Používané k obchodním transakcím mezi ním a námi a zároveň je k dispozici nám. Jak správně daňově a účetně ošetřit. Máme smlouvu o bezplatném pronájmu. Můžeme si do daňových nákladů uznat PHM (i odpočet DPH) a drobné opravy. Vše je uvedeno ve smlouvě. Dakuji.
Dobrý den, ráda bych se zeptala jak to přesně je s DPH u polské firmy prodávající zboží na území ČR, dále jestli se jí týká EET.Děkuji.J.
Dobrý den, prosím o radu, může si dát s.r.o. do nákladů+uplatnit odpočet DPH z faktur za jízdné v případě, že se jedná o prac. sesty jednatele+společníka, který nemá smlouvu o výkonu funkce a nepobírá žádnou odměnu? Faktury jsou placeny z účtu společnosti a jsou na s.r.o. vystaveny, popř. je třeba k těmto fakturám vyrobit cestovní příkaz?
Dobrý den, mám dotaz ohledně zprostředkování ubytování - přijatá fa za provize (booking). Jak se bude účtovat a kam náleží tato faktura v kontrolním hlášení, pokud se jedná o firmu v EU a ten samý případ provize mimo EU(Švýcarsko). Děkuji za odpověď D
AUTOMOBIL V SRO: V roce 2016 založená s.r.o., jediný společník je jednatelem, zaměstnanci (zatím) nejsou. Má uzavřenu "Smlouvu o výkonu funkce," bude pobírat odměnu ve výši minimální mzdy. Jednatel používá pro potřeby sro vlastní automobil. Sro.na základě Smlouvy o nájmu automobilu si od jednatele tento automobil najme, bude platit měsíční nájemné (d.náklad) ve výši ceny obvyklé, současně si daňově uplatní veškeré náklady související s provozem tohoto automobilu, povede knihu jízd, PHM-paragony, atd. Silniční daň bude platit pronajímatel, tedy jednatel a ve svém Přiznání DPFO zdaní přijaté nájemné. Otázka:jak zohlednit fakt, že jednatel bude tento vůz současně používat i pro soukromé účely ? Velmi děkuji za radu!
Prosim o radu. Auto na uver a zarazeno v obchodnim majetku firmy odpisovan. Uver prevzala byvala jednatelka firmy (v podstate jako bonus pri skonceni funkce) bez nejakych smluv. Vyradim auto z majetku a zustatkovou cenu auta dam do nedanovych nakladu? Co DPH nemela bych vratit castecne DPH, ktere jsem si uplatnila pri nakupu auta.. Moc dekuji za odpoved
Dobrý den, jsem majitelem a jednatelem firmy, která koupila automobil. Používám jej k podnikání a zčásti i k soukromým účelům. Firma uplatňuje paušál na dopravu - musí být tento paušál krácen 20% nebo jej lze uplatnit v plné výši, když auto vlastní společnost?
Dobrý den poradno :-) Chtěla bych Vám poděkovat za Vaši odpověď na moji otázku. Bohužel jsem se v otázce zapomněla zeptat na jednu věc... Dotaz se týkal právnické osoby a zda si společník může vyplatit podíl na zisku kromě peněz i autem. Protože to je možné a když to tedy tak udělám, bude muset společnost ještě kromě srážkové daně řešit u auta odvod DPH stejně jako by to bylo u prodeje ? Děkuji ještě jednou za Vaši poradnu. Rita P.
Dobrý den, jsme s.r.o. zabývající se prodejem zboží. Jak zaúčtuji výdej části tohoto zboží jako pracovní oblečení pro zaměstnance a jak je to s DPH? Moc děkuji Z