Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 109 výsledků v kategorii OSVČ - podnikající fyzické osoby se štítkem daň z příjmu (DP)


Náklady na PHM auta manžela  11.06.2015

Dobrý den. Asi odpověď tuším, nicméně prosím o potvrzení mých domněnek. Vzali jsme si auto na operativní leasing. Leasingová smlouva je na manžela. Nyní jsem se rozhodla pro práci, kterou dělám jako OSVČ. Vozidlo nyní k práci používám a najezdím spousty km. Předpokládám, že vzhledem k tomu, že v TP nefiguruji ani jako vlastník ani jako provozovatel vozidla, znamená to, že si projetý benzín nemohu započítat do nákladů. Je to tak? Předem děkuji za odpověď. I V

Zobrazit odpověd



Příjmy z pronájmu  03.06.2015

Dobrý den, od roku 2014 podnikám jako FO v oboru Realitní činnost, správa a údržba nemovitosti (provozuji spíš údržbu a úklid nemovitosti), zároveň s tím pronajímám 2 byty v OV (nezařazené do OM), výdaje uplatňuji paušálem, příjmy z pronájmu §9 a podnikání §7 mám na stejném bankovním účtu. Je možné v tomto případě zdanit příjmy z podnikání a z pronajmu (nemovitost není OM) dle §7 a odečíst z příjmů z podnikání paušál 60% a z příjmů z pronájmu paušál 30%? Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd



Zařazení majetku do obchodního majetku  06.05.2015

Dobrý den,prosím o radu ,syn vede daňovou evidenci,plátce DPH.Dostal zemědělskou budovu od otce a jakým způsobem jí může vložit do podnikání ,aby mohl uplatňovat výdaje na spravování a přistavění přístřešku k budově,aniž by uplatňoval odpisy,ale jenom výdaje na opravu.A ještě dotaz vlastní autovlek za traktor od roku 2012,a neměl ho vložen v podnikání,ale nyní by ho chtěl nějakým způsobem vložit a uplatňovat náklady na opravu. Děkuji předem za Vaší odpověď.H

Zobrazit odpověd

Sestavení přiiznání  06.05.2015

Dobrý den, touto cestou bych Vás moc chtěla poprosit o radu ohledně přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Je to opožděně, ale bohužel jeden známý mě poprosil až teď, ale nějak jsem se zarazila kvůli příjmům z Německa. Jde o podnikatele - většinu faktur má v ČR, ale dvě také do německa. Odtamtud mu k faktuře poslali následný soupis: Nettosumme 760 Mehrwertsteuer 19% DPH 144,40 Bruttobetrag 904,4 Skonto 3% - 27,13 Bearb.geb. - 45 Zwischensumme 832,27 Bauabzugsteuer 15% 124,84 Rechnungsbetrag fakturovaná částka 760 Einbehalt 760 skonto 3% sleva při hotovém placení -22,80 Eil-Geb. bearb.geb. - 45 zwischensumme mezisoučet 692,20 Einbehalt §48 - 15% srážkovné 124,84 Auszahlung k zaplacení 567,36 RG. 124,55 zaplaceno 442,81 Domnívám se správně, že do přílohy č. 1 napíšu příjem z ČR + Zwischensumme 2991,1 (*27,55 kurz EUR dle pokynu D-20) Mělo by se jednat o Metodu vynětí s výhradou progrese? Příjem ČR 100 000 Příjem ze zahraničí 692,2 * 27,55 = 19 070,11 Daň zaplacená v zahraničí (Einbehalt §48) 124,84 * 27,55 = 3439,34 Jelikož je v zahraničí i v ČR daň 15%, tak průměrná daňová sazba bude také 15%, tedy zaplatí zde daň z příjmů v ČR ve výši 15 000 Jak se to zadá do přiznání – příloha č. 3 se týká pouze příjmů pro metodu zápočtu. Vyplním tedy přílohu č. 1 a kam doplním, že jde o příjmy z německa a jak vysoká tam byla zaplacena daň? Jaká výše příjmu spadá do přehledů pro VZP a OSSZ? Celkový příjem 119 070 Kč? A ještě jedna prosbička a ta se týká obratu pro DPH – zde také nevím jaká se tam započítá částka u té německé faktury (tam bylo DPH odvedeno a bude žádat jeho vracení), ale jakou částku zadá do obratu pro plátcovství v ČR ? To bude částka Bruttobetrag 904,4 a bude započítána k datu vystavení faktury (ne zaplacení) – jde o OSVČ uplatňující výdaje paušálem? Moc moc děkuji a přeji krásný den J

Zobrazit odpověd


Zdanění honorářů za knihu  30.04.2015

Dobrý den, vlastním nakladatelství, jsem plátcem DPH a vedu daňovou evidenci. V letošním roce vydávám knihu, kde je více autorů. S každým autorem sepíšu Licenční smlouvu podle autorského zákona a vyplatím honorář. Nejedná se tedy o srážkovou daň za příspěvěk do novin, televize atd. Honorář bude ve výši do 10 000 Kč pro každého včetně DPH 21 %. Mám dotaz, zda tuto částku (základ) zdaňuje sám autor nebo já jako nakladatel. S díky M. V

Zobrazit odpověd





Vyřazení vozidla pořízeného z dotace  09.04.2015

Dobrý den, jsem OSVČ, vedu dańovou evidenci, nejsem plátcem DPH, v roce 2015 jsem pořídil vozidlo Toyota Hilux pro podnikání (80% bylo hrazeno z dotace, 20% z mojich prostředků). 20% pořizovací ceny bylo odepsáno. V roce 2015 bych chtěl vozidlo převést do osobního užívání. Jaké povinnosti pro z této operace vyplývají z pohledu zákona o daních z příjmů? Děkuji za odpověď

Zobrazit odpověd




Prodej databáze pacientů  30.03.2015

Dobrý den. Lékař OSVČ prodal databázi kartotéky právnické osobě za cenu obvyklou 4 miliony Kč na základě znaleckého zpracování. Právnická osoba bude splácet fyzické osobě několik let. Může právnická osoba databázi daňově odepisovat jako NHIM 60 měsíců? A fyzická osoba(prodávající) bude zdaňovat splátky v §10? 15% daní.Děkuji za odpověď.

Zobrazit odpověd


Prodej auta  30.03.2015

Dobrý den, mám dotaz ohledně prodeje vozidla zařazeného v majetku firmy. Jsem OSVČ, plátce DPH, vedu DE. Koupím vozidlo s nárokem na odpočet DPH - to si při koupi uplatním. Budu vozidlo užívat k ekonomické činnosti a pro malé příjmy ho nebudu odepisovat. Jak to vypadá po následném prodeji? Z prodejní ceny odvedu DPH, ale jaká částka mi jde do příjmu? Celá cena prodeje (bez DPH), nebo se mohou od ceny odečíst neuplatněné odpisy? Děkuji za odpověď, M.

Zobrazit odpověd

Fakturace do EU  30.03.2015

Dobrý den, chtěl bych se poradit s fakturací do členské země EU. Jsem plátce DPH. Vytvařím pro zahraniční firmu webové stránky (a poskytuji reklamí služby), které ale fungují v ČR. Dle informací od firmy jim mohu fakturovat bez DPH, je to tak? Znamená to, že tento přijem nemusím ani uvádět v přiznání DPH, nebo je tam na to speciální kolonka?:) A jak je to s odečtem DPH, mohu ho uplatnit? A poslední dotaz: pro účel daňového přiznání (DPH a daň z příjmu) uvádím skutečnou částku ,která mi přijde na účet po konverzi z EUR, nebo vycházím z částky na faktuře v EUR a převeduji podle kurzu (jakého?) ? Děkuji, F.

Zobrazit odpověd