Online poradna

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

 

Otázky a odpovědi 


Celkem nalezeno 26 výsledků v kategorii NNO - nestátní neziskové organizace se štítkem dlouhodobý majetek

Účtování sochy  28.04.2021
Dobrý den, jsme neziskovka - Kulturní klub v obci, pořídili jsme sochu do naší obce ve výši 100 tis. Kč. (při sbírce na sochu jsme vybrali 75 tis. Kč). Prosím o radu, jak tuto sochu zaúčtovat do účetnictví klubu? Na jaký účet a jak odepisovat? A ještě jeden dotaz - pořádáme různé vycházky a výšlapy s kulturním zážitkem, kde prodáváme občerstvení s drobným ziskem. Jak účtovat nákup a prodej občerstvení? Děkuji. I H
Zobrazit odpověd


Inventární přebytek  13.03.2021
Dobrý den, převzala jsem účetnictví spolku hasičů a snažím se ho vést. Zjistila jsem, že spolek nemá v účetnictví evidovaný traktor, který vlastní zhruba 40 let. Účtuje ale o PHM, náhradních dílech, cenách za prováděné STK,... Prosím o radu, jak se k tomuto problému postavit. Myslela jsem, že ho ocením reprodukční cenou 80 000,- Kč - (podobný se inzeruje v bazaru) a zaúčtuji 022/901. Je to možné a co s tím dál?? Velice děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Ocenění majetku v jednoduchém účetnictví  27.12.2018
Jsme neziskovka, spolek, který poskytuje kulturní služby, vedeme JÚ. Veškerý majetek vykazuje hodnotu přes 2 600 tis.Kč (jenom HIM pořízení v r.2013 z dotace má hodnotu ve výši 1 900 tis.Kč). Neodepisujeme ani účetně ani daňově. Existuje nějaká amortizace, nebo jak jinak snížit hodnotu veškerého majetku (finanční prostředky bychom do budoucna rádi použili na opravy digitalizačního zařízení), abychom nepřesáhli hranici 3 000 tis.Kč a nemuseli vést podvojné účetnictví? Děkuji za odpověď
Zobrazit odpověd

Odpisy traktoru u spolku  15.02.2018
Dobrý den, účtuji sportovní fotbalový klub a poprvé řeším odpisy. Prosím o kontrolu, zda postupuji správně. SK si koupil zahradní traktor (sekačka) Kč 160.800,-. Zaúčtuji: 042/321 pořízení, 321/221 úhrada, 022/042 zařazení, odpisy 551/082. Účtuji v Pohodě, zaškrtnu používá se účet 551 - daňový? Účetní odpisy: Stanovím účetní plán, budeme odepisovat rovnoměrně 5 let, tzn. 2.680,-Kč měsíčně. Traktor byl zařazen v 10/2017, v r.2017 odepíši Kč 8040,-. V 2018-2021 Kč 32.160,- a v r.2022 1-9 Kč 24.120,-. Daňové odpisy: Odpis.skupina 2 (5 let) r.2017 odpis Kč 17.688, r.2018-2021 Kč 35.788,-. O daň.odpisech se neúčtuje, řeším v DPPO. Jelikož má SK zisk a daň.odpisy jsou vyšší než účetní zapíšu do ř. 150 v DPPO rozdíl mezi účetními a daňovými Kč 9.648,-. V příloze č.1 II.oddílu B, ř.3 částku 9.648 Kč? Děkuji.
Zobrazit odpověd


Odpisy majetku z dotace  22.03.2017
Dobrý den, dostali jsme v roce 2011 účelově vázané dotace na pořízení majetku pro Sbor dobrovolných hasičů v celkvé výši 140.000,- Kč (4 věci). Jak je to s odpisováním těchto věcí? Ve smlouvě je psané, že se zavazujeme umožnit osobám pověřeným poskytovatelem provádět veřejnoprávní kontrolu po dobu 3 kalendářních let. Jak se ten majetek bude odepisovat? Někde jsem tady četla v jiném příspěvku, že se neodepisují, ale jak se jich pak zbavíme, když už nebudou vyhovovat (je to sportovní nářadí, které se využívá).
Zobrazit odpověd


Druhy činnosti spolku  25.02.2017
Dobrý den, převzala jsem účetnictví spolku (hlavní činnost sport) a nemám jasno: 1. dlouhodobý drobný hmotný majetek účtovali na účtě 028, jednorázově odepsali 501/088 v roce pořízení. Obdobně mají i drobný nehmotný majetek 018. Je to tak správně. měla jsem za to, že se eviduje pouze pomocnou evidencí a účtuje se přímo do nákladů. 2. není mi jasné rozdělení na jednotlivé činnosti, čili jak "podrobně" dělit a sledovat zisk či ztrátu- např.v rámci hlavní činnosti v souladu se stanovami vyvíjejí činnost hokejová mužstva, na utkání mužů je vybíráno vstupné, v létě probíhají soustředění, pořádají se veřejná bruslení pro členy i veřejnost, v létě pořádáme míčový sedmiboj pro veřejnost. Ve vedlejší činnosti pronajímáme bufet, dále krátkodobě ledovou plochu, provozujeme nápojový automat. Jednou za rok proběhne ples a jednou za rok taneční zábava - tady mi není jasné jestli je to hlavní nebo vedlejší činnost - nemáme živnostenský list, výnosy i náklady byly daňové ve vedlejší činnosti. Podrobné dělení činností by bylo hodně náročné- problematicky se dělí např. podíl energií, mezd apod. (stadion provozujeme na vlastní náklady).Děkuji
Zobrazit odpověd

Ocenění inventárních přebytků do účetnictví  28.01.2017
Dobrý den, tento dotaz se týká zapsané spolku (TJ), která dříve vedla daňovou evidence (ne však úplně vhodným způsobem). Od 1.1.2016 vedou podvojné účetnictví. TJ vlastní hřiště, kabiny a vše kolem hřiště. Nikdy však nevyjádřili hodnotu svého majetku. Jak máme teď majetek ocenit, abychom jej mohli zahrnout do UCE a do rozvahy atd..? Napadá mě ocenění pomocí znalce, což je však metoda poměrně nákladná. Zároveň se v průběhu roku 2017 plánuje, že obec nějakým způsobem (zatím není stanoven) majetek od TJ převezme do svého vlastnictví a bude jej spravovat a investovat do něj. Jaký způsob ocenění je prosím Vás pro nás nejsnažší? Moc děkuji za odpověď.
Zobrazit odpověd

Odpisy technického zhodnocení hrazeného z dotace  27.01.2017
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně účtování TZ. Účtuji tělovýchovnou jednotu, od obce obdrželi 150.000,- Kč na rekonstrukci tělocvičny. Účtuji toto poprvé a nejsem si jistá, zda správně. Přijetí dotace MD 221 D 901 150.000,- FA za rekonstrukci MD 042 D 321 193.380,- Úhrada FA MD 321 D 221 193.380,- Uvedení do provozu MD 021 D 042 ???? (na základě protokolu o zařazení do používání) Odpisy MD 551 D 081 ???? Můžete mi prosím poradit, zda účtuji správně a z jaké částky vypočítám odpisy? Děkuji.
Zobrazit odpověd

Nákup garáže z půjčky  05.01.2017
Dobrý den, prosím o radu , jsme NNo, spolek a vedeme jednoduché účetnictví,pěvecký sbor.. Koupili jsme si garáž pro uskladnění aparatury za 150000Kč, Větší část jsme zafinancovali jako půjčku od předsedy.. Budu ráda když mi poradíte jestli mám účtovat jako DHM a jestli odepisovat dle 5 od.skupiny na 30 let a také jak tu půjčku. Sama si vedu daň.ev, ale NNo dělám z přátelství a tápu v tom.Děkuji.
Zobrazit odpověd

Majetek z dotace  12.12.2016
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně účtování dotace, resp. ponížení vstupní ceny majetky při zařazení do majetku a následné odepisování u nadací a spolků (neziskové organizace). Nemohu najít přesné znění zákona, vyhlášky,.., které zařazení a ponížení vstupní ceny u nadací a spolků definuje. Mohu poprosit tedy o radu, kde toto znění najít, a jak je to s ponížením částky a odepisováním dotovaného předmětu při získání investiční dotace (např. investiční dotace ze SZIF). Předem mnohokrát děkuji za odpověď. L M
Zobrazit odpověd


Účtování nedaňových odpisů  07.06.2016

Dobrý den, mám dotaz ohledně účtování neuplatněných daňových odpisů. Jsme nezisková organizace - z. ú. a provedli jsme technické zhodnocení na pronajatém majetku, který je zčásti využíváme pro činnost, které je předmětem daně (50%)- Můžeme tedy uplatnit pouze 50 procentní daňový dopis. Jak toto proúčtovat do finančního účetnictví. Respektive, jak mám zaúčtovat neuplatněnou část daňového odpisu Děkuji za odpověď s pozdravem R Š

Zobrazit odpověd


Pořizení majetku z dotace  09.03.2016

Dobrý den, mám dotaz. Jsme fotbalový klub. Obdrželi jsme dotaci ze SR na revitalizaci budovy 180 000 Kč. Faktura byla na Kč 417 584. Částku 237 584 jsem zaúčtovala na úet 021 a 180 0000 na účet 901. jak mám postupovat dále? Bzdou se z částky účtovat nějakým způsobem odpisy. Jsem přemýšlela, že bych účtovala vždy roční odpis na 901, ale nevím proti čemu. Děkuji moc.

Zobrazit odpověd

Vstupní cena pro odpisy majetku  25.11.2015

Dobrý den, mám dotaz k účtování technického zhodnocení na pronajatém majetku. Problematika je následující: naše nezisková organizace provedla technické zhodnocení na pronajaté nemovitosti, kde sídlíme. Po dlouhých letech jednání máme souhlas vlastníka s odpisováním tohoto technického zhodnocení. Problém mám ale v účetní hodnotě technického zhodnocení. Cena stanovená znalcem v letošním roce určená k odepisování je vyšší, než mám zachycenou v účetnictví na účtu Pořízení dlouhodobého majetku. Nevím si rady, jak zaúčtovat a zachytit v účetnictví tento rozdíl? Děkuji za odpověď. Stačí i mi odkazy, kde si případě vyhledám

Zobrazit odpověd

Dar na technické zhodnocení u NNO  06.05.2015

Dovoluji si požádat o informaci, jak zaúčtovat následující situaci: jsme nevýdělečná organizace vlastnící budovu, která zcela generuje výnosy (je pronajata). V tomto roce získáme darem prostředky na technické zhodnocení této budovy (zařazení TZ bude taktéž v tomto roce). Má být z účetního hlediska povýšena pořizovací cena budovy a účetní odpisy mají být generovány z celkové výše majetku? Hodnota těchto odpisů bude snižovat hodnotu Vlastního jmění přes hodnotu Výnosů příštích období?

Zobrazit odpověd

Odpisy budov částečně pronajímaných  10.10.2014

Jsme příspěvková organizace města s hospodářskou činností - hlavně dlouhodobé pronájmy. Do daňového přiznání uplatňujeme výši všech účetních odpisů (tj. z budov i věcí nad 40tis., resp. nad 60 tis.). Slyšeli jsme, že tyto odpisy uplatňovat nelze nebo lze jen uplatnit odpisy z částí budov, které pronajímáme. Děkuji.

Zobrazit odpověd

účtování odpisů - majetek z darů  15.09.2014

Dobrý den, účtuji občanské sdružení /nestátní nezisková org./. Jedná se o lesní školku. Formou darovacích smluv získalo finanční dary, které nebyli podmíněny účelově, ale byly na činnost a fungování lesní školky. Z těchto finančních darů obč.sdružení začalo postupně stavět tzv.domeček /nejedná se o stavbu jako takovou, spíše zahradní domek, jurtu, ve které si děti hrají a pracují/. Jednalo se v průběhu roku 2012,2013 o částku ve výši 200 000,-, kterou jsem soustředila na účtu 042. Letos došlo ke konečné fázi a chceme tento tzv. domeček zařadit zápisem 022/042..cca 200 000,-- a účetně začít odepisovat po dobu 5 let /náš předpokládaný výhled o fungování školky/. Díky finančním prostředkům účtovaným do výnosů /682/ jsme vytvořili účetní zisk a ten je evidován na účtu D 932. Rozumím tomu dobře, že čerpání takto vytvořeného zisku bude 932/648 ve výši účetního odpisu domečku, který je účtován 551/082? Neboť vytvořený zisk jsme nepřeváděli na účet 911, či 901.

Zobrazit odpověd

Účtování o dotaci na technické zhodnocení  26.05.2014

Dobrý den, jsme obecně prospěšná společnost. Účtujeme v hospodářském roce od 1.7. do 30.6.. V prosinci 2013 nám byla MŠMT postytnuta investiční dotace na rekonstrukci sportovišť. Prosím o radu, jak zaúčtovat poskytnutou dotaci a následně odpisy technického zhodnocení staveb. Děkuji.

Zobrazit odpověd

Darování práv resp. pohledávky  03.10.2013

Dobrý den, objednali jsme u grafika (OSVČ) tvorbu loga naší o.p.s. Po vzájmené spolupráci se grafik rozhodl nám loga vytvořit zdarma, bez protislužby (žádná reklama aj.) Na jaký předmět se v tomto případě dá uzavřít darovací smlouva, nedochází-li k darování "věci", ale autorského díla/duševního vlastnictví? Je řešením vystavení faktury a následné "zpětné" darování pohledávky? Jak potom takový dar/pohledávku zaúčtovat? Děkuji.

Zobrazit odpověd