Cizí měny a DPH při výdajích paušálem 29.12.2016
- Kategorie: OSVČ - podnikající fyzické osoby
- Témata: cizí měny , daň z příjmu (DP) , __pro odborníky__
Dobrý den, jsem plátce daně a dovezl jsem si auto z Německa. Mám živnost na obchod a prodej. Auto bych chtěl prodat třetí osobě. Je tento prodej možný,když mám z bazaru z Německa jen klasickou kupní smlouvu kde není moje IČO a DIČ? Prodej vozu bych samozřejmně řádně zdanil.Děkuji
Dobrý den, mohu do výdajů pro daňové přiznání zahrnout účtenky za PHM a parkovné, i když žádné auto do podnikání vložené nemám, pro prac.jízdy využívám ato půjčené od syna, nebo známých? Děkuji
Dobrý den, měl bych dotaz.Jsem fyzická osoba,podnikající,vedu daňovou evidenci-autoservis. V majetku mám automobil který půjčuji jako náhradní automobil zákazníkům, když opravuji jejich auto. Mám nárok uplatňovat si u těchto automobilů jako daňový náklad- opravy na náhradním voze,pneu,silniční daň, PHM a musím vést knihu jízd? Zákazníkům účtuji PHM za ujeté km a službu za pronájem auta. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, na rodičovské dovolené jsem začala podnikat jako OSVČ vedlejší a získala krajské dotace rozdělené na investiční (vznik e-shopu) a neinvestiční (provoz e-shopu). Jsou tyto dotace daňovým příjmem a musím je tedy uvádět v daňovém přiznání? Jsem v začátcích podnikání a v případě, že dotace zahrnu do daň. přiznání zvednou se mi tak zálohy na soc. a zdravot. pojištění. Což nebude korespondovat s dosaženým ziskem. Děkuji za zpětnou vazbu. Případně v jakém zákoně mohu dohledat, co potřebuji?
dobrý den, jak prosím řešit kolonku - výběr pro osobní potřebu? Co znamená, že je daňově neuznatelným výdajem? Musí z tohoto výběru zaplatit OSVČ daně?
Dobrý den, položka snižující základ daně z příjmů u spolků je možná i v případě, že hlavní činnost je zisková (ZD:175 tis Kč , protože dostává dary, hospodářská činnost je zisková (ZD: 49 tis. Kč)? Byla uplatněno snížení dle § 20(7) 49 tis. Kč. Zajímalo by mě, jestli je spolek nemusí vracet, i když v příštích 3 letech bude mít stále ziskovou hlavní činnost. Náklady na hlavní činnost však činí přes 1 milion Kč. Děkuji za Váš názor a zdravím, I. B
Dobrý den, dřív jsem podnikal a byl jsem plátce DPH, podával jsem řádně daňová přiznání jak DPH tak z příjmu FO. Živnostenská oprávnění jsem pozastavil k 31.12.2011 a měl jsem za to že jsem nepodnikající osoba a že když prodám přes aukro nějaké své staré věci, tak k nim nemusím přičítat DPH, FÚ jsem se od DPH neodregistroval. dnes mi přišla z FÚ obsílka, ve které bylo vyměření DPH z 4/2013 a 5/2013. Bylo to z období, ve kterém jsem měl pozastavená živnostenská oprávnění a nevykonával jsem samostatně výdělečnou činnost, podle FÚ jsem byl ale stále plátcem DPH. V tomto období jsem prodával na aukru své staré věci, které jsem již nevyužíval, prostě abych se jich zbavil. Nicméně z částky za věci které jsem prodal mi byla vyměřena DPH, tu po mne teď FÚ požaduje. Kromě toho jsem jako FO nepodnikatel prodával i zboží za pár korun z polska, to měly být malé nezdanitelné příležitostné příjmy. Nicméně i z toho mi byla vyměřena DPH. Aby toho nebylo málo, tak mi přišla pokuta za každé nepodané daňové přiznání za dobu kdy jsem byl nepodnikatel. Předchozí upomínky/pokuty mi byly dle FÚ doručovány na kontaktní adresu kterou jsem uvedl v roce 2010, kde se od r. 2011 nezdržuji, nebyly mi doručovány ani do datové schránky ani na adresu trvalého pobytu, to až dnes, hezky všechno najednou. Lze něco udělat s pokutami, které mi 4 roky nebyly doručeny do vlastních rukou, popř. do datové schránky? Neměly by takové věci chodit alespoň do datovky, popř. na adresu trvalého pobytu? Vyměření daně za své staré prodané věci prodané jako nepodnikatel. Lze s tímto něco udělat? Připadá mi hloupé prodávat vzduchovou pistoli, která je 10 let stará za 165,-Kč a aby mi někdo z toho vyměřoval DPH. Moc Vám děkuji
V daňovém přiznání za loňský rok jsem u příjmů z pronájmu uplatnil náklady formou paušálu. Je možno v letech následujích přejít na uplatnění skutečných nákladů? Někde jsem četl, že od roku 2015 se změna způsobu uplatnění nákladů nesmí dělat.
Dobrý den, mám komplexnější dotaz z oblasti hudební produkce. zastupuji svého kamaráda, hudebníka, který píše a hraje vlastní písničky. Rád bych začal jeho koncerty nabízet klubům, ale nevím, jak účetně a následně daňově řešit vztah mezi námi a následně mezi námi a pořadatelem koncertu tak, aby bylo vše v pořádku, co nejjednodušší a co nejméně daňově zatíženo, neb výdělky budou jistě malé... Děkuji za odpověď
Dobrý den, mám prosbu, ptal jsem se , jak mám zaúčtovat nákup auta na firmu ( 90% firma, 10% soukromě) vedu daňovou evidenci a není mě jasné, jak mám celou operaci zanést do evidence, konkrétně jak provést zaúčtování poměrných částí z hlediska DPH tak, aby při hlášení na F.Ú. se bez problému spárovaly jak faktura ze servisu, tak moje data, přesto, že bude 10% na soukromo. Už jsem od Vás dostal odpověď, ale bohužel na podvojné účetnictví a to není můj případ. Já se klaníma přeji příjemné dny.
Dobrý den, jsem 10let OSVČ, plátce DPH, uplatňuji skutečné výdaje a právě jsem prodala malou prodejnu, která byla zdrojem mých příjmů. Od následujícího měsíce budu pracovat pro manžela jako spolupracující osoba. Své živnostenské oprávnění si nadále ponechávám, jen jsem ho rozšířila o další živnost.
Dobrý den, Podnikatel má v majetku firmy motorku. Lze zakoupené oblečení na motorku považovat za ochranné oblečení a tedy daňově uznatelný náklad?
dobrý den, mám prosím následující dotaz. Fyzická osoba, plátce DPH v roce 2012 pořídila osobní automobil. Při pořízení byla uplatněna DPH. Auto ještě není plně odepsané. Nyní chce automobil vyřadit z obchodního majetku a darovat synovi. Při vyřazení se musí odvést DPH z ceny obvyklé /cenu doložit např. z autobazaru/. Do nákladů lze uplatnit 1/2 ročního odpisu, ZC bude nedaňové Následně daruje na základě darovací smlouvy auto synovi. Prodej auto bude osvobozený po roce od nabytí, pokud by syn prodal auto dříve, musí danit dle § 10. Je tento postup prosím správný? děkuji a přeji hezký den
FO, které zpracovávám účetnictví se rozhodla prodat nemovitost ve které podniká a ukončit činnost. Vzhledem k tomu, že od roku 1995 mají objekt v podnikání, uplatňovali daňové odpisy, prováděli technická zhodnocení, tedy zahrnovali tyto částky do nákladů podle § 7. Dostalo se jim rady, aby budovu na počátku roku 2016 vyřadili a prodejní cenu zahrnuli do příjmů podle § 9. Nějak se mi to nezdá. Můžete mi, prosím, poradit, zda § 9 by byl správně a FÚ by tuto transakci nenapadl? Předem Vám děkuji za odpověď. A Z
Jako OSVČ s trvalým pobytem v Brně mám místo podnikání v Karlových Varech. Tam týdně dojíždím a bydlím na ubytovné. Prosím o radu zda si mohu uplatnit do výdajů náklady na cesty z Brna do K.Varů a náklady na ubytování v Karlových Varech.. Děkui za odpověď.
Dobrý den, můj přítel je v invalidním důchodu třetího stupně. Ještě než důchod oficiálně dostal, udělal si živnostenský list a doteď na něj svou práci vykonává. V důchodu za něj platí zdravotní a sociální pojištěni stát. Když má ale živnostenský list, nebude přece jenom muset platit sociální pojištěni on sám? Zároveň prosím o info, jestli k živnostenskému listu nepotřebuje z hlediska zákona něco důležitého ještě zařídit.Daně chápu, že si bude muset spočítat a odvést sám cca v březnu.
Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o radu. Naskytla se mi možnost jako OSVČ provádět vedlejší výdělečnou činnost (v souběhu se zaměstnáním). Jedná se o projektové práce ve stavebnictví. Jednalo by se pouze o práce v rozsahu fakturace cca 75000Kč za rok. Chtěl bych se zeptat, kolik skutečně odvedu na daních, pojištění, atd. Přemýšlím, zda se mi to vůbec vyplatí a proto prosím alespoň o nástřel skutečných odvodů státu. Mockrát děkuji za radu, s pozdravem Jan V.
soukromě jsem si koupil minibagr chtěl bych ho po opravách vložit do majetku,zřejmě musím udělat na něj úřední odhad podobné se prodávají cca 400-500 tis kč jak ho můžu následně odepisovat
Dobrý den, rád bych se Vás dotázal na informace ohledně podnikání v Polsku. Podnikám v poskytování služeb (v poradenství), své podnikání bych rád rozšířil do Polska. Nicméně má představa je taková, že sídlo a jediná pobočka bude v ČR, daně budu odvádět v ČR. V Polsku má firma bude provádět pouze tuto službu. Službu budu poskytovat pouze v rámci webového rozhraní. Otázka zní, je to reálné? Pokud ne, co je prosím potřeba pro legální podnikání (daně odvádět v Polsku, pobočku mít v Polsku, atd….) Pokud jsou Vaše konzultace placené, prosím o nacenění. Předem děkuji. S pozdravem M
Dobrý den, ráda bych požádala o radu při vyplnění Přiznání k dani z příjmů FO, konkrétně Přílohy č. 1 části C. v případě, že v průběhu roku došlo 2x k přerušení činnosti. K 1. přerušení činnosti došlo 15.2.2015, následuje obnovení činnosti k 1.6.2015 a poté 2. přerušení činnosti k 30.11.2015. Část C. pak bude vyplněna následovně? Přerušení činnosti 30.11.2015, Obnovení činnosti 1.6.2015 a Počet měsíců činnosti 8. Je to takto správně? Lze uvažovat, že pokud některá ze skutečností (obnovení, přerušení) nastane vícekrát za rok, do části C. se vyplní poslední datum této skutečnosti? Děkuji.