Prodej auta do zahraničí 24.11.2016
- Kategorie: DPH (nezáleží na právní formě)
- Témata: dlouhodobý majetek , osobní automobil , zahraničí

Dobrý den, prosím o radu. Jsme plátce DPH, pro EU-VAT odběratele budu vystavovat fa, kde jsme mu pronajali sál(1 den), aby mohl pořádat akci. Budu mu fakturovat s 0%DPH? Děkuji
Dobrý den, poprosím o radu. Plácece dph v ČR fakturuje slovenskému plátci dph (dič SK) pronájem bytu a zvlášť spotřebu energií. Byt je v ČR. Jak správně fakturovat a do jakého řádku přiznání patří. Děkuji moc! K
Pracujeme pro Rakouskou firmu. Fakturujeme a oni chou platný DIČ. Nám platnost vypšela minulý měsíc. Můžeme fakturovat bez DIČ?
Dobrý den, Rád bych se na vás obrátil s následujícím dotazem. Jsem OSVČ, neplátce DPH. Poskytl jsem službu firmě se sídlem v Irsku, kterou blíže neznám. Komunikace probíhá pouze elektronicky. Tato po mě nevyžaduje fakturu, pouze jakýsi přehled odpracovaných hodin. Platba probíhá na virtuální účet v USD (PayPal). Rád bych se zeptal, zda v tomto případě pro mě platí povinnost registrovat se jako osoba identifikovaná k dani a jaké by z toho pro mě plynuly další povinnosti a odvody? Budu potřebovat znát VAT number společnosti a další informace? Popřípadě jaké za toto plynou sankce? Děkuji, s přáním příjemného dne Michal
Vývoz zboží: Dobrý den, při vývozu zboží do 3. země je faktura bez DPH, vývoz zboží prokázán na VDD, zde je ale jiná částka, než na faktuře (celní kurz a denní kurz ČNB). Kterou částku uvádím do DPH při jeho odpočtu (jsme plátci DPH) tu z faktury nebo z celního dokumentu? Případně jak zaúčtuji rozdíl mezi fakturou vydanou a celním VDD? Děkuji za odpověď.
DPH - Poskytnuté malířské služby do EU: česká s.r.o., plátce DPH, provedla v září 2016 výmalbu prostor bytového domu fyzické osobě, německému plátci DPH, v Německu. Pokud by tuto službu poskytla českému plátci v rámci jeho ekonom.činnosti, došlo by k přenosu DPH na odběratele dle §92 ZDPH. Prosím o sdělení, zda s.r.o. nebude postupovat špatně, když: 1) vystaví v září fakturu v CZK (30.000,- Kč) bez DPH 2) podá Kontrolní hlášení za 9/2016 do 25.10.2016, plnění nebude uvedeno 3) podá Souhrnné hlášení za 9/2016 do 25.10.2016, plnění bude uvedeno 4) podá Přiznání k DPH za 3.q.2016 do 25.10.2016, plnění bude uvedeno na ř.21. Mnohokrát děkuji za zprávu - nesetkávám se ve své praxi s touto, pro mnohé běžnou, situací. L H, P2
Dobrý den, Naše s.r.o. uzavřelo smlouvu na poskytování právních služeb na Slovensku se slovenskou právničkou (slovenské DIČ druh registrace dle §7a slovenského zákona o DPH). Obdrželi jsme fakturu, kde uvádí svoje IČO i DIČ, současně však na faktuře uvádí, že není plátcem DPH. Jak máme postupovat u reverse charge? Zaevidovat do ř. 5 a 43 hlášení DPH nebo je jiný postup? Děkuji za informaci J
Dodavatel ze Slovenska, plátce DPH. Poskytuje české firmě službu - webhosting. Faktura bez DPH. Dotaz: který řádek v přiznání DPH a který v KH. Děkuji za pomoc. Jsem začátečník.
Dobrý den, prodáváme (jsme plátci DPH) zvěřinu neplátci z EU. Prodej je uskutečněn na našem území. Vystavím doklad s DPH(15%) ? A v případě prodeje téhož za stejných podmínek ale plátci do EU budu fakturovat bez DPH? Nejsem si úplně jistá. Děkuji za odpověď.
Dobrý den. Mám dotaz. Jsme firma, sro., zaregistrovaná v ČR. Neplátce DPH. Vykonáváme službu ve stavebnictví na Slovensku. Firmě, která také není plátce DPH. Jak to bude s DPH na fuktuře a s přenesenou daňovou povinnostrí. Děkuji M.
Dobrý den, zakoupil jsem službu (webhosting) u společnosti mající sídlo ve Švýcarsku. Já jsem podnikající fyzická osoba na IČ, neplátce DPH, výdaje uplatňuji paušálem. Na faktuře je uvedeno "Na toto plnění se váže povinnost samozdanění (reverse-chargé systém)". Bohužel jsem nikde nenalezl jednoznačnou odpověď, jak mám postupovat dále. Zda toto neřešit nebo se kvůli této platbě musím při podání dalšího daňového přiznání přihlásit jako plátce DPH nebo jak jinak postupovat .... Děkuji za odpověď. V.Š.
Dobrý den, český plátce DPH poskytl odtahovou službu v ČR zahr.neplátci / neuvedl DIČ ,ani jsem následně nezjistila / + zajistil ubytování v ČR /doklad z hotelu s 15% DPH/ - obě služby přeúčtovány zahr. firmě - této firmě bez DPH. Čs. asistenční služba k fakturaci odtahu uvádí u příjemce služby: VAT guideline Exempted, u přeúčtování hotelu: VAT guideline Local tax. Můžete mi prosím poradit, zda fakturovat bez DPH nebo jako neplátci klasicky fakturovat čs. DPH? Podnikatel vystavil 2 faktury bez DPH, ale nevím, jestli je to správně. Děkuji.
Dobrý den, naše společnost je plátcem DPH. Nakoupila zboží z EU od neplátce DPH. Musíme i nad touto fakturou udělat samovyměření? Nemáme DIČ dodavatele. Nebo DPH vůbec neřešíme? Nebo se dodavatel stává osobou identifikovanou k dani a DIČ nám musí poskytnout? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, můj dotaz: česká společnost A provádí na Slovensku práce na stavbě autojeřábem pro českou společnost B, která je plátce DPH na Slovensku. Jak fakturuje společnost A společnosti B tyto práce? Děkuji.
Dobrý den, prosím o radu. Jsme měsíční plátci DPH a nakupujeme zboží z EU. V červnu 28.6.2016 jsme zaplatili italskému plátci zálohu za zboží. Zboží nám bylo doručeno 29.7.2016 (doklad CMR) a s ním nám přišla faktura s datem 30.6.2016. Musíme dělat dodatečné DPH a následné KH za 6/16 (dle datumu vystavení Fa) nebo tu fakturu můžeme dát do DPH a KH za 7/16 (dle datumu doručení zboží)?
Dobrý den, rád bych se zeptal kolem DPH s Tureckem. Jelikož Turci mi posílají zboží, kde je již DPH obsažené v ceně takže zaplatím DPH poprvé v Turecku, při dovozu zaplatím znova DPH v ČR. Je to tak správně že zaplatím ve dvou zemí 2x DPH? Jelikož Turecko není v EU? Dříve jsem objednával z Potugalska a tam bylo zboží bez DPH protože se to DPH vybralo až v cílové zemi v ČR, to ale s Tureckem neplatí? Děkuji za odpověď
Zdravim, Mam slovensku zivnost, no posledne 2 mesiace som vykonaval pracu v cechach (filmova produkcia), zivnost mam len 2 mesiace a ziaden prijem som zatial nemal, takze niesom platca DPH. Ked som poslal fakturu, tak mi uctovnicka z produkcnej spolocnosti pre ktoru som pracoval odpisala: "je potřeba, abyste se přihlásil k DPH, protože fakturujete plátci DPH v ČR." Zatial mi kazdy povedal ze to je nezmysel, no chcel by som si to este nejako viac 'oficialne' overit... Otazka teda znie, moze neplatca DPH zo Slovenska fakturovat platci DPH v CR? Srdecna Vdaka, M M.
dobrý den, Právnická osoba, plátce DPH pořídil stroj ze Slovenska, od slovenského plátce. Zálohu jsme zaplatili v červnu, k dodání zboží došlo v červenci. Bude prosím zaplacená záloha v červnu podléhat samovyměření DPH, ř. 3 přiznání k DPH a ř. 43? děkuji
Dobrý den chtěla bych se zeptat, zda postupuji správně. OSVČ, plátce DPH nakupuje ojeté nákladní automobily z polska (popř. německa), tady je opraví a prodává dál buď v tuzemsku, nebo na Slovensko. Při nákupu účtuju nákup zboží z EU s nárokem na odpočet (tzn. zdaním a hned odečtu) a při prodeji v tuzemsku vystavím klasickou fakturu s DPH a na Slovensko pro plátce DPH, kde mám jeho DIČ fakturu bez DPH. Na základě toho pak posílám souhrnné hlášení. Postupuju správně, nebo je u aut něco zvláštního. Děkuji
Dobrý den,prosím o radu budu vystavovat fakturu za převoz do Velké Británie já plátce DPH oni neplátci DPH. Budu jim fakturovat s DPH české 21% chápu to správně? nebo bez DPH ? děkuji Hořejší
Dobrý den, Jsme právnická osoba, plátce DPH a občas jezdíme pracovně na Slovensko. kde jsme pořídili dálniční známku. Jak prosím postupovat ohledně DPH? Máme nárok na odpočet, event. máme povinnost i odvést daň? Pokud ano jak vyčíslit DPH. Děkuji za odpověď
Dobrý den, jako neplátce DPH přijmu službu od neplatce ze zahraničí (Polsko, Argentina) a přihlásím se jako identifikovaná osoba. V DPH přiznání uvedu částky z přijatých faktur na řádku 12 a uplatním reverse charge? děkuji
Dobrý den. Neplátce DPH, vede DE, má obchod s textilem v ČR. Nakupuje zboží pouze v ČR a v ČR prodává zákazníkům. Ale... v květnu 2015 koupil zboží od slovenské firmy. Celková cena na faktruře je jen 570kč s DPH. Mělo se v květnu 2015 podat daň.přiznání a zaplatit dph? Co by bylo potřeba teď udělat? Děkuji za odpověď